×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 241 по 247 из 247
  1. #241
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Никакое.
    P.S. Можете поделиться мыслями, как и когда имущество вдруг перестает быть активом и как это оформить?
    У нас например, объект недвижимости в аварийном состоянии, есть заключение специальной комиссии администрации города.

  2. #242
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,226
    Аноним, как-будто и до принятия Стандарта никто и ничего не списывал обычным порядком.
    А про недвижку вообще особый разговор, согласитесь.

  3. #243
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2016
    Сообщений
    1
    подскажите пожалуйста мы разукомплектовали ос. Они со 100% амортизацией.
    Старые мониторы на 105 счет отправили на 400 тысяч. А новые мониторы (купленные тоже через 105 счет на сумму 250 тысяч) поставили. Какую сумму я должна отразить на счете 114"Обесценение активов"

  4. #244
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от buxnalog Посмотреть сообщение
    Какую сумму я должна отразить на счете 114"Обесценение активов"
    беда... может сначала почитать стандарт?

  5. #245
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,226
    Не хотят читать, хотят ответ на форуме.
    Типа зачем думать, тут и так ответят.

  6. #246
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    201
    сальдо сч 101 на 31.12.17 и сальдо сч 101 на 01.01.18 отличается на сумму ОС, не отвечающих критериям активов, так как они учитываются на сч. 02забалансовом (в учетной политике пишем, как учитываем в
    1. Остаточной стоимости
    2. В условной стоимости
    3. В балансовой стоимости (с сохранением информации о начисленной амортизации) и ушли с баланса. По результатам инвентаризации с целью определения актив – не актив делаем бух. справку по переходу на стандарт основные средства, результат отражаем в межотчетном периоде(32/12/17), а если делаем инвентаризации с целью определения актив – не актив на 01.09.18, то результат отражаем в отчетном периоде (тогда валюта баланса по 101 сч не изменится)
    через счет 401.3 дт 401.30 кт 101 дт 104. кт 401.30

  7. #247
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от ЛенаВ Посмотреть сообщение
    сальдо сч 101 на 31.12.17 и сальдо сч 101 на 01.01.18 отличается на сумму ОС, не отвечающих критериям активов, так как они учитываются на сч. 02забалансовом (в учетной политике пишем, как учитываем в
    1. Остаточной стоимости
    2. В условной стоимости
    3. В балансовой стоимости (с сохранением информации о начисленной амортизации) и ушли с баланса. По результатам инвентаризации с целью определения актив – не актив делаем бух. справку по переходу на стандарт основные средства, результат отражаем в межотчетном периоде(32/12/17), а если делаем инвентаризации с целью определения актив – не актив на 01.09.18, то результат отражаем в отчетном периоде (тогда валюта баланса по 101 сч не изменится)
    через счет 401.3 дт 401.30 кт 101 дт 104. кт 401.30
    что это было?

+ Ответить в теме
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •