Вы не путаете с декларацией по налогу на прибыль? Вот ее точно не обязаны подавать. А НДС под вопросом. Просто если не подам уточнённую по НДС, то в 3 кв будет видно что величина дохода в декл. по прибыли отличается (НДС с начала года если сложить и прибыль) я не знаю как у налоговиков работает программа, выявляет она это или нет
В смысле Вы убрали те вычеты, которые заявили во том квартале и потом отразили эти С/ф (упд) в следующем? Можно так? А что значит «дробить вычеты»? Правильно ли я понимаю что значит расход оставить, но ндс убрать и перенести на следующий квартал? Или часть ндс с одного документа принять, а часть с этого же заявить потом??
Да, я воспользовалась этими вычетами в следующем квартале. У меня не было счф, чтобы выйти на сумму в первичной декларации копейка в копейку, поэтому я по одной счф вычет применила частично. Как еще доступнее написать) по прибыли я перенесла на третий квартал расходы, которые без ндс, мне просто было так удобнее. Смысл в том, чтобы сумма к уплате после корректировок не изменилась и при этом выручка по ндс и нп была одинаковой
Здравствуйте! Нашла с\фактуру более-менее подходящую по сумме, но на несколько тыс. больше. Она заявлена во 2 кв. Мне теперь в корректировке указать эту же с\фактуру в листе 8, но разбить сумму на 2 части? Я никогда такое не делала, может быть в 1с есть способ, которым я ее могу разбить чтоб часть отразилась во 2 кв, часть в 3?
Честно, не помню уже точно как я делала в 1с, может быть коллеги меня поправят. Есть документ корректировка поступления, там галочка "изменение только в ндс", в поле изменений вводите сумму ндс, который принтмаете к вычету, остаток у вас отвесится на 19 счет, примите в 3 квартале.
Здравствуйте. Подниму тему.
Подскажите, пожалуйста, как сторнировать ошибочную реализацию прошлого года?
Обнаружила ошибочную реализацию в 4 квартале 2019 года, т.е по факту отгрузки не было, а у нас проведена. Выявили при сверке с контрагентом. Он в прошлом году не ответил на наш акт, а в этом году прислал.
Т.к. еще не сдали годовой отчет за 2020, то сторнировала 31 декабря 2020 г. Уточненку за 4 квартал 2019 по НДС подала.
Минусовые проводки появляются в налоговых регистрах по прибыли за 2020 г. Т.е. у меня налогооблагаемая база по прибыли уменьшается по итогам этого года на сумму этой реализации.
Ведь в налоговом учете я должна отразить корректировки в периоде ошибки, т.е подать уточненку за 2019 г., что делать совершенно не хочется, т.к. вылезет убыток.
Я ведь не могу в налоговом учете 2020 годом уменьшить доход? А как тогда в 1С исправить ?
Заранее спасибо за советы.
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)