Аноним, в глазах рябит от обилия цифр. Вы бы объяснили на словах, в чём непонятка-то, чем 1-й вариант отличается от 2-го.
GSokolov,
дело вот в чем.
по 1 кварталу ИТОГО у меня было превышение расходов на 756.77
сейчас по результату полугодия если отнимать 060-70+80 равно 18941,99р. я должна признак 1 090 строка итого
Вопрос как заполнять 110 блок и 120 переносить все в 110 из 090 блока?
тогда у меня получится вот что
только 110 строка 18941,99 в т.ч. за последний три месяца
4613,62; 7154,75; 7930,39
Меня смущает просто перенести 090 блок т.к. последний квартал = 19698,75 но за полугодие получается 18941,99
Arhimed0,
Нашла, он в кладках как подраздел написан. ):
Подскажите пожалуйста! Пришло уведомление об отказе принятия отчёта- 0400400011(перечень оснований). Это ошибка в расчёте или опять что то со СНИЛСами и т.п. ???
Есть договор ГПХ в нём прописано, что подрядчик - явл-ся застрахованным на случай нетрудоспособности.
Раздел 3 строка 180 ставлю 1.
Надо ли тогда в разделе 3.2 выделять сумму по 230 строке (в т.ч. по ГПХ)?
Ведь наскоко я слышал - это строка выделена для того, чтобы налоговая (пфр, фсс) м определить разницу между базами на пенс.страхование и соц.страхование.
Подскажите, пожалуйста, на всех страницах отчета вверху строка Фамилия___________И.О. И чью фамилию и зачем там надо писать?
Добрый вечер!
Может кто подскажет с кодом плательщика 12(ИП на патенте), 1 квартал сдала, во втором налогоплательщик сделал проверку и теперь он выдает такое:
Предупреждения:
1. [140] В закладке "Подраздел 1.2(1)" исчислено СВ на ОМС по строке 060 может быть только для кодов тарифа плательщика "01","02","03","04","05","06","14","15","16" по стр.001 подраздела 1.1.
2. [235] В закладке "Приложение 2(1)" исчислено СВ на ОСС по строке 060 может быть только для кодов тарифа плательщика "01","02","03","04","05","06","14","15","16" по стр.001 подраздела 1.1.
Не обращать внимание или как? ИП на патенте платит те же налоги что и все, почему такое предупреждение?
Всю голову сломала
Код плательщика 12 означает применение пониженных тарифов. Почему вам ИП их не применяет?Может кто подскажет с кодом плательщика 12
Вопрос по 3.1 разделу. Предприятие (ООО) уже несколько лет не работает, сдаю нулевки. В отчете везде нарисовала нули. В 3 разделе пишу на директора информацию? Никаких выплат, конечно, не было плюс с этого года вышла на пенсию. В графах 160-180 пишу Да?
Добрый день!
Можно ли сделать следующие выводы по заполнению расчета за 1 полугодие 2017:
1.Отражение физ.лиз работающих по договору ГПХ:
* стр. 010 Приложения 2 к разделу 1 не включают лиц, работающих по ГПХ т.к. они не застрахованы в системе соц. страхования.
* стр.180 раздела 3.1 должна содержать признак "2" т.к. данные лиц не зстрахованы в системе соц. страхования.
2. Отражение уволенных.
Уволенные в 1 кв 2017 сотрудники включаются в раздел 3 Расчета по стразовым взносам за ПОЛУГОДИЕ 2017 г. по следующим причинам:
*на основании письма ФНС от 17 марта 2017 г. N БС-4-11/4859 в отношении уволенных в предыдущем периоде, в котором сказано "Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не начислялись выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета, за исключением подраздела 3.2.
* на основании того, что Расчетный (отчетный) период по отчету ПОЛУГОДИЕ с кодом 31, а уволенные как раз были в 1ом квартале, данные по которому в свою очередь включаются в расчет аз Полугодие.
Пожалуйста, поправьте меня если я в чем то заблуждаюсь.
Спасибо.
не включаются они туда!
там написано что заполняется на
это про тех кто работает по простомураздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения,
ЗАСТРАХОВАН !
те кто уволен - уже не застрахован
страховка прекратилась))))
есть там конеечно оговорочка не читаемая с первого раза
тем кому начислялись выплаты, но уже уволилисьна всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде.
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Доброго времени суток коллеги.
Подскажите пожалуйста как заполнить расчет по страховым взносам.
В 1 квартале было превышение расходов - больничный лист, в следствии чего мы не платили взносы во 2 квартале (и даже на конец квартала сохраняется небольшой хвостик превышения - этого б/л)
начисления по строке 060 все стоят, также поставила в строке 070 "Всего с начала периода" сумму б/л за 1 квартал.
Но в строке 090 у меня получаются суммы с признаком 1 - то есть к уплате...
Как быть подскажите... до ИФНС не могу дозвониться
Разве не правильно делать акцент на ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ: "раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ начислены выплаты и иные вознаграждения, "
Отчетныйм периодом является ведь ПОЛУГОДИЕ, а не 2 квартал.
А отчетым периодом является Полугодие, а не 2 квартала, разве не так?
Как-то сомневаюсь. С одной стороны, по 255-ФЗ исполнители ДГПХ не являются застрахованными лицами по ОСС и не должны быть показаны в строке 010 прил.2 р.1 в соответствии с наименованием строки. С другой стороны, по ст. 420 доходы исполнителей ДГПХ являются объектом обложения всеми страховыми взносами, но не подлежат обложению в части СВ по ОСС. Это накладывает обязанность включать доходы ДГПХ в строку 020 и в строку 030 прил.2 р.1. Но есть и третья сторона - по КС если работник указан в строке 010, то у него должны быть и доходы в строках 020; обратного соотношения не предусмотрено, но сомнительно, что наличие дохода при отсутствии застрахованного лица будет налоговиками принято благосклонно. Поэтому требуется разъяснение.
Доброе утро, Клерки.
Есть письмо ФНС № БС-4-11/4859 о том, что в раздел 3 расчета за полугодие нужно включать уволенных сотрудников, даже если это увольнение было в феврале например.
Как поступаете Вы?
И будет ли ошибкой не включить такого сотрудника в 3 раздел при отсутствии выплат во 2 квартале?
спасибо
Здравствуйте!
В разделе 3 Персональные сведения нового расчета за полугодие в графах 210, 220, 230, 240 указываются суммы только за апрель, май, июнь, а не с начала года?
В старом РСВ было всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода.
в письме говорится: раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде.
Вы уволенному в феврале перцу начисляли что-нибудь в апреле-мае-июне?
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
вот блин......
а у меня самого в 1-м квартале была ситуация
был 1 чел по ДГПХ
в количестве по ОПС и ОМС в численности всех людей показал, а по ВНиМ - на 1 меньше
в разделе 3, касаемого этого по ГПХ в признаке застрахованности по ОСС - "2" (не застрахован)
а вот суммы базы - по всем разделам одинаково
необлагаемые доходы в приложении 2 (для ОСС) больше на сумму ГПХ
у наложки пока вопросов не возникало
понимаю, что в общей смеси этого сразу и не видно
ЕСЛИ действительно окажется ситуация когда всего будет 1 чел и он по ДГПХ
что же тогда будет происходить в отчёте?
для ОПС и ОМС - понятно - застрахованных 1, тем кому начислено - 1, его сумма , признаки в 3 разделе - "1" и "1"
а для ОСС ???
количество - 0, далее суммы начисленная и она же не облагаемая, база - 0, и признак в 3 разделе - "2"
и тут уж точно затребуют пояснения, а то и вовсе в таком виде не примут
а как бы разобраться в ситуации ????
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Королева, с этим понятно: были выплаты, то включаем в расчет.
Приведу заключение из письма:
"Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода НЕ НАЧИСЛЯЛИСЬ выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета, за исключением подраздела 3.2."
а ещё изучите повнимательнее контрольные соотношения
1.308
гр. 2 ст. 010 подразд. 1.1 прилож. 1 р. 1 СВ = стр. 160 р. 3 СВ =1
Количество застрахованных лиц на ОПС, указанных в расчете сумм страховых взносов количеству лиц, застрахованных в системе ОПС, указанных в составе персонифицированных сведений
1.309
гр. 2 ст. 010 подразд. 1.2 прилож. 1 р. 1 СВ = стр. 170 р. 3 СВ=1
Количество застрахованных лиц на ОМС указанных в расчете сумм страховых взносов количеству лиц, застрахованных в системе ОМС, указанных в составе персонифицированных сведений
1.310
гр. 2 ст. 010 прилож. 2 р. 1 СВ = стр. 180 р. 3 СВ=1
Количество застрахованных лиц на ОСС указанных в расчете сумм страховых взносов количеству лиц, застрахованных в системе ОСС, указанных в составе персонифицированных сведений
Последний раз редактировалось Arhimed0; 26.07.2017 в 10:27.
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Arhimed0, причем здесь соотношения, если 0
Аноним, уволенные уже не застрахованные лица
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)