Уважаемые клерки, добрый день! Подскажите,пожалуйста, в нашей ситуации. Мы турагентство на УСН 6%. В июне турист приобрел путевку за 74530,00 , из них мы перечислили туроператору 69790 руб., АГ- 350 руб, доп. выгода 4390 руб. Налог 6% оплатили с АГ и ДВ. В июле перед отъездом туриста была выявлена ошибка в документах, ТО выставил счет на новую сумму с доплатой 1831 рубль. Я сделала в бух.учете исправительные записи, сижу и думаю как быть с налоговым учетом? Уменьшать сумму нашего дохода на 1831 рублей или это наш косяк и наши расходы ? сумму дохода по данному туристу оставлять прежней?