1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.45)
Добрый день. Прошу помощи.
Декларация по НДС 2 за 4 кв.2017г.
Нам перечислили по договору аванс 3 млн. одной платежкой в середине октября.На основании платежки создана счет-фактура на аванс.
Работы по договору закрываются:
30.11.2017-1 млн., зачет аванса 1 млн.
18.12.2017-2 млн., зачет аванса 2 млн.
При формировании книги покупок в Регламентных документах НДС зачет аванса показывается корректно- двумя строчками, часть в ноябре,часть в декабре.
В декларации по НДС зачет аванса показывается по коду 22 одной суммой -3 млн. по дате последнего закрытия 18.12.2017.
Как исправить ситуацию?