×
×
  1. #4561
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    Добрый день, подскажите пожалуйста, в штате 1 работник - внешний совместитель, поставила и в первом и втором квартале ССЧ -1. На ноль программа ругалась, а сейчас нормально пропускает. Сдать корректировку? Будут ли вопросы если начисления есть, в третьем разделе, код НР, а ССЧ 0? Спасибо

  2. #4562
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    1,129
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скриншот 01-10-2021 102539.png 
Просмотров:	0 
Размер:	54.0 Кб 
ID:	63292

    Не удаётся отправить РСВ за 3 квартал , не понимаю почему ошибка в 150 строке указан МРОТ 12792 НР . Какой тогда правильный на 3 квартал 2021 года ? Первый и второй квартал без проблем с этой суммой в НР принимали .

  3. #4563
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    1,129
    Вопрос закрыт , на первом листе численность забыл поставить .

  4. #4564
    Аноним
    Гость

    Истец дважды оплатил по исполнительному листу, как поступить?

    Добрый день!
    По решению суда истец должен был оплатить экспертной организации за экспертизу.
    Экспертная организация сдала исполнительный лист в банк истца и получилось, что истец сам оплатил (хотя знал, что мы уже сдали ИЛ в банк) и банк снял со счета истца.
    Получилось, что дважды оплачено.
    Как теперь поступить нам?

  5. #4565
    Аноним
    Гость
    Ой, удалите, плиз, пост.

  6. #4566
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2009
    Сообщений
    37
    Уважаемые коллеги! Кто встречался с такой ситуацией? Мы ООО, на УСН, работаем с 2016 года, сейчас из-за проблем в 3 квартале не было зарплаты у Ген.дира (он же единственный учредитель). Подаю нулевой Расчет, в типе плательщика ставлю "2", кроме Раздела 1 с начислениями по полугодию ничего нет! В Такскоме, когда ставишь двоечку в ячейке 001, ничего заполнить и не дает. Налоговая присылает отказ с формулировкой что

    - Ошибка 0400400011; Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 0 Сумма по стр.061 пр.1.1(гр.2 +гр.3 +гр.4) +
    стр.170 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 3850 разница = -3850
    - Ошибка 0400400017; Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 0 Сумма стр.030 пр.1.1 (гр.2+гр.3+гр.4) + стр.140
    (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 17500 разница = -17500
    - Ошибка 0400400018; Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.(050 - 051)пр.1.1 = 0 Сумма по стр.(050 - 051) пр.1.1 (гр.2 + гр.3
    + гр.4) + стр.150 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 17500 разница = -17500

    Так у меня в Расчете за 9 месяцев НЕТ Прил 1.1. Эти суммы были в полугодии (была такая крохотная зарплата у гены, типа 1/8 ставки).
    Подавать Расчет с "единичкой", но ставить нули в начислениях квартала? Подскажите, кто знает, что делать?

  7. #4567
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    1,992
    Цитата Сообщение от Lepo Посмотреть сообщение
    Так у меня в Расчете за 9 месяцев НЕТ Прил 1.1.
    А почему нет? Должна быть. Заполняете графу Всего с начала расчетного периода (гр.1).

    Ошибки: Как понять уведомление ФНС об отказе: шпаргалка для бухгалтера https://kontur.ru/articles/5504

  8. #4568
    Анонима
    Гость
    ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
    При указании в строке 001 раздела 1 значения "2" плательщик вправе представить в составе расчета титульный лист, раздел 1 без приложений, раздел 3.

  9. #4569
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    1,992
    Да, если приложение 1.1 без данных (нет оплат с начала года). А данные есть. Заполняется графа 1.

  10. #4570
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2009
    Сообщений
    37
    Да, спасибо, поняла. Просто не правильно думала. что раз нет начислений в 3 квартале, то приложения 1.1 и 2 не заполняю. Теперь поправляю расчет.

  11. #4571
    Анонима
    Гость
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    Да, если приложение 1.1 без данных (нет оплат с начала года). А данные есть. Заполняется графа 1.
    В Порядке нет "с начала года".

    4.2. В строке 001 раздела 1 указывается тип плательщика (код):
    "1" - если плательщик в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически осуществлял выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц;
    "2" - если плательщик в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически не осуществлял выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (в отношении всех работников);
    При указании в строке 001 раздела 1 значения "2" плательщик вправе представить в составе расчета титульный лист, раздел 1 без приложений, раздел 3.

  12. #4572
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    1,992
    Цитата Сообщение от Анонима Посмотреть сообщение
    В Порядке нет "с начала года".
    Не будут же все прописывать. И потом не обязан, а ВПРАВЕ. Пустой лист, для экономии, конечно можно не сдавать. А если есть данные, как не представлять?

  13. #4573
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2015
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    51
    Добрый день. Подскажите , пожалуйста, по ситуации : в июне у сотрудницы была матпомощь в сумме 4000 руб, в отчете 6 НДФЛ ее указала , а в РСВ нет... Стоит ли подавать уточненку за полугодие, или же можно эту матпомощь отразить в июле и соответственно в РСВ за 9 месяцев, чтобы годовые суммы в последствии сошлись? В сентябре тоже есть матпомощь , но уже по другому сотруднику. Заранее спасибо!

  14. #4574
    Анонима
    Гость
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    Не будут же все прописывать. И потом не обязан, а ВПРАВЕ. Пустой лист, для экономии, конечно можно не сдавать. А если есть данные, как не представлять?
    ФНС прописал в Порядке каким образом следует представить сведения. Раз ФНС сам заявил о праве налогоплательщика, то он должен обеспечить его осуществление.

  15. #4575
    Директор непонятливый Аватар для Хоттабыч
    Регистрация
    01.05.2005
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    281
    Здравствуйте, ситуация такая, деятельности нет и на этот год не планировалась, соответственно ОКВЭД в ФСС, по весне, не уточняли-подавали. А я, с тем же ОКВЭДом что по прошлому году (в прошлом году мы его подавали-уточняли весной) сдал КНД1151111 и за 1кв и за полугодие.

    И в ФСС тоже сдавал с прошлогодним ОКВЭДом. Так вот, из ФСС мне позвонили, на следующий день после сдачи за полугодие, и сказали что я сдаю с неправильным ОКВЭДом, т.к. мы его в этом году не подавали, то нужно применять другой ОКВЭД. На мой вопрос инспектору ФСС, что ж теперь делать, решили так, что я им принесу, когда пойду сдавать за 9мес, отчеты за 1й квартал и за полугодие с правильным ОКВЭДом и они их сами поменяют. То есть с ФСС мы этот вопрос решили, так сказать, без лишних формальностей.

    А вот как мне быть с ФНС? Сейчас готовлю форму КНД1151111 за 9ть мес., какой ОКВЭД туда ставить? Правильный (что ФСС прописал) или тот же что и в отчетах за 1кв и полугодие ставил? В принципе, вопросов то у ФНС (в отличии от ФСС) по нему не возникло, начислять что либо мы не начисляли в этом году, и не планируем начислять, и вообще готовим это ООО на ликвидацию (пока ещё не в стадии ликвидации, но, надеюсь, скоро в неё войдём)

    Люди добрые, и умные-опытные, подскажите как правильно (точнее как лучше) сделать КНД1151111 чтоб лишний раз не отсвечивать, но и не попасть под раздачу?
    1. Пересдать уточненки за 1кв и полугодие исправив ОКВЭД, ну и в отчете за 9мес тоже указать правильный (актуальный) ОКВЭД
    2. Не пересдавать уточненки за 1кв и полугодие, а в отчете за 9мес уже указать правильный (актуальный) ОКВЭД
    3. Сдать за 9ть мес с тем же ОКВЭДом, что и за 1й кв. и полугодие, т.е. с неправильным (неактуальным)

    Не откажите в совете, люди добрые
    Опыт - критерий истины.

  16. #4576
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,422
    Цитата Сообщение от Хоттабыч Посмотреть сообщение
    Сейчас готовлю форму КНД1151111
    и все прям наизусть помнят , какой кнд у какого отчета))))
    да, и какая разница, какой оквэд вы укажете в рсв.
    только в балансе надо указывать основной оквэд по выписке.
    я бы в налоговую ничего не пересдавала.

  17. #4577
    Директор непонятливый Аватар для Хоттабыч
    Регистрация
    01.05.2005
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    281
    olga-osina, то есть вариант 2 или вариант 3 ?
    Опыт - критерий истины.

  18. #4578
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,422
    да

  19. #4579
    Директор непонятливый Аватар для Хоттабыч
    Регистрация
    01.05.2005
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    281
    olga-osina, а всё ж какой из них?

    боюсь, что поменяю в этом отчете на правильный, а он же не такой как в прошлых двух, они и спохватятся, шут его знает как у них робот там запрограммирован.
    Опыт - критерий истины.

  20. #4580
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,422
    Цитата Сообщение от Хоттабыч Посмотреть сообщение
    3. Сдать за 9ть мес с тем же ОКВЭДом, что и за 1й кв. и полугодие, т.е. с неправильным (неактуальным)
    . и за год так же.

  21. #4581
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,153
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    и все прям наизусть помнят , какой кнд у какого отчета))))
    я - да.
    у себя и в пометочках , например, в напоминалке когда надоть что сдать, к какому сроку, его только так и называю для себя, так и пишу
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  22. #4582
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,422
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    я - да.
    у себя и в пометочках , например, в напоминалке когда надоть что сдать, к какому сроку, его только так и называю для себя, так и пишу
    так поэтому Вы и Архимед!)))

  23. #4583
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,153
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    так поэтому Вы и Архимед!)))
    наверное...
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  24. #4584
    Директор непонятливый Аватар для Хоттабыч
    Регистрация
    01.05.2005
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    281
    olga-osina, спасибо большое
    Опыт - критерий истины.

  25. #4585
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, сотрудник был принят в августе, начислена зарплата за август, сентябрь, но была выплачена в октябре, как заполнить РСВ-если в Разделе 1 ставить что выплаты не осуществлялись Контур ругается и не пропускает..а начисления же были..как быть..подавать нулевой вообще с одним застрахованным лицом?

  26. #4586
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, сотрудник был принят в августе, начислена зарплата за август, сентябрь, но была выплачена в октябре, как заполнить РСВ-если в Разделе 1 ставить что выплаты не осуществлялись Контур ругается и не пропускает..а начисления же были..как быть..подавать нулевой вообще с одним застрахованным лицом?
    а какая разница, когда было выплачено?
    РСВ составляется по начислениям

  27. #4587
    Аноним
    Гость
    Тогда что ставить в разделе 1-фактически выплачивались взносы за последние три месяца? даже если выплата была в октябре?

  28. #4588
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,358
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Тогда что ставить в разделе 1-фактически выплачивались взносы за последние три месяца?
    Вам же ответили:
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    РСВ составляется по начислениям
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #4589
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    29
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите как правильно сдавать корректировочный РСВ, если в первичном отчете начисления по всем сотрудникам сдали нулевые, в корректировочном начисления есть. Признак аннулирования в Разделе 3 нужно ставить для отмены нулевых начислений? И заполнять нужно Раздел 3 двумя листами на каждого сотрудника? 1. с аннулированием 2. с верными начислениями?

    P/S Сдали корректировку, с номером 1, в Разделе 3 никаких признаков аннулирования не ставили, просто заполнили начисления. Протокол положительный есть. Но сомнения есть, что это неправильно.
    Накидайте своих мнений пожалуйста

  30. #4590
    Аноним
    Гость
    Поле 010 раздела 3 заполняется при аннулировании ранее представленных сведений по застрахованному лицу, отраженных в строках 020 - 060 подраздела 3.1.
    Не сомневайтесь. Вы же не удаляли застрахованное лицо из отчёта, а аннулирование 0.00 не имеет смысла.

+ Ответить в теме
Страница 153 из 160 ПерваяПервая ... 53103143149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •