Добрый день. Можно ли взять к вычету ндс по счет-фактуре на аванс полученный от поставщика, если в дальнейшем (следующий квартал) мы этот товар будет реализовывать на экспорт.
Добрый день. Можно ли взять к вычету ндс по счет-фактуре на аванс полученный от поставщика, если в дальнейшем (следующий квартал) мы этот товар будет реализовывать на экспорт.
зачем вам поставщик аванс прислал
обычно ему аванс перечисляют
счет-фактура от поставщика на на уплаченный нами аванс, предыдущий пост все верно прокомментировал. Интересует ответ на суть вопроса, как на практике налоговая пропускает или начинает придираться.
еще ни разу по авансовым сч-ф от поставщиков налоговики не приставали - есть документ, поставщиком НДС оплачен - никаких проблем
аванс все равно восстанавливается не зависимо продали вы его на экспорт или на внутренний рынок - при поступлении товара НДС либо примете к вычету,
либо нет - если отгрузка на экспорт пройдет в квартале поступления товара.
Если экспорт будет в следующем квартале - восстановите принятый к вычету НДС( в случае, если приняли в предыдущем периоде к вычету)
Можно, если знаете точно, что отгрузка будет на экспорт, не ставить к вычету в момент поступления, тогда не придется восстанавливать при отгрузке.
На момент данного аванса, вы "не знали ", что товар пойдёт на экспорт, вот и взяли к вычету. Потом восстановили в квартале, когда получили товар. Никаких претензий со стороны налоговой не должно быть.
У меня придрались - написали требование о предоставлении оборотно-сальдовой ведомости по 76 А - причина не равенство полученных и восстановленных авансов ( т к перешел с одного на другой квартал0
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)