×
×
  1. #3421
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Аноним, По идее, если использовать при заполнении раздела 1 кнопку "заполнить раздел 1 по данным приложений", то расхождений не наблюдается. В 1С:8,3 это работает.
    А где эта "заветная" кнопка "заполнить раздел 1 по данным приложений"? делаю в 1С 8.3 бух.

  2. #3422
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,757
    Аноним, Ну, не совсем кнопка. Когда открываете раздел 1, вверху есть такая строка. На нее надо кликнуть.

  3. #3423
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,757
    Коллеги, в феврале 2018 были работники по ГПД. 28 февраля эти договоры закончились. Надо ли их показывать в р.3 за полугодие? Выплат во втором квартале не было.

  4. #3424
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132
    Добрый день, помогите заполнить корректировку

    Заполняю корректирующий расчет за 1 кв.
    В первоначальный расчет не верно включили одного работника(не того)
    Сейчас нужно этого неврно включенного убрать, а другого добавить. Суммы в рсв не изменятся. У них зп одинаковая.

    В раздел 3 включаю только двоих: правильного работника включаю с начислениями, ненужного включаю с начислениями 0-00 Так?

    раздел 1-2 оставляю без изменений, так?

    спасибо

  5. #3425
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Аноним, Ну, не совсем кнопка. Когда открываете раздел 1, вверху есть такая строка. На нее надо кликнуть.
    Спасибо большое, ошибки ушли в 1С ….

  6. #3426
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Проверка.jpg 
Просмотров:	92 
Размер:	34.7 Кб 
ID:	61624Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Расчет.jpg 
Просмотров:	83 
Размер:	35.9 Кб 
ID:	61623Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Раздел 1.png 
Просмотров:	85 
Размер:	19.3 Кб 
ID:	61628
    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста. Отчет не проходит проверку, не могу найти ошибку.
    В мае получили окончательный расчет по возмещению от ФСС в размере 40 920,5 (из них 18 053,82 - приходится на этот год), за I квартал переплата пособия составила 17 456,57.
    Последний раз редактировалось Snegoorka; 04.07.2018 в 23:17.

  7. #3427
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,422
    Цитата Сообщение от Snegoorka Посмотреть сообщение
    В мае получили окончательный расчет по возмещению от ФСС в размере 40 920,5
    40920,50 нужно ставить в стр. 080 в май месяц

  8. #3428
    Клерк Аватар для BPN
    Регистрация
    22.02.2011
    Сообщений
    29
    РСВ. Подраздел 1.3.2 Приложения 1 Раздела 1.
    В первом квартале подраздел заполнялся на основании аттестации рабочих мест (основание заполнения - 2).
    В июне стала действовать спецоценка.
    При заполнении подраздела за полугодие поставил основание заполнения - 3 (на основании спецоценки и аттестации), но при проверке контрольных соотношений выходит ошибка. Одна из них:
    Сумма выплат по доп.тарифу на ОПС по п.3.ст.248 НК РФ за отчетный период ≠ сумме выплат по доп.тарифу на ОПС по п.3.ст.248 НК РФ за предыдущий отчетный период и за последние три месяца отчетного периода по каждому основанию.
    Если поставить основание заполнения - 2 (как и в предыдущем квартале), то ошибок нет.
    Как правильно заполнить этот подраздел, если провели спецоценку и она начала действовать с июня?

  9. #3429
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от BPN Посмотреть сообщение
    РСВ. Подраздел 1.3.2 Приложения 1 Раздела 1.
    В первом квартале подраздел заполнялся на основании аттестации рабочих мест (основание заполнения - 2).
    В июне стала действовать спецоценка.
    При заполнении подраздела за полугодие поставил основание заполнения - 3 (на основании спецоценки и аттестации), но при проверке контрольных соотношений выходит ошибка. Одна из них:
    Сумма выплат по доп.тарифу на ОПС по п.3.ст.248 НК РФ за отчетный период ≠ сумме выплат по доп.тарифу на ОПС по п.3.ст.248 НК РФ за предыдущий отчетный период и за последние три месяца отчетного периода по каждому основанию.
    Если поставить основание заполнения - 2 (как и в предыдущем квартале), то ошибок нет.
    Как правильно заполнить этот подраздел, если провели спецоценку и она начала действовать с июня?
    У Вас должен быть и лист с "2", и лист с "3" - суммы в каждом соответствующие..., т.е. по "2" до июня, а по "3" - начиная с июня. И так до конца года в отчетах, чтобы нарастающий итог сходился. А если сложить суммы "2" и "3", то итого с ведомостями сходится должно (для проверки себя, что ничего не задвоили и не потеряли)))

  10. #3430
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2013
    Сообщений
    317
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    40920,50 нужно ставить в стр. 080 в май месяц
    Добрый вечер!
    Я уже по-разному пробовала, не получается. 1С не видит переплату за 2017 год.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2018-07-05_18-21-04.jpg 
Просмотров:	73 
Размер:	35.1 Кб 
ID:	61630

  11. #3431
    Клерк Аватар для BPN
    Регистрация
    22.02.2011
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У Вас должен быть и лист с "2", и лист с "3" - суммы в каждом соответствующие..., т.е. по "2" до июня, а по "3" - начиная с июня. И так до конца года в отчетах, чтобы нарастающий итог сходился. А если сложить суммы "2" и "3", то итого с ведомостями сходится должно (для проверки себя, что ничего не задвоили и не потеряли)))
    Тогда не "2" и "3", а "2" и "1". И смысла в "3" вообще нет, если не заполнять с начала года.

  12. #3432
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, если численность сотрудников:

    1квартале - 10чел, при этом 4чел уволилось
    2квартале - уволилось в мае - 3чел, июнь - 1чел

    Количество застрахованных лиц по строке 010,020 с начала года - всегда ставить 10чел? Как было в 1 квартале?

    Раздел 3 - 6чел, фактически работающие во 2 квартале?

  13. #3433
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,358
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Количество застрахованных лиц по строке 010,020 с начала года
    это на сколько человек (пофамильно) с начала года вы подавали сведения. Если хоть кто-то был принят во 2-м квартале, то это число будет > 10
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #3434
    Аноним
    Гость
    Во 2квартале никого не принимали, только увольнялись.

    Спасибо большое.

  15. #3435
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    г.Киров
    Сообщений
    443
    Добрый вечер! Заполняем подраздел 1.1 Код тарифа плательщика 08. По одному из сотрудников идет превышение предельной базы. Это превышение надо оставить в строке 051 или переносим в строку 040 т.к. взносы на данном тарифе на него уже не начисляются?

  16. #3436
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    с какими именно округлениями? Я подгоняю под ИТОГОВУЮ сумму, т.к. математику не обманешь и сумма округленнных значений не всегда равна окргуленному целому.
    Бывает бьешься-бьешся, чтобы эту копейку пристроить
    Я в 1С в Расчете поправила, ошибки исчезли, а в СБИС выявлено 4 предупреждения:1этап: Проверка взаимосвязей внутри формы.
    Рекомендуемое ….. Те копейки что в 1С подгоняла под ИТОГОВЫЕ суммы, в СБИС четко суммы зарплаты помесячно умножает на тариф 5,1% или 2,9%.

    Естественно там не сходятся данные...
    Но это же не ОШИБКИ, когда 1С ругалась, что не выполнено соотношение.

    Получается в 1квартале убрала, во 2квартале надо прибавить по ИТОГОВЫМ суммам.

    Как считаете примут Расчет с предупреждениями внутри формы за 2 квартал? ведь нарастающим итогом все нормально.

  17. #3437
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я в 1С в Расчете поправила, ошибки исчезли, а в СБИС выявлено 4 предупреждения:1этап: Проверка взаимосвязей внутри формы.
    Рекомендуемое ….. Те копейки что в 1С подгоняла под ИТОГОВЫЕ суммы, в СБИС четко суммы зарплаты помесячно умножает на тариф 5,1% или 2,9%.

    Естественно там не сходятся данные...
    Но это же не ОШИБКИ, когда 1С ругалась, что не выполнено соотношение.

    Получается в 1квартале убрала, во 2квартале надо прибавить по ИТОГОВЫМ суммам.

    Как считаете примут Расчет с предупреждениями внутри формы за 2 квартал? ведь нарастающим итогом все нормально.
    У меня тоже СБИС ругался внутри квартала, сдала так с предупреждениями и 1 квартал и полугодие. Проверяла по справке расчетов с бюджетом, все отражено корректно.

  18. #3438
    Аноним
    Гость
    Если с апреля СЗМ-з сдаём на директора-учредителя (нулевую компанию). То теперь раздел 3 и его подразделы заполнять нужно. Если да, есть пример для нулёвок?

  19. #3439
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ходырева Светлана Посмотреть сообщение
    У меня тоже СБИС ругался внутри квартала, сдала так с предупреждениями и 1 квартал и полугодие. Проверяла по справке расчетов с бюджетом, все отражено корректно.
    Спасибо. Тогда тоже буду сдавать с предупреждениями.

  20. #3440
    Аноним
    Гость
    Ребята, ну подскажите как 3й раздел расчета по страховым взносам, для нулёвок заполнять нужно?

  21. #3441
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ребята, ну подскажите как 3й раздел расчета по страховым взносам, для нулёвок заполнять нужно?
    Нужно. Только тот раздел где данные сотрудника, по которому сдавали сзвм. С признаком не застрахован
    Почему-то я Вам верю...

  22. #3442
    Аноним
    Гость
    saigak, т.е. 3.2 не заполняем? Тогда уточнение: они мне один раз претензии предъявляли, что мы сдавали СЗМ но в расчётах не указали. "Расчёты" - это и есть 3.2. Т.е. там проблем точно не будет?

  23. #3443
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    saigak, т.е. 3.2 не заполняем? Тогда уточнение: они мне один раз претензии предъявляли, что мы сдавали СЗМ но в расчётах не указали. "Расчёты" - это и есть 3.2. Т.е. там проблем точно не будет?
    А что вы там будете указывать, если доходов не было?
    Раньше было:нет дохода-нет и сзвм и естественно нет. 3 раздела. Сейчас (с марта-апреля) они хотят СЗВМ даже если нет дохода, а есть только договор. А т.к. РСВ должен совпадать с сзвм, то это единственный вариант как заполнить.
    Почему-то я Вам верю...

  24. #3444
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Нужно. Только тот раздел где данные сотрудника, по которому сдавали сзвм. С признаком не застрахован
    В СЗВМ включают застрахованных.
    Нужно. Только тот раздел где данные сотрудника, по которому сдавали сзвм. С признаком застрахован

  25. #3445
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста в Расчете по страховым взносам - дивиденды не надо указывать ?

  26. #3446
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,153
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в Расчете по страховым взносам - дивиденды не надо указывать ?
    не нужно!
    все объекты для исчисления страх взносов указаны в ст. 420 НК
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  27. #3447
    Аноним
    Гость

    Корректировка по численности застрахованных лиц

    Подскажите,пож-та. Надо поправить количество застрахованных лиц. Раздел 3 без начислений сдавала на этого одного человека, а кол-во застрахованных лиц поставила 0. СЗВМ на него тоже сдавала. Сейчас надо поставить в количестве застрахованных лиц -1. Раздел 3 надо в корректировке заполнять и отправлять повторно?

  28. #3448
    Аноним
    Гость
    у нас тариф 08 (пониженный) по медстраху- 0%
    сейчас подаю уточненку за первый квартал (другой бух. сдавал)
    обратила внимание на раздел 1.2 ( суммы на мед страх)

    строка 030 (сумма выплат начисл.) - 115000 (зарплата)
    строка 040 (сумма не подл. обложению) - 115000(зарплата)
    строка 050 (база для начисления страх.) -- 0
    строка 060 (исчислено) -0
    разве это верно?

    сейчас я заполняю так:

    строка 030 - 115000
    строка 040-0
    строка 050-115000
    строка 060-0

    подскажите как верно?
    очень надо!! Спасибо

  29. #3449
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    38
    ИП без сотрудников уже год. За 3 месяца 2018 года не сдали РСВ, заблокировали расчетный счет.
    Правильно же понимаю, что не надо сдавать РСВ ИП который без сотрудников, потому что

    "Статья 419. Плательщики страховых взносов
    1. Плательщиками страховых взносов (далее в настоящей главе - плательщики) признаются следующие лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными "законами" о конкретных видах обязательного социального страхования:
    1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам"

  30. #3450
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2017
    Сообщений
    16
    Добрый день.

    Кто-нибудь получал из налоговой переплату по взносам за 2017 (не ФСС вернула расходы за больничные, а сама налоговая (ФСС отказалась возвращать)) ?

    Как думаете, эту сумму ведь не нужно отражать в РСВ?

+ Ответить в теме
Страница 115 из 160 ПерваяПервая ... 1565105111112113114115116117118119125 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •