Добрый день!
Приступаю к работе бухгалтера д/сада на участке Родительская плата.
Без опыта работы в бюджете. Опыт в коммерции.
Программа Парус Бюджет 8.
Анализирую данные и учет в программе, которые вела предыдущий сотрудник.
А именно вопрос вот в чем:
в детском саду оплата производится по факту, т.е. за июль, например, согласно табеля за фактическое кол-во дней пребывания.
Квитанции раздаются 1 августа за июль (это пример).
Родители оплачивают до 10 числа следующего месяца, т.е. до 10 августа (1, 3,6 и т.д.).
Далее выписка выгружается из Сбербанка в Парус.
И предыдущая бухгалтер каждую оплату перебивала на последнюю дату месяца, за который платим.
Т.е. оплату от 02.08.18 на 31.07.18. Объясняя это тем, что иначе будет неправильно посчитана компенсация. И она начисление июля в июле же и закрывала, и тогда в август переносилась ведомость без долга.
Вопрос следующий: является ли ошибкой такой метод работы (перебивание даты с фактической на дату последнего дня месяца)?
Или далее мне продолжать делать по факту?