именно потому что прочитала всю тему, и задала свой вопрос. Код ошибки одинаковый. Но ситуации разные.
У моей организации нет и не было никаких необлагаемых сумм, о чем я в посте сразу написала, в надежде избежать ответов "почитай тему" У меня сумма разницы - это вся сумма взносов за 9 месяцев!
И что планируете делать? На меня в налоговой сегодня наорали в духе "иди исправь ошибку и сдай по новой". А я не понимаю, что именно исправить, если все правильно.
я пока тоже не понимаю, ошибок не вижу. Но, похоже, надо по людям перепроверять. Может, и правда, как выше писали, какие-то суммы слетели за 1 квартал, только странно, что раньше все принималось хорошо. Тем более, что у меня СБИС все пересчитывает, все контрольные соотношения, даже на 1 коп. ругается, а тут тыщи рублей.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Мне сегодня ночью приснилось, что отрицательный протокол пришел 😥
Здравствуйте, я уже выше писала, что отправила отчет а протокол отрицательный, все перепроверила все верно, стала проверять 1,2, 3 кв. 2 и 3 все норма, а 1 кв. тестер(спасибо что подсказали программку) выдал ошибки:
1) в основном Расчете сумма выплат за квартал по гр.2 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01','02','03' не равна сумме гр.210 всех подразделов 3.2.1 за 1-3 месяца с кодом категории ЗЛ по стр.200="НР","ВЖНР","ВПНР" (415746.81 не равно 379616.58)
2) в основном Расчете сумма выплат за 1-й месяц по гр.3 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01','02','03' не равна сумме гр.210 всех подразделов 3.2.1 так же за 1-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.200="НР","ВЖНР","ВПНР" (134959.99 не равно 122916.58)
3) в основном Расчете сумма выплат за 2-й месяц по гр.4 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01','02','03' не равна сумме гр.210 всех подразделов 3.2.1 так же за 2-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.200="НР","ВЖНР","ВПНР" (140393.41 не равно 128350)
4) в основном Расчете сумма выплат за 3-й месяц по гр.5 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01','02','03' не равна сумме гр.210 всех подразделов 3.2.1 так же за 3-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.200="НР","ВЖНР","ВПНР" (140393.41 не равно 128350)
у меня было 2 декретницы одна вышла в январе я её указала в разделе 3, а другую нет, значит сотрудников кото-ы в декрете нужно тоже указывать в разделе 3 ? у меня как раз на эту сумму и не идёт?
Добрый день! Обнаружила ошибку в 1 квартале - не указан 1человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до3-х лет. Начислений нет.
Понимаю, что надо сдать корректировку за 1квартал. Подскажите, как правильно сделать. В 3 раздел Расчета включить только этого забытого человека, или всех ранее показанных + забытый?
Заранее благодарю за ответ.
Там ставится признак - действительны ранее поданные данные, или нет. В зависимости от этого они либо заменяются, либо нет. Для РСВ - если я не корректировала сведения раздела три, значит, они действительны. Смотрите, что пишет Контур - Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» включается только в отношении тех физлиц, по которым произошли изменения (п. 1.2 Порядка).
Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.
В 3 раздел включила декретницу, 1ска автоматически не включила ее пришлось заполнять вручную, вчера вечером отправила за 1 кВ коррек.сегодня пришёл полож.протокол, следом отправила за 4 кВ корректировку а мне отказ «регистрация уточнённого документа без первичного» отправила за 4 кВ как первичный.
Мне непонятно почему они при получении за 1кв не прислали отказ, столько времени ушло на поиск ошибки, а нервов так вообще, скоро психопатом стану
Последний раз редактировалось Ирина 83; 29.01.2018 в 14:18.
Наша ситуация-смена ИФНС в августе. РСВ за 9 месяцев в новую налоговую-приняли. Годовую сегодня отвергли. Инспектор ИФНС ответила,что с 01.01.2018 поставлены "более жесткие фильтры ПО" ,принять наш отчет не могут. Предложено 2 варианта: почтой или "ногами" в ифнс. У нас 2 сотрудника. Отправлять-сдавать надо только годовой.Ничего не корректировать.Отправлять "первичный".
Здравствуйте! у меня тоже пришел отрицательный протокол, никаких не облагаемых сумм не было, дозвонилась в инспекцию, сказали, что 1 кв не прошел проверку, его сдавали лично инспектору. И якобы было письмо, о том что отчет не прошел проверку. Получается отметка налоговой это все филькина грамотам. 2,и3 сдавался через СБИС без всяких ошибок, а вот теперь годовой и такая фигня. Предложили сдать первичный 1 кв и сказали, что конечно будет штраф. Что делать подскажите пожалуйста!
Подскажите, каким образом сданный отчет , который приняли без ошибок 2 квартал, я там нашла ошибку на 0.05 копеек из-за это го не принимают 4 квартал, так вот сейчас редактирую 2 квартал, так там вообще все красным показывает . сдаю в сбисе
Отправила 4 кв по одному РД-приходит отрицательный даже не протокол, а уведомление об отказе-разница в 1 копейку, хотя вроде бы все проверилось программой. Расхождения между пр. 1.1 и 3.2.1. Поднимала с начала года отчеты-в 3 квартала (отчет принят) нашла эту копейку, отправила корректировку за 3 кв., завтра год отошлю.
Вот что-то СБИС пропустил в 3 квартале эту разницу
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
А за корректировки будут штрафы?
вроде пока до этого не дошло.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
За 1 кв.отправила коррек, теперь жду результат за 4 кв. Долго не шлют значит придёт полож) (я себя так успокаиваю)
Урраааа, пришёл полож протокол,все нервы вытрепали, всем удачи)
Если интересно - я тут накузлила в первом разделе по одной организации. Ошибка наиглупейшая, сама виновата, в общем. Отчет годовой. Протокол был положительный, потом пришло требование на уточнение. Так вот, уточненку отправляла вообще без третьего раздела, так как там все было правильно. Сегодня пришел положительный протокол. Если потом у налоговой будут претензии, отпишусь.
Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.
В общем, всё очень загадочно. По двум фирмам корректировка с потеряшками-декретницами за 1 квартал была отправлена с полным списком и добавленными человеками, и отчет нормально принят. По третьей в точно таком же виде был не принят, по совету техподдержки СБИС отправила с одним добавленным человеком и 150 руб. необлагаемой суммы, при этом с полностью заполненным р.1 с общими цифрами за всех. Проверка СБИС ругалась чуть ли не матом , но налоговая приняла. Бред какой-то.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Добрый день. Сдаю расчет по страховым взносам, естественно выдает ошибку
- Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 1902671.59 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + гр.2 стр.010 пр.10 поп + стр.210 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 1911495.12 разница = -8823.53
Знаю, что эта сумма проходила в 1 кв., человек уволился, и эта сумму входит в сумму 1 902 671,59. Я не понимаю, что они хотят от меня(((((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)