Добрый день!
Учет велся бухагенством до 3 кв 17 г.
Дано: 09.02 покупатель погашает долг 17 года. по контракт 1 в сумме 96000р. в Бух учете отражается аванс и все выглядит примерно так:
сальдо сч 62 по контрагенту
сч 62.01
Дт Кт
контракт 2 96000
сч 62.02
контракт1 96000
причина в январе 17 года. Туда возвращаться для правки не желаю.
Вопрос. Как грамотно сформировать документ корректировка долга (перенос задолженности), что бы в этом периоде сальдо закрылось?