×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Добрый клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,337

    Очень срочно! Счет 205.10, что с ним делать?

    Поступление целевых средств по договорам пожертвования отражаем по К 205.10, завтра надо сдать баланс на 01 сентября, а что делать с ним - не знаю, он у меня накапливался. Надо ли его закрывать? И как? Все деньги которые нам поступили по этому счету мы потратили.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,139
    Так закрывай. В зависимости от того, как пришли-ушли деньги, предлагаю на выбор:
    Туда:
    1. 201.01 - 205.10
    2. 201.04 - 205.10
    3. 210.02 - 205.10

    Обратно:
    1. 205.10 - 401.01.1хх (вероятнее всего 180)

  3. #3
    Добрый клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,337
    Владимир, а как ты считаешь, когда закрывать, если деньги мы уже потратили, сейчас или в конце года, как мы раньше 270 закрывали?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    в конце года

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,139
    Цитата Сообщение от Plesen~
    в конце года
    Не сомневаюсь, что Вы правы!
    Но можно мне, необразованному, для общего развития, разъяснить, почему??? Или ссылочку на документ???

  6. #6
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Операцию

    1. 205.10 - 401.01.1хх (вероятнее всего 180)

    вы должны были выполнить на основании договоров на дату их заключения.
    Если не выполнили сразу еще не поздно сейчас...

    По 70н операции выполняются по методу начислений а не "воспоминаний"...

  7. #7
    Добрый клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,337
    Не все операции по 70н выполняются по методу начислений...

  8. #8
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Начисление доходов независимо от вида деятельности по методу начисления...

    Тем более что в данной ситуации у вас есть только один документ-основание для данной операции - договор. Значит как только появился договор тут же должно быть и начисление...

    Кстати заинтриговали.... какие операции в 70н не по методу начислений?

    (Конечно если не брать во внимание счет 40104...)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    О как... упустил
    Цитата Сообщение от Ян Цысь
    Тем более что в данной ситуации у вас есть только один документ-основание для данной операции - договор. Значит как только появился договор тут же должно быть и начисление...
    Увы, нет В договоре может быть написано совсем иное Его сначала читать надобно
    Цитата Сообщение от Ян Цысь
    (Конечно если не брать во внимание счет 40104...)
    А уж этот счет и вовсе... только по начислениям

  10. #10
    Программист
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    1,429
    Ок... специально для Бориса в следующий раз присылайте договор... (шутка, конечно Борис прав)

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2005
    Сообщений
    4
    В "Советнике.." в одном из летних номеров написано, что начисление должно быть второй проводкой при поступлении целевых средств.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •