×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 233
  1. #181
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    272
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Списание с учета по причине "сломано" и "не соответствует признакам актива" - разные события....
    На семинаре Сивец говорила, что если у нас уже произошло списание(выбытие) ОС, то на 01.01.2018 мы должны признать его не активом, и подчеркнула, что за этим надо строго следить. Чтобы не было такого, что у комиссии лежат документы на списание, а мы признаем этот объект активом

  2. #182
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,158
    Mascara, не знаю, что там имела в виду Сивец говоря
    Цитата Сообщение от Mascara Посмотреть сообщение
    произошло списание(выбытие) ОС, ....а у комиссии лежат документы на списание
    , но бухгалтерский учет ведется по первичным учетным документам. Что и закреплено в законе.
    Есть акт о списании - проводим по учету.
    Нет акта о списании - нет записи в учете.
    Если акт о списании возможно провести в учете как событие после отчетной даты (корректирующее) - проводим как СПОД.
    В нашей министерской инструкции по списанию такой порядок описан, что согласование по пол-года проходит, и не всегда заканчивается положительно.
    Кто-то умничает на лекциях, а бухгалтер постоянно бегает как белка в колесе...
    Госпожа Сивец, вместо умных слайдов, обеспечила бы вступление в силу нормативки в разумные сроки, а не за период "пол-года назад". Вот это была бы польза.

  3. #183
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от Mascara Посмотреть сообщение
    На семинаре Сивец говорила,
    Сивец все чаще говорит глупости, а в письмах пишет хрень. Лучше думать своей головушкой!

  4. #184
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,158
    Кстати, все заметили, как изменилось построение писем-"разъяснений"?
    Вначале общее бла-бла про какие-то фирменные бланки и порядок рассмотрения обращений, а потом ни к чему не обязывающее "Департамент считает возможным сообщить".

  5. #185
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2012
    Сообщений
    272
    Цитата Сообщение от ЦБ Посмотреть сообщение

    По бюджетным учреждениям вопрос - ОЦДИ переносим на 02. Счет 21006 корректируем или поясняем, что объект ждет списания на 02 счете?
    у меня такой же вопрос

  6. #186
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    644
    перенести в учете-то можно сколько угодно, но это имущество в реестре, его сначала исключить надо, а вот какие документы приложить в Росимущество? Они так просто не исключат, до каждой запятой докапываются.
    Получается, что сначала нужно исключить его из состава особо ценного, а уже потом на забаланс. Но это уже будет не в межотчетный период, т.к. исключено из состава особо ценного оно будет только в текущем году.

  7. #187
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    644
    а вообще, интересно получается....
    если объект не используется, или не пригоден (ну, раз его списать хотят, я делаю именно такой вывод), то может ли он вообще быть особо ценным имуществом?

  8. #188
    Клерк Аватар для ulan
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    ДВ регион
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от ВласА Посмотреть сообщение
    а вообще, интересно получается....
    если объект не используется, или не пригоден (ну, раз его списать хотят, я делаю именно такой вывод), то может ли он вообще быть особо ценным имуществом?
    Конечно может. Критерий отнесения к ОЦИ - стоимость. ОС не перестает быть ОЦИ, если оно перерастало использоваться.

  9. #189
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,730
    Цитата Сообщение от ulan Посмотреть сообщение
    Критерий отнесения к ОЦИ - стоимость.
    не только
    там главным фактором было... лень искать как это добуквенно сформулировано.... что-то типа
    без этого имущества выполнение возложенных функций будет невозможно или существенно затруднено.
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  10. #190
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    644
    ... мне не лень:
    б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного движимого имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
    да, получается несколько критериев: стоимость, невозможность осуществления функций, и еще там пунктик есть про музейный, архивный фонды.
    Вобщем, в любом случае, сначала нужно исключить это имущество из реестра. Это сделать невозможно 1 января.

  11. #191
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2010
    Сообщений
    79
    А пункт 27 и 28 стандарта как выполнять? Как оценить стоимость выбывающей запчасти? Умом понимаю, что они хотят, а на практике это нереально.

  12. #192
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от эюя Посмотреть сообщение
    А пункт 27 и 28 стандарта как выполнять?
    есть давняя мудрость: не спеши выполнять приказ, его могут отменить. В данном случае ключевое слов "не спешить"... все само рассосется.

  13. #193
    Клерк Аватар для ulan
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    ДВ регион
    Сообщений
    278
    Нам уже вышестоящая прислала приказ о необходимости до 01.07.2018 разделить ОС на активы и не активы и перераспределить на счетах учета... Могут баланс промежуточный запросить...

  14. #194
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,730
    Цитата Сообщение от ulan Посмотреть сообщение
    Нам уже вышестоящая прислала приказ о необходимости до 01.07.2018 разделить ОС на активы и не активы и перераспределить на счетах учета...
    ulan, не рассказали самое интересное

    и когда Ваша выстоящая требует это отражать в учёте?
    в межрасчётный период и тогда баланс на конечц 2017 и начало 2018 будет разный
    или обороты в 2018 ?

    и ещё очень интересный вопрос возникает со всеми этими перестановками
    если хоть 1 единица из ОС уходит на забаланс, тогда по логике нужно 210.06 счёт менять

    что делать со счётом 210.06
    его менять или как?
    и если менять, то когда и как?
    (вот же ж учред обрадувается если его ешё на 01.01.18 изменить надо было!)
    а если не менять.... то как же тогда сверить правильность сумм меду этим самым 210.06 и тем что на 100-х числится...
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  15. #195
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,158
    Основанием для "телодвижений" в межотчетный период по изменению целевой функции активов м.б. только результаты инвентаризации, проведенной перед составлением отчетности за 2017 год.
    Ну и какие они у кого, признавайтесь, коллеги)))
    Изменение же номера счета сооружений с 101х3 на 101х2 - делается "само собой" штатной обработкой.
    Последний раз редактировалось topalov; 18.06.2018 в 12:40.

  16. #196
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,730
    topalov, так ежели целевой функции не изменилось
    а вот цена - вылетает из нормы. по действующим правилам ОС из 101-го должна на забаланс попасть
    это когда?
    и что делать с 210.06 в который это ОС вчерась входило?
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  17. #197
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,158
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    и что делать с 210.06
    Коллега, я казенщик, могу только порассуждать...
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    по действующим правилам ОС из 101-го должна на забаланс попасть
    Общий порядок (про государственную регистрацию объектов учета, например особо ценного и недвижимого) ФСБУ не отменили, иначе об этом прямо бы указали в 157н...
    Иначе получится чехарда - у регистратора одно, у нас в учете - другое. Так не должно быть, и любая проверка вывернет это наизнанку.

  18. #198
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Коллега, я казенщик, могу только порассуждать...

    Общий порядок (про государственную регистрацию объектов учета, например особо ценного и недвижимого) ФСБУ не отменили, иначе об этом прямо бы указали в 157н...
    Иначе получится чехарда - у регистратора одно, у нас в учете - другое. Так не должно быть, и любая проверка вывернет это наизнанку.
    Все верно! стандарты - это не икона, на которую молятся. В самих стандартах и письмах Минфина по их применению указано, что они применяются ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в других нормативных документах. А в других документах много чего сейчас предусмотрено!
    Можно только предположить, что стандарты принимались " с запасом" и под многие их положения еще должны быть написаны нормативные документы.
    Ну а кто поспешит, тут пусть потом не удивляется...

  19. #199
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,158
    Цитата Сообщение от За КК Посмотреть сообщение
    стандарты принимались " с запасом"
    Цитата Сообщение от За КК Посмотреть сообщение
    под многие их положения еще должны быть написаны нормативные документы
    Пожалуй, соглашусь...
    А спешка со стандартами - ни что иное, как попытка в очередной раз покланяться "заокеанским партнерам".

  20. #200
    Клерк Аватар для ulan
    Регистрация
    20.12.2007
    Адрес
    ДВ регион
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    ulan, не рассказали самое интересное

    и когда Ваша выстоящая требует это отражать в учёте?
    в межрасчётный период и тогда баланс на конечц 2017 и начало 2018 будет разный
    или обороты в 2018 ?

    и ещё очень интересный вопрос возникает со всеми этими перестановками
    если хоть 1 единица из ОС уходит на забаланс, тогда по логике нужно 210.06 счёт менять

    что делать со счётом 210.06
    его менять или как?
    и если менять, то когда и как?
    (вот же ж учред обрадувается если его ешё на 01.01.18 изменить надо было!)
    а если не менять.... то как же тогда сверить правильность сумм меду этим самым 210.06 и тем что на 100-х числится...
    Остатки переносятся на 01.01.2018, обороты за 2018 - на усмотрение учреждения (надо приказом закрепить)

  21. #201
    Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки, подскажите. Для меня стало открытием, что на 02 счет, основные средства не являющиеся активом, попадают по цене 1 руб. А если он туда попадает на хранение, может сложится ситуация, что потом обратно на 101 надо будет переводить. Что я не понимаю? Хотя если честно, то многое не понимаю...

  22. #202
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если он туда попадает на хранение, может сложится ситуация, что потом обратно на 101 надо будет переводить. Что я не понимаю? Хотя если честно, то многое не понимаю...
    Может случиться и так, что у объекта вдруг проявились признаки актива и его надо вернуть на балансовый учет. И так может быть несколько раз в году, смотря кто на этот объект каким глазом смотреть будет.
    В остальном - не переживайте! Многое не понимают даже те, кто приказы Минфина пишет.
    Просто не надо спешить.

  23. #203
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от За КК Посмотреть сообщение
    Может случиться и так, что у объекта вдруг проявились признаки актива и его надо вернуть на балансовый учет. И так может быть несколько раз в году, смотря кто на этот объект каким глазом смотреть будет.
    В остальном - не переживайте! Многое не понимают даже те, кто приказы Минфина пишет.
    Просто не надо спешить.
    Переживаю, ГРБС приказал до 1 июля все сделать, им прислать все акты инвентаризаций, заключение комиссии по инвентаризации, справки по переводу и что то еще. При этом на вопрос ответили: читайте письма Минфина. Позвонила им один раз, больше не буду.

  24. #204
    За КК
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    При этом на вопрос ответили: читайте письма Минфина
    Письма Минфина - не являются нормативными документами: прочитали и забыли.
    Если учредитель толком ничего объяснить не может, то скажите что у вас все объекты - активы и отправьте что ему надо. А то как бы без денег на следующий год не оставили.

  25. #205
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,158
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если он туда попадает на хранение
    то основанием для этого является договор хранения чужого имущества (другого балансодержателя). Не смешивайте все в кучу.

  26. #206
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,158
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ГРБС приказал до 1 июля все сделать
    Проснулись, ... <убрано цензурой>

  27. #207
    Аноним
    Гость
    Коллеги! Подскажите еще раз. Не совсем понятно. Если в июне провели инвентаризацию и определили имущество не отвечающее признакам актива, то перенос делать на 02 счет:
    1) бух справкой 31.12.2017 через счет 401 30
    2) бух справкой текущей датой через счет 401 10
    какой вариант правильный????

  28. #208
    Аноним
    Гость
    А что делать с имуществом на 01 счёте, которое в безвозмездном временном пользовании (оборудование)? Не понимаю как переносить на 111 счет и нужно ли вообще, так как арендных платежей мы не платим..

  29. #209
    Аноним
    Гость
    Ну если с переводом остатков в межотчетный период еще как-то понятно (хотя методичек Минфина кроме как по ОС лично я не видела. Если есть по ним инфа - скиньте, плиз). То с оборотами вАААще непонятно... На каком-то семинаре (видео скидывали мне) Сивец вещала, что должны установить дату перехода на новые положения инструкции (например 01.06.2018, но не позже 30.06.2018), а вот что делать с оборотами что-то я там так и не услышала... только говорилось о том, что должна быть справка по межотчетному периоду и справка на дату перехода.
    Если на дату перехода - через какой-то транзитный счет? Какой? 40130 или 30406?
    предполагаю так:
    был оборот за 5 месяцев по 40110130 30000 из них на 131 20000, на 133 10000.
    Делаем проводки
    Дт 40130 (30406?) Кт 40110130 -30000
    Дт 40130 (30406?) Кт 40110131 20000
    Дт 40130 (30406?) Кт 40110133 10000
    Так? Кто вообще как переводит?
    Проще, конечно, все перебить в программе, но, наверно, не совсем верно это...? А такие проводки муторно будет делать... особенно по поставщикам, подотчетникам(((

  30. #210
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,158
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ну если с переводом остатков в межотчетный период еще как-то понятно (хотя методичек Минфина кроме как по ОС лично я не видела. Если есть по ним инфа - скиньте, плиз). То с оборотами вАААще непонятно
    Если остаток на 31.12 числился по одному счету и в межотчетный период был перенесен на новый счет, то никаких оборотов по "старому" счету в течение года не должно быть, т.к. этот счет учреждением с 01.01 применению не подлежал. Иначе смысл в этих межотчетных движениях?
    С 01.01 должны применяться счета, установленные с учетом приказа 64н и др.
    Откуда взяться, например, амортизации по счету 0104хх410, если с 01.01 работает счет 0104хх411?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Проще, конечно, все перебить в программе, но, наверно, не совсем верно это...?
    Следуя логике(?) Минфина, мы должны провести все заново. Т.е. переписать учет с учетом "новых реалий".

+ Ответить в теме
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •