×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2011
    Сообщений
    34

    Возврат переплаты страховых взносов за ИП - как учесть, проводки?

    Добрый день!

    ПФР вернул ИП на УСН дох-расх переплату взносов в размере 1% за 2016 год.
    В Красном уголке пишут, что лучше включить эти деньги в доходы текущим периодом, а не уточнять 2016 год (иначе будут пени).
    А какими проводками отразить такой возврат?

    Знаю, что ИП не обязан вести бухучет и говорила об этом ИП. Но вот хотят они для себя
    Помогите разобраться, пожалуйста!

    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,707
    Цитата Сообщение от RamShish Посмотреть сообщение
    ПФР вернул ИП на УСН дох-расх переплату взносов в размере 1% за 2016 год.
    А ИП в каком периоде поставил это в расходы? В 2016?
    Лучше тогде действительно в доход. А какие проводки, дело десятое. Можно на 91 счет, например

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2011
    Сообщений
    34
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А ИП в каком периоде поставил это в расходы? В 2016?
    Нет, в 2017 в расходы включил. Декларацию уже подал. А деньги вернули в апреле 2018 года.
    Ну и уточню на счет проводки все-таки. Вдруг кто еще заинтересуется =) Это будет Д51 К91?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,707
    Ну так подайте уточненку и доплатите налог. Время-то еще есть, срок уплаты налога истекат 2 мая. Зачем завышать себе доходы 2018 года?
    Цитата Сообщение от RamShish Посмотреть сообщение
    Это будет Д51 К91?
    Если все-таки будете исправлять 2017 год (а так правильнее), то надо переплаченную часть взносов в прошлом году поставить на 76 счет, а когда их вернули, то тоже не 76 счет и он закроется

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2011
    Сообщений
    34
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    надо переплаченную часть взносов в прошлом году поставить на 76 счет, а когда их вернули, то тоже не 76 счет и он закроется
    А можно все-таки проводками написать?
    Я в этом плаваю очень уж(

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,827
    Д51-К69.06 если в прошлом году зависла переплата
    Если в прошлом году была проводка Д91.02-К69.06 на всю сумму и править не хотите, то в этом году по банку сделать Д51-К91.01
    По какому поводу возврат? Считали 1% с разницы?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2011
    Сообщений
    34
    Всем спасибо большое за помощь!

    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Считали 1% с разницы?
    Сначала только с доходов. Потом пересчитали с разницы.

  8. #8
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,827
    Цитата Сообщение от RamShish Посмотреть сообщение
    Сначала только с доходов. Потом пересчитали с разницы.
    В 1С это только вручную править в доке закрытия года

  9. #9
    Аноним
    Гость
    А не проще сделать Д 51 кт 69 , статья доходов Личные средства предпринимателя

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от RamShish Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    ПФР вернул ИП на УСН дох-расх переплату взносов в размере 1% за 2016 год.
    В Красном уголке пишут, что лучше включить эти деньги в доходы текущим периодом, а не уточнять 2016 год (иначе будут пени).
    А какими проводками отразить такой возврат?
    Знаю, что ИП не обязан вести бухучет и говорила об этом ИП. Но вот хотят они для себя
    Помогите разобраться, пожалуйста!
    Заранее спасибо
    Хотят - хозяин барин.

    На практике из года в год с 2016 года (когда перешли на 15% УСН) уплаченные с "вала" за предыдущий год взносы 1% в пФ со сверхдохода включали в расходы.
    Далее ежегодно возвращали этот "Процент" через Арбитраж. При этом никогда никакие уточненки не сдавали и в доход текущего года тоже не включали. А на устное обращение налоговой "о представлении уточнёнок или назначим проверку" - отвечали уточнять не будем - хотите назначайте ВНП (т.к. сроки камералок давно истекли). За 18 год взысканный (уплаченный на основании Требования) "Процент со сверхдохода" налоговая возвратила уже по заявлению. С 19 года перестали его начислять (с вала). Т.е. на те мелочи которые не делают погоды - вообще не стоит обращать внимания независимо от хотения налоговой.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •