Добрый день! Можем ли мы зачесть переплату по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ, которую получим за период 9 месяцев 2018 года в счет уплаты НДС за 3 квартал 2018 года?
Добрый день! Можем ли мы зачесть переплату по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ, которую получим за период 9 месяцев 2018 года в счет уплаты НДС за 3 квартал 2018 года?
переплата у вас образуется 28 октября. А задолженность по НДС возникнет 25 октября. Будут пени по НДС
И письмо сразу несите 28 октября. Чтобы меньше пени были
Спасибо! За октябрь как раз планировали оплатить, а заявление отнести после 28 октября.
тогда вообще идеально
мы так много раз уже делали - прокатывает
А нужно ли подтверждающие переплату документы прилагать?
Мы не прилагаем
Письмо - и всё. Они же видят все в своей базе
Спасибо! Тогда еще вопрос - обязательно ли в заявлении ссылаться на налоговый период налога, по которому переплата. У нас переплата по налогу на прибыль за несколько лет набежала.
И можно ли эти заявления отправить через СБИС, например. Или нужно по старинке ножками нести?
Спасибо! Я тоже проверила: в 1С 8.3 можно сформировать и заявление, и файл выгрузки. Файл выгрузки СБИС радостно загружает, но отправить не дает. Пойду ножками).
а через Личный кабинет пробовали? Старые переплаты засчитывает.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я отправляла просто через переписку с нал.орг. заявления по форме КНД 1150057. Ответ они по почте прислали через 5 раб.дней. Значит можно и так. Жаль только отказали зачесть переплату НДФЛ в счет страховых взносов. (ошибочно произвели уплату больше чем надо)
Я в итоге не поняла - ведь вычитала что зачесть переплату НДФЛ в счет будущих месяев НДФЛ - нельзя! ну вот и попытались зачесть в другие налоги и взносы. А нельзя! Причина отказа п.1 п.1.1. ст.78 нк рф.
А, кстати, может кто подскажет - заявление на возврат денег просто подавать теперь?
Хотела же сразу на возврат подать... только время потеряла... и пени по взносам теперь опять
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)