Добрый день! Подскажите пожалуйста, пришло требование из ИФНС о представлении пояснений, что в ходе камеральной проверки декларации по НДС за 2 квартал были выявлены ошибки и противоречия, в течение 5 рабочих дней требуют пояснения или исправления. Далее приложена табличка с разделом 8 декларации по НДС с отсутствующей у контрагента счет-фактурой. Мне им в каком виде ответ надо дать? Обязательно письмом? В ответ на требование такое-то представляем копию счет-фактуры такой-то и все? И приложенить копию этой счет-фактуры и отправить по такском?