По одной конторе поставила в 3.2.2 месяцы и коды, без заполнения самой таблицы - прокатило. При загрузке для отправки я их не увидела, кстати (думала руками потом убрать в Контуре). Сегодня обновила релиз по другой фирме, итог печален - этот раздел вообще сохраняться не хочет, хоть что туда ставь. Соответственно ни выгрузки, ни печати... Думается мне, что это 1с кривой отчет нарисовала, увы.
Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.
Хочу уточнить про нулевку. раздел 3-пишу учредителя а в 3,1-ставлю ему 0 ? или раздел 3,1 не представляю? он ведь не НР?
Добрый день всем. Пришел отрицательный протокол по расчету страх.взносов с такой формулировкой:
0400400011: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам Свед: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
Подскажите, где см. ошибку? Все сверила, все пересчитала, не могу понять. А может влиять отсутствие выплат зп в одном из месяцев?
Мэги, прямо все сходится копейка в копейку?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Мэги, я так понимаю речь о том, что программа налоговой берет общую базу и умножает на тариф. А если складывать отдельно начисления взносов по каждому работнику (как и должно быть), то с общей базой не сойдется
Над.К, Надежда, я это поняла, просто ПФ передает остатки по страхователям-допустим, была переплата в 30 коп. на СЧ-эти данные ушли в ФНС, мало ли, может ФНС ждет от страхователя отчет.
Но в общем отсутствие обязанности по представлению нулевого расчета у ИП это приятность.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Добрый день, подскажите, кто сталкивался, заполняю отчет в програмке Налогоплательщике ЮЛ, тариф код 12 (патент), розничная торговля, нет пониженных ставок по налогу, исчисляем и платим по обычным, а в результате выдает ошибку, что ставки и тариф не соответствуют. Что то не заполнено? Меняю тариф на ЕНВД и ошибок нет., Но у нас то патент...
Нулевой ЕРСВ отчет м сдать через единую упрощенную декларацию?
Уважаемые коллеги, много раз задавался вопрос по заполнению когда совмещение режимов например ОСНО и ЕНВД, в частности мой пост №7
но ответа так и нет, у кого какие варианты, может кто уже выяснил кому это актуально.
У меня к примеру еще и возмещение от ФСС было в 1 квартале по расходам 2017 г. там есть "делимые" сотрудники, что мне реально и по приложениям №1 и №2 к 1 разделу еще и там делить нужо будет. если все-таки заполнять по кодам тарифа.
Ранее я РСВ заполняла по кодам и ЕНВД всегда было видно сумму что беру к уменьшению ЕНВД.
но там же не было ФСС раздела.
Подскажите, пожалуйста, что-то я совсем запуталась
У нас есть обособленное подразделение с 1 работником, без отдельного баланса и расчетного счета. НДФЛ за него уплачивается соответственно по месту регистрации обособки.
А что же всё-таки со страховыми взносами? Раньше их не надо было платить по месту регистрации обособки и соответственно подавать отчёты в фонды. А сейчас?
И сейчас не надо по обособке
[QUOTE=Над.К;54823321]Есть. НалогоплательщикЮЛ называется.[/QUOTE
Извините, Надежда, а в НалогоплательщикЮЛ раздел 3 кого вписывать? Отчет нулевой ООО на УСН. Учредитель - директор без зарплаты. Пишет, что ошибка и не печатает. Заранее спасибо.
а почему именно ЕНВД (код 03) Вы хотите поставить, если у Вас ПСН? Основная система-то какая-ОСН или УСН-такой код и ставьте.
У меня такая ситуация-ИП на УСН (г. Москва) и на ЕНВД по рознице (у нас в городе), НР ТОЛЬКО по ЕНВД. По идее надо ставить код 03, но хитрая программа упорно ставит 02 (т.к. основной режим УСН) и в самой форме не дает менять вручную. Отправила с кодом 02-все равно пониженных ставок нет.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Дождалась протокола блин... Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке. Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН. считается непредставленным.*
Перечень сведений прилагается.**
Вам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) в сроки, установленные законодательством о налогах
и сборах.
Сотрудница в 2012 году фамилию меняла. Писец!
Отправлю сканы ИНН, СНИЛСа и паспорта, пусть разбираются... слов нет...
Я уже боюсь следующие расчеты посылать-с такими-то протоколами.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Спасибо за Ваш успокаивающий ответ, Надежда!) Меня просто смущает, что с этого года, обособки вроде как обязали сдавать РСВ даже если нет баланса и расч.счета. Единственное условие - начисление зарплаты. Вот я и не могу понять, как будут определять, кто у нас начисляет зарплату - обособленное подразделение (платим же НДФЛ по их месту нахожд.) или головное (ведь по факту начисляю её я, сидя в головном офисе).
Потом сверят 6-НДФЛ и РСВ и начнут требовать что-нибудь...
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
В организации только руководитель, находится в отпуске по уходу за ребенком- выплат нет. Получается - в Приложении 2 - 1 застрахованное лицо, Раздел 3 - не заполняю. не проходит проверку :отсутствует обязательный элемент «Сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) пери»
должны присутствовать выплаты по СВ на ОСС за отчетный период при наличии кол-ва ф.л. по СВ на ОСС за отчетный период.
как быть?
ст.431 НК РФ
7. Плательщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса (за исключением физических лиц, производящих выплаты, указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 422 настоящего Кодекса), представляют расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Но вот в этом
с Вами полностью согласна)
Какой программой можно проверить Расчет?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Пожалуйста,умоляю! Подскажите! ИП на ЕНВД, стою в ПФ на учете как работодатель, но фактически сейчас работников нет. ЧТО писать в"Количество застрахованных лиц, всего (чел.)". Когда сдавала нулёвки в ПФ, писала 1. А сейчас?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)