×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 54 из 54
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2017
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я делала корректировку с 1 сотрудником в 3-ем разделе
    Встроенная проверка в 1С выдала предупреждение, что данные не совпадают с разделом 1, но, тем не менее, налоговая отчет приняла и квитанция с подтверждением пришла
    ИФНС №17
    Блин, а у меня почему не приняли? ИФНС № 25. Тоже 1 сотрудник, тоже программа выдала предупреждение. Корректировка 001 как на титульном, разделе 1, так и в разделе 3. В 3 разделе был 1 лист (кто-то писал, что нужно прикладывать 2 листа: в одном обнуленные данные по подразделу 3.2, во втором уже с верными данными, но программа не дала записать, как я уже писала выше). Что я делаю не так?

  2. #32
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от NovIce89 Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    У меня была ошибка в цифрах, почему-то неправильно посчитались взносы. Поэтому я сдавала только 1 раз корректировку сразу с верными значениями.
    А если у Вас ошибка в личных данных сотрудника, то, как я поняла, надо сдавать 2 корректировки: одной обнуляете неверные данные, ждете ответа от налоговой, второй отсылаете верные сведения

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2017
    Сообщений
    7
    Нет, ошибка была в расчете по этому сотруднику, что также отразилось и на общих цифрах раздела 1; в личных данных все верно.

  4. #34
    Аноним
    Гость

    Хех

    Цитата Сообщение от lagalas Посмотреть сообщение
    Невозможно сдать корректировочный отчет на сотрудника.Какой идиот придумал такие корректировки.Полный маразм.
    Полностью согласна с каждым вашим словом

  5. #35
    Аноним
    Гость
    Я сдала корректировку по всем, хотя в 3 разделе изменила данные только по одному сотру. Все проверки прошла успешно. Почему бы не сдать по всем? отбракуют в итоге что ли? или-чем это грозит??

  6. #36
    Аноним
    Гость
    У меня ошибка в снилс в отчете за полугодие. Да чисто наша ошибка. Исправила почти сразу, согласно инструкции. То есть первый раздел сдали с цифрами как было,а в третьем заполнила все только на того, в ком ошибка. Сделано по нему две страницы.
    На удивление все прошло.
    Но недавно вдруг спохватились и требуют нового расчета уточненного с сохранением полностью раздела 3 на всех сотрудников. И все полный ужас. Все варианты перепробовала и сдать не можем. Все время одно замечание- не совпадают суммы. Умом понимаю, что тот первый уточненный надо аннулировать. Как никто не знает, налоговая предлагает метод тыка, может и получится . Реально не знаю, что уже делать.
    Может кто что посоветует.

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    В Разделе 3 для корректировки сотрудника нужно заполнить 2 лиса: 1й с обнулденными данными, а 2й с правильными. Номер корректировки по строке 010 с неверными данными должен быть "0", а с верными - "1", так?

  8. #38
    Аноним
    Гость

    Вопрос Уточненка за 2 кв.

    А мне пришло требование из налоговой с тем что неверно сдана корректировка за 2 кв.
    Я созвонилась с ними сказали что неправильно заполнила 3 раздел (ошибка заключалась в том, что не соответсвовали СНИЛС, ФИО и ИНН по 3 сотрудникам)
    Порядок оказался таков:
    -странички людей с ошибками ставим с корректировкой отличной от "0"
    -раздел 3.1 оставляем, не меняем
    -3.2.1 ставим нули "0"
    -содаем страничку новую с корректировкой "0" и заполняем уже как нужно и порядковый номер сотруднику ставим следующий после последней странички

    Вопрос возник с тем, что когда я заполнила 3 раздел на 3 людей, мне 1 инспектор сказала сдавать полностью со всеми людьми, другой сказал сдавать только на 3, сдала на всех, пришел ответ тот же что и раньше, только люди там теперь задвоились, то есть теперь ошибок 6 а не 3, что делать?)))

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2005
    Сообщений
    274
    Добрый день!
    Чем больше читаю, тем меньше ясности((
    Нужно сделать корректировку РСВ. По одному сотруднику изменили сумму начислений в большую сторону. Т.е. нужно исправить раздел 1 и раздел 3.
    Я правильно поняла, что нужно сделать корректирующий расчет следующим образом: В разделе 1 отражаю правильные суммы, а в раздел три включаю только того сотрудника, по кому прошло изменение суммы. И в строке 10 указываю номер корректировки 1.
    Помогите, пожалуйста.. до налоговой дозвониться нереально((
    МНе не надо врагов - мне хватает себя!

  10. #40
    Аноним_Анна
    Гость

    смена налоговой и корректировка ерсв

    Подскажите, а как быть в такой ситуации - за 1 квартал сдали ЕРСВ, во 2 квартале сменили налоговую, в 4 квартале пришло требование от старой налоговой, что в разделе 3 за 1 квартал допущена ошибка в персональных данных. Да, ошибка. Но вопрос в том, куда сдавать корректировку? Если по аналогии с остальными декларациями - получается, что в новую со старым ОКТМО... ТОгда надо в старую в ответ на требование отписаться, что сдали корректировку в ифнс по месту учета? Или все же сдавать в старую? А где-то в журнале "главбух" прочитала, что корректировка сдается в ту же налоговую, что и первичный расчет, но это было просто мнение в статье, никаких писем...
    Налоговая в требовании написала комментарий "СРОЧНО!!!", а трубку не берут...

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2007
    Сообщений
    104
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А мне пришло требование из налоговой с тем что неверно сдана корректировка за 2 кв.
    Я созвонилась с ними сказали что неправильно заполнила 3 раздел (ошибка заключалась в том, что не соответсвовали СНИЛС, ФИО и ИНН по 3 сотрудникам)
    Порядок оказался таков:
    -странички людей с ошибками ставим с корректировкой отличной от "0"
    -раздел 3.1 оставляем, не меняем
    -3.2.1 ставим нули "0"
    -содаем страничку новую с корректировкой "0" и заполняем уже как нужно и порядковый номер сотруднику ставим следующий после последней странички

    Вопрос возник с тем, что когда я заполнила 3 раздел на 3 людей, мне 1 инспектор сказала сдавать полностью со всеми людьми, другой сказал сдавать только на 3, сдала на всех, пришел ответ тот же что и раньше, только люди там теперь задвоились, то есть теперь ошибок 6 а не 3, что делать?)))
    Есть разъяснения
    Цитата (Письмо ФНС от 03.07.2017 № БС-4-11/12446@):
    1. Для уточнения персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц, ранее отраженных в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета, на основании полученного от налогового органа Уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета)/ Уведомления об отказе в приеме налоговой декларации (расчета) и (или) о том, что расчет считается непредставленным (при представлении расчета в электронном виде) либо Уведомления об уточнении налогового документа, представленного на бумажном носителе/ Уведомления об отказе в приеме налогового документа, представленного на бумажном носителе и (или) о том, что расчет считается непредставленным (при представлении расчета на бумажном носителе), либо на основании полученного от налогового органа требования о представлении пояснений, плательщикам страховых взносов раздел 3 уточненного расчета необходимо заполнять следующим образом:
    1.1. По каждому застрахованному физическому лицу, по которому выявлены несоответствия, в соответствующих строках подраздела 3.1. расчета указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в строках 190-300 подраздела 3.2. расчета во всех знакоместах указывается «0»;
    1.2. Одновременно по указанному застрахованному физическому лицу заполняются подраздел 3.1 расчета с указанием корректных (актуальных) персональных данных и строки 190-300 подраздела 3.2. расчета согласно установленному порядку, при необходимости корректировки отдельных показателей подраздела 3.2 расчета - с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 настоящего письма.
    еще кажется письма от 18 июля 2017 г. № БС-4-11/14022, от 28 июня 2017 г. № БС-4-11/12446.

    Так что правильно влючать в корректировочный только людей с ошибками в личных данных. У налоговой при подаче корректировки загружается раздел 1 и 2 полностью (т.е. заменяется полностью), а по людям, только те, что откорректированы, поэтому и надо только тех кто с ошибками в новом отчете делать.
    Последний раз редактировалось Горожанка; 28.01.2018 в 20:10.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    9
    Тоже столкнулась с необходимостью корректировки.. у одного из сотрудников пропустила букву в фамилии.
    Подскажите, как в Налогоплательщике сделать корректировку, чтобы она дополнительным отчетом была, а не корректировать в первоначальном отчете. Пытаюсь скопировать, высвечивается ошибка, что в одном отчетном периоде можно только 1 отчет создать. а делать корректировку и удалять всех сотрудников кроме ошибочного тоже нельзя. (В налоговой мне сказали, что корректировку сдавать только с тем сотрудником, по которому ошибка, остальных быть не должно)

  13. #43
    Аноним
    Гость
    Коллеги, у меня изменения только в разделе 1 и приложениях. В 3 все хорошо. Мне сдвавать без 3 раздела правильно?еще вопрос :я корректирую 9 мес 2017 и год 2017. Мне 2 сразу сдавать или сначала дождаться пока 9 мес пройдут?

  14. #44
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, у меня изменения только в разделе 1 и приложениях. В 3 все хорошо. Мне сдвавать без 3 раздела правильно?еще вопрос :я корректирую 9 мес 2017 и год 2017. Мне 2 сразу сдавать или сначала дождаться пока 9 мес пройдут?
    Хэлп кто-нибудь) мне б до отпуска расквитаться с уточненками...

  15. #45
    Аноним
    Гость
    Подскажите,пож-та. Надо поправить количество застрахованных лиц в разделе 1 и 2. Раздел 3 остается без изменений. Раздел 3 надо в корректировке заполнять повторно? В порядке написано заполнять только на тех, где ошибки.Ошибок по нему нет, но выгрузить не дает без 3-го раздела. Если сделать вместе с ним, то в разделе 3 по стр 010 какой номер корректировки 0 или 1?

  16. #46
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,441
    Здравствуйте!
    Подскажите,пожалуйста, пытаюсь сдать корректировку 1 квартала 3-го раздела расчета по страховым взносам. По одному человеку неверно был указан признак страхования в системе социального страхования. Теперь нужно поменять этот признак с 1 на 2. Я поняла, что в 3-1 раздел я включу только этого человека. Причем будет по нему будет лист с номером корректировки 0 персональные данные, как в 1 квартале, начисления по нулям. Далее я прям в этом же расчете еще один лист добавляю по этому же человеку с нормером корректировки 1 и полностью заново заполненными всеми данными по нему. Строка 040 (номер) должна иметь такое же значение, как и в первоначальном расчете??? Заранее спасибо!

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2006
    Сообщений
    733
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите,пожалуйста, пытаюсь сдать корректировку 1 квартала 3-го раздела расчета по страховым взносам. По одному человеку неверно был указан признак страхования в системе социального страхования. Теперь нужно поменять этот признак с 1 на 2. Я поняла, что в 3-1 раздел я включу только этого человека. Причем будет по нему будет лист с номером корректировки 0 персональные данные, как в 1 квартале, начисления по нулям. Далее я прям в этом же расчете еще один лист добавляю по этому же человеку с нормером корректировки 1 и полностью заново заполненными всеми данными по нему. Строка 040 (номер) должна иметь такое же значение, как и в первоначальном расчете??? Заранее спасибо!
    у меня аналогичная проблема.
    Вы сделали корректировку?

  18. #48
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,441
    Да, я расчет сдала с номером корректировки 1, в третьем разделе добавила только 1 лист с этим ГПХшником (безо всяких нулевых и отменяющих), все данные как в первоначальных сведениях, только корректировка по этому человеку 1, ну и соответственно, признак социального страхования только поменяла. Корректировка принялась. Теперь сдала за второй квартал расчет, пока висит в обработке

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2006
    Сообщений
    733
    спасибо

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2006
    Сообщений
    733
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    Да, я расчет сдала с номером корректировки 1, в третьем разделе добавила только 1 лист с этим ГПХшником (безо всяких нулевых и отменяющих), все данные как в первоначальных сведениях, только корректировка по этому человеку 1, ну и соответственно, признак социального страхования только поменяла. Корректировка принялась. Теперь сдала за второй квартал расчет, пока висит в обработке
    дозвонилась сегодня до налоговой, сказали что надо сдать в 3 разделе с физиком два листа - не верный с нулевыми начислениями, и корректировочный с верными.

  21. #51
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,441
    Цитата Сообщение от Алсиз Посмотреть сообщение
    дозвонилась сегодня до налоговой, сказали что надо сдать в 3 разделе с физиком два листа - не верный с нулевыми начислениями, и корректировочный с верными.
    ну не знаю, у меня второй квартал после корректировки принялся без ошибок. Может, позже требование какое прилетит, посмотрим

  22. #52
    Аноним Ольга
    Гость

    поменялся отчет

    Здравствуйте! Подскажите, рассчитала з/пл за сентябрь, выдала, сдала всю отчетность (ФСС, РСВ, 6-НДФЛ), а через 2 дня звонит главная бухгалтерия (мы - филиал) и говорит, что нужно срочно пересчитать з/пл за сентябрь - высшее руководство не подписало квартальную премию (ну это отдельный разговор, они не правы, но мой директор связываться с ними не стала, сказала - пересчитай). В итоге зарплата уменьшилась, взносы, НДФЛ тоже. Вопрос: могу я сейчас сдать заново РСВ, ФСС, 6-НДФЛ без коррекционного признака или неважно, что срок сдачи отчетности еще не вышел и новую отчетность обязательно нужно сдавать как корректирующую? Напрягает то, что если отчетность встанет с признаком коррекции, да еще взносы уменьшились, ИФНС наверняка пришлет требование объяснить почему з/пл уменьшилась, а у меня официальных - никаких бумажек, только устные распоряжения моего директора и гл.бухгалтера головного офиса.

  23. #53
    Клерк Аватар для Аленка.
    Регистрация
    19.09.2005
    Адрес
    г.Ростов-на-Дону
    Сообщений
    702
    Здравствуйте! Подскажите по корректировке раздела 3 пожалуйста. Ситуация следующая:
    1. Не правильно указана фамилия сотрудника: я подаю корректировку и в разделе 3.1 ставлю признак корр. 0 - пишу данные которые были в первичном отчете и суммы взносов, в р.3,2 по стр 190-300 ставлю 0. Затем в р.3.1 ставлю признак корр 1ми пишу все правильные данные.
    2. Не правильно начисленная сумма зарплаты в одном месяце у другого сотрудника - здесь в р.3,1 я просто меняю суммы на правильные и указываю коор 1 или не указываю?

    Спасибо!

  24. #54
    Verunk@
    Гость
    Сделала проще, сформировала корректирующий расчёт, после чего поставила пометку на удаление первичного расчёта, заново заполнила корректирующий (там все неверные данные исправились), но расчёт заполнился полностью со всеми разделами. Когда отправите расчёт, пометку удаления нужно снять.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •