Запуталась совсем... Подскажите, кто знает, работает с импортом.
Сумма НДС, уплаченная таможне при ввозе товаров (из Голландии), принимается к вычету в декларации НДС и отражается ТОЛЬКО в Разделе 3 в стр. 150?
Больше ни в какие строки Раздела 3 импортный НДС из книги покупок не должен попадать? Верно же?