Добрый день. такой вопрос-не ожидается ли, что налоговая, имея данные о доходах ИП, сама будет начислять 1% взносов на ОПС сверх 300 тыс? И отразит эту сумму в ЛК?
Очень хочется, чтобы эту работу проделала ФНС
Добрый день. такой вопрос-не ожидается ли, что налоговая, имея данные о доходах ИП, сама будет начислять 1% взносов на ОПС сверх 300 тыс? И отразит эту сумму в ЛК?
Очень хочется, чтобы эту работу проделала ФНС
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
да вы с ума сошли,так и кондрашка вечером хватит
Fraxine, будет, конечно. Раньше ПФР этим занимался, теперь ФНС. А как иначе?
Пока в ЛК никаких начислений нет. А пора уже народ озадачивать, а самой считать так неохоооота Хоть в какие сроки ждать этих начислений?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
rcnrcn, эх, а какая надежда была.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
А нам уже требование пришло от налоговой уточнить декларацию по УСН. Хотят , чтобы мы уменьшили вычет по страховым взносам в пределах 300 00. А у нас больше. В ЛК начислены только взносы без 1 %. Платили 1% в течении года до 31.12.17 и включили в расчет. Пишу пояснение с расчетом. Что-то налоговая ответит? Может, начислит после этого?
Умножение лучше всего производить делением.
(из разговора двух амеб)
Имеем же мы право, если платили 1% до 31.12.2017 года, зачесть в годовой декларации?
Умножение лучше всего производить делением.
(из разговора двух амеб)
У меня 1% сверх 300 тыс за 2016 год, уплаченный в начале 2017 года висит в ЛК как переплата, не понимаю почему налоговая не зачла их? Декларация была сдана в срок в начале 2017 года. Если даже и кбк вдруг ошибся, то нигде долгов не висит по каким либо кбк. Почему эти деньги в переплате так долго?
Потому что не начислить за 2016 год, похоже, должен был все-таки ПФР, а он этого не сделал[/QUOTE]
Надежда, и что теперь? Так и будет в переплате??? Можно было не платить? Делать возврат?))) Или рано или поздно начислят?)))
Dimonich8, у нас то же самое..
теперь дорожка одна - в ПФР. Сначала акт по остаткам на 2016 г., потом просьба прислать файл в ИФНС правильный.
Умножение лучше всего производить делением.
(из разговора двух амеб)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)