×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 241
  1. #211
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если в июне провели инвентаризацию и определили имущество не отвечающее признакам актива, то перенос делать на 02 счет:
    1) бух справкой 31.12.2017 через счет 401 30
    2) бух справкой текущей датой через счет 401 10
    В течение июня, конечно же.
    Только насчет бухгалтерской справки я поспорю, т.к.
    34. Принятие к учету объектов основных средств, ....., в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, ..., в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате прекращения признания объекта в качестве актива субъекта учета (выбытия с балансового учета) осуществляется, если иное не установлено настоящей Инструкцией, на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом).
    То есть первичный учетный документ составляет комиссия. Акт по установленной форме, нечего баловать.

  2. #212
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Если остаток на 31.12 числился по одному счету и в межотчетный период был перенесен на новый счет, то никаких оборотов по "старому" счету в течение года не должно быть, т.к. этот счет учреждением с 01.01 применению не подлежал. Иначе смысл в этих межотчетных движениях?
    С 01.01 должны применяться счета, установленные с учетом приказа 64н и др.
    Откуда взяться, например, амортизации по счету 0104хх410, если с 01.01 работает счет 0104хх411?
    Сивец говорила, что должны издать приказ, которым вносятся изменения в рабочий план счетов и в этом приказе утвердить дату перехода. Сделал акцент, что этим пунктом мы подтверждаем, что до, условно, 1 июня счета применялись правильно и ничего переделывать не надо. А вот 1 июня надо сделать справку по трансформации оборотов. Только вот как - не сказала.... Мои предложенные выше проводки как раз и "обнуляют" движение по старым счетам.

    А Вы-то как делаете? Или заняли выжидательную позицию?

  3. #213
    Аноним
    Гость
    А вообще меня "убило" как она начала семинар. Дословно не воспроизведу,но смысл в том, что "все вы прекрасно знаете, что ФС "ОС" действует с 1 января и знали, что сооружения надо на 10112 учитывать, но все вы "заложники" программного обеспечения, а программисты не могли поменять и поэтому у вас не на тех счетах сооружения учитывались." Это зачем же с больной головы на здоровую перекладывать? Т.е. это программисты виноваты что не там где надо сооружения учитывались?? А во время писать инструкции там в Минфине не пробовали?

  4. #214
    Клерк Аватар для ulan
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    ДВ регион
    Сообщений
    278
    Программисты прислали правила перехода по 1с БГУ 2; там все расписано что и как; входящие остатки на 01.01.2018; потом либо оборотами полгода (старые сторнируются, новые проводятся), но сказали, что лучше групповыми обработками перебить полгода. Полугодие сдам и начну переход.

  5. #215
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ulan Посмотреть сообщение
    Программисты прислали правила перехода по 1с БГУ 2; там все расписано что и как; входящие остатки на 01.01.2018; потом либо оборотами полгода (старые сторнируются, новые проводятся), но сказали, что лучше групповыми обработками перебить полгода. Полугодие сдам и начну переход.
    Старые сторнируются, новые проводятся - это как? Ручками копируем старую проводку (верней ВСЕ проводки по разным ан.учетам по изменяющимся счетам) на новую дату и создаем новую проводку? А "групповыми обработками" - это как? Я просто не в 1с, поэтому смутно представляю как там и что, просто интересно.

  6. #216
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Старые сторнируются, новые проводятся - это как?
    А Вы как еще представляете себе переход на положения 64н в мае-июне, но за пол-года назад да еще и с межотчетного периода?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я просто не в 1с, поэтому смутно представляю как там и что, просто интересно.
    В 1С есть помощник перехода на новую инструкцию.

  7. #217

  8. #218
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Цитата Сообщение от ulan Посмотреть сообщение
    Полугодие сдам и начну переход
    Нам такого шанса не дали.
    Сведения по ДиКЗ д.б. сделаны за 1 полугодие уже по новому плану счетов...

  9. #219
    Аноним
    Гость

    Учёт на 111 счёте

    Добрый вечер, коллеги! Поделитесь мнением, необходимо ли учитывать имущество во временном пользовании, которое поступило к нам в рамках исполнения контракта по услугам связи, заключенному между вышестоящей и организацией-поставщиком услуг. То есть у нас договора безвозмездного пользования с поставщиком нет... Я склоняюсь к тому, что не надо, так как: "Настоящий Стандарт применяется при отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования (далее - объекты учета аренды), а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об указанных объектах бухгалтерского учета, если иное не установлено другими федеральными стандартами...."

  10. #220
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    187
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А что делать с имуществом на 01 счёте, которое в безвозмездном временном пользовании (оборудование)? Не понимаю как переносить на 111 счет и нужно ли вообще, так как арендных платежей мы не платим..
    Меня это тоже очень интересует. У нас на 01 все, что сотрудники принесли во временное безвозмездное пользование. Есть оборудование от организаций во временное безвозмездное пользование. Куда это все деть и на каком основании??

  11. #221
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Пляшите от понятия "операционная аренда", коллеги...

  12. #222
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    272
    Если договором предусмотрено, что учреждение осуществляет обслуживание, ремонт или несет др. расходы по содержанию имущества, переданного в безвозмездное пользование, то ставим на 111 счет
    если все расходы по содержанию объектов несет сторона, передающая имущество в пользование, то учитываем на 01 счете.
    Письмо Минфина от 13.06.2018 № 02-07-10/40429

  13. #223
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    82
    А как быть, если "арендодатель" несет все расходы по содержанию имущества, переданного в аренду, но при этом "арендатор" возмещает часть или все эти расходы по содержанию?

  14. #224
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    Подскажите, пожалуйста, а ОС находящиеся на балансе до 01.01.18 шкаф, стол, офисное кресло нужно объединять в «Комплект офисной мебели" или это относится к ОС приобретенным после 01.01.2018?

  15. #225
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Цитата Сообщение от rosso100 Посмотреть сообщение
    шкаф, стол, офисное кресло нужно объединять в «Комплект офисной мебели"
    Зачем оно Вам? Из какой глупой журнальной статьи Вы это узнали?
    Намучаетесь потом с этим "комплектом".
    Укрупнение никогда не добавит маневренности и оперативности, что в учете, что при эксплуатации.

  16. #226
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    50
    А ОС которые меньше 10000р приобретенные до 01.01.2018 нужно переводить сейчас на забаланс или оставить как есть, а на забаланс начать переводить только ОС купленные в 2018 году?

  17. #227
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    rosso100, почитайте письмо по применению ФСБУ "Основные средства".
    Все, что было поставлено на учет до 01.01.2018, продолжает учитываться прежним порядком, т.е. Стандарт к ним не применяется.

  18. #228
    Аноним
    Гость

    Амортизация ОС на консервации.

    Доброго времени суток!

    На учете есть ОС на консервации. Принято к учету в 2007 году, срок полезного использования был определен 10 лет.
    Так как тут же было законсервировано, то амортизация до 31.12.2017 не начислялась.

    Согласно новому федстандарту, с 2018 года амортизация на такие ОС начисляется.

    Вопрос: какую годовую норму амортизационных отчислений правильно применять при начислении амортизации - 10% или 14,285%?

  19. #229
    Аноним
    Гость
    Неужто никто не сталкивался с консервацией?

  20. #230
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Вам тоже читать письмо по применению ФСБУ.

  21. #231
    Клерк Аватар для ЛенаВ
    Регистрация
    07.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    200
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А что делать с имуществом на 01 счёте, которое в безвозмездном временном пользовании (оборудование)? Не понимаю как переносить на 111 счет и нужно ли вообще, так как арендных платежей мы не платим..
    вот тоже не понимаю, надо учитывать по "справедливой цене", и куда потом эту справедливую цену на 111 счете? в виртуальный доход?

  22. #232
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2005
    Сообщений
    137
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, каков учёт объектов недвижимости с 2018 года в следующем случае. Муниципальному образованию в 2017 году другим муниципальным образованием переданы здания и помещения, которые сразу были закреплены на праве оперативного управления за МКУ. Государственная регистрация права собственности не завершена, и право оперативного управления тоже не прошло регистрацию. В МКУ вся недвижимость по состоянию на 31.12.17 числилась за балансом ввиду отсутствия зарегистрированных прав. Налог соответственно не уплачивался. Что делать с данными объектами в учёте с 2018 года. Переносить на баланс по балансовой стоимости? Или они так и не признаются объектами учёта без правоустанавливающих документов?

  23. #233
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2005
    Сообщений
    137
    с вопросом учета разобралась)
    Еще раз побеспокою.
    Право собственности на один из объектов недвижимого имущества, переданного МО в 2017 году, оформлено в 2018 году. В свете применения федерального стандарта, в бухгалтерском учете данный объект подлежит учету по кадастровой стоимости? Я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Бухучетка; 13.08.2018 в 11:55.

  24. #234
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Сообщений
    75
    Коллеги, поделитесь опытом - кто какое имущество убрал на 02 счёт как не отвечающее признакам активов?
    Читаю, что некоторые убирают все зеркала, чайники, микроволновки, кондиционеры, холодильники и т.д.

  25. #235
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Никакое.
    P.S. Можете поделиться мыслями, как и когда имущество вдруг перестает быть активом и как это оформить?

  26. #236
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от Nataly78 Посмотреть сообщение
    Читаю, что некоторые убирают все зеркала, чайники, микроволновки, кондиционеры, холодильники и т.д.
    Это по глупости и недомыслию.

  27. #237
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Сообщений
    75
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Никакое.
    P.S. Можете поделиться мыслями, как и когда имущество вдруг перестает быть активом и как это оформить?
    Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах
    Чайники, микроволновки, зеркала и т.д. не подходят под данное суждение?

  28. #238
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от Nataly78 Посмотреть сообщение
    Чайники, микроволновки, зеркала и т.д. не подходят под данное суждение?
    Если чайниками, зеркалами и проч. вы не пользуетесь, то сдайте их на склад и учтите за балансом. А если пользуетесь их полезным потенциалом для поддержания свой работоспособности, то на каком основании их снимать с баланса?

  29. #239
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    654
    Цитата Сообщение от Nataly78 Посмотреть сообщение
    Коллеги, поделитесь опытом - кто какое имущество убрал на 02 счёт как не отвечающее признакам активов?
    Читаю, что некоторые убирают все зеркала, чайники, микроволновки, кондиционеры, холодильники и т.д.
    Цитата Сообщение от За КК Посмотреть сообщение
    Если чайниками, зеркалами и проч. вы не пользуетесь, то сдайте их на склад и учтите за балансом. А если пользуетесь их полезным потенциалом для поддержания свой работоспособности, то на каком основании их снимать с баланса?
    согласна. если это имущество работает, это актив.
    Я убрала холодильник 15летний, ксерокс 12летний, дрель, не рабочую.

  30. #240
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ВласА Посмотреть сообщение
    согласна. если это имущество работает, это актив.
    Я убрала холодильник 15летний, ксерокс 12летний, дрель, не рабочую.
    Подскажите, пожалуйста, а то не совсем понятно, какой все таки датой проводить списание на 02 счет объектов, признанных не активами
    1) бух справкой 31.12.2017 через счет 401 30 (тогда эти суммы войдут в справку по изменению валюты баланса)
    2) бух справкой 01.01.2018 через счет 401 10
    3) бух справкой текущей датой (инв-ция была в апреле) через счет 401 10

    какой вариант правильный????

+ Ответить в теме
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •