Здравствуйте!
Имеется ООО на УСН (доходы-расходы), во втором квартале один раз выставили счет с НДС и с-ф. Ознакомившись с информацией из различных источников, хотелось бы узнать, правильно ли я понимаю, что в нашем случае, в декларации по НДС заполняются:
Титульный лист
Раздел 1: строки 010, 020, 030
В раздел 12, строки:
01? непонятно, что прописывать
020 прописывается номер выставленной с-ф
030 дата выставленной с-ф
040 ИНН/КПП контрагента, кому выставляли с-ф
050 643
060 сумма без НДС
070 НДС
080 сумма с НДС
Подскажите пожалуйста, верно ли, или пропущены какие-либо разделы/строки?
И еще вопрос, можно ли декларацию отправить почтой завтра, а НДС оплатить, скажем, в понедельник?