коллеги,добрый день. Подскажите, у кого ест опыт по подаче декларации НДС к возмещению и заявления на зачет в счет будущих платежей. Возмещаем НДС по возвращенным покупателю его авансам. Меня интересует,как именно происходит это процесс. Например, подаем декларацию. Естественно, сумма к возмещению "автоматом" не появляется в карточке расчетов, поэтому декларцию камералят. Я правильно понимаю? Или надо еще подать отдельно какое-то заявление,что мол это действительно сумма к возмещению). И если подавать заявление на зачет одновременно с декларацией НДС, то как это лучше сделать - по ТКС или на бумаге сдать и кому сдавать? И по опыту - скажите, они даже при заявлении на зачет все равно будут запрашивать документы? и только ли поэтому контрагенту просят документы или начинают шерстить всю книгу покупок в том числе за прошлый квартал?