Здравствуйте. Нашли лишнее поступление услуги в 2016 году ( с НДС). Нужно ли подавать уточненку по НДС и Прибыли или как то можно в текущем периоде поправить. Если можно то как?
Здравствуйте. Нашли лишнее поступление услуги в 2016 году ( с НДС). Нужно ли подавать уточненку по НДС и Прибыли или как то можно в текущем периоде поправить. Если можно то как?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)