Бумашкина,
Т.е. Вы сделали сканы и отправили их как писменное обращение и еще раз отчет отправили, как корректирующий? Спасибо, попробуем! У нас еще, конечно, эти непонятки с ИНН, что у сотрудника их 2 оказалось.
Бумашкина,
Т.е. Вы сделали сканы и отправили их как писменное обращение и еще раз отчет отправили, как корректирующий? Спасибо, попробуем! У нас еще, конечно, эти непонятки с ИНН, что у сотрудника их 2 оказалось.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
Бумашкина, жуть какая, слетел ИНН...
Спасибо, будем пробовать еще.
Аноним из 23 налоговой, есть новости?
у нас все также...отчет висит с 25 апреля, ни ответа ни привета, трубки не берут или занято...звоню на горячую линию, они соединяют с 23-ей, но там берет трубки не тот человек и отправляет звонить на 400-21-71 и все по кругу....сил нет уже никаких(((
телефон горячей линии подскажите, пожалуйста.
А я помню как-то была в газете бух. налоговые новости статья, что можно написать в НИ письмо, что просим в такой то срок не выставлять требования, потому как отпуск.... а квалифицированный ответ может и должен давать только главный бухгалтер. были даже примеры писем
Мне кажется можно позвонить в НИ, и в крайнем случае вам продлят сроки ответа, если даже им нужно будет выставить требование.
Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста.
В СНИЛС неправильно указана дата рождения и отчете РСВ - дата правильная.
Может ли из-за этого быть ошибка в принятии РСВ.
Какие наши дальнейшие действия? Срочно исправлять дату в СНИЛС?
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)
с этой "ошибкой" примут, а вот с этой
нет.
Если проверить "Чеком"-тоже будет сообщение о нарушении без расшифровки по сотрудникам-возможно есть сервисы, которые конкретно показывают ошибки.
Если не найдете ничего не остается, как проверят по каждому сотру по каждому месяцу-база*%=СВ
Сумма по всем сотрам д.б. отражена в остальных разделах.
Равенство база целом по организации*%=СВ по организации может не выполняться
Это спорный вопрос, лучше позвонить в налоговую и там спросить.Но ваш разговор с налоговой не является аргументом
при начислении штрафа.Я (глав.бухгалтер) была в отпуске, когда сзвм сдавали, опоздание на 5 минут, отправили ночью 00ч 05 минут следующего дня, в итоге начислили кругленькую сумму за всех сотрудников. (Ждем суда для уменьшения штрафа). Принимается только если вы были на больничном в это время, и физически не могли сдать корректирующий отчет
Тем более, что не всегда главбух сам лично сдает отчеты в налоговую
Допустили тех.ошибку не верно указан ОКТМО, отчет приняли но просят :
Вопрос так как сам расчет и цифры правильные достаточно ли дать пояснения с указанием правильного ОКТМО.Внесите изменения согласно уведомлению
Отправьте отчет со следующим номером корректировки
Текст сообщения об ошибке: Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;Ошибка в ОКТМО
Можно почитать в УНП № 14-утверждена форма "Уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации)"-приказ ММВ-7-2/34@ от 25/01/17
В примере-невозможность подачи документов по требованию,не знаю касается ли это отчетности, на которую по РСВ месяц дается (если отчетность не принята-думаю нет, если уведомление об уточнении-стоит попробовать). В любом случае налоговики могут отказать. В примере ген. дир в командировке, глав. бух-в отпуске.
Сейчас обнаружила, что излишне начислила работнику заработную плату, соответственно 6НДФЛ и страховые сдала завышенные. Пересчитывать буду в мае, как теперь быть с отчетами: сдавать уточненные или полугодием в мае уменьшать?
Подскажите,а если ошибка в ИНН сотрудника (он стоит,а реально у чела инн нет),то переотправлять как корректирующий?
зачем пояснения, когда ясно же написано-сдать корректировку. Разбирайтесь, что там с ОКТМО (мало ли налоговая написала верно/неверно, налоговая тоже ошибается) и если реально ОКТМО был указан неправильный, то сдавайте корректировку.
Мне по 3-НДФЛ пришел протокол, что нужна корректировка из-за неверного указания ОКВЭД. Пока еще не проверяла, чем им ОКВЭД именно в 3-НДФЛ не угодил, если в других отчетах все нормально прошло.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Написать могут, только пишет программа в зависимости от ошибки, а не люди, в расчете ошибок и противоречий нет, про поле ОКТМО ни слово.
Полное сообщение которое поступилоНеверный код ОКТМО не поименован среди критичных недочетов....Уточненку организация обязана подать уточненную налоговую декларацию, если в ранее сданной декларации она обнаружила неточности или ошибки, которые повлекли за собой занижение налоговой базы и неполную уплату налога в бюджет.
Если все таки делать корректировку то она в двух местах - на титульном и в раздеде 3, получается что только на титульном.Данные отчета требуют уточнения
Внесите изменения согласно уведомлению
Отправьте отчет со следующим номером корректировки
Смотрим уведомление
---------------------------
...
Текст сообщения об ошибке: Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;Ошибка в ОКТМО.
Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет).
Последний раз редактировалось ЮрийТ; 03.05.2017 в 14:50.
Ну вот и я получила уведомление о корректировке из-за ненайденного СНИЛСа. Звоню в налоговую-что делать-то, с КАКИМИ данными корректировку сдавать (при том, что причин для ее сдачи нет). Спрашивают-а СНИЛС точно правильный? Точно-точно, говорю, прямо зуб даю, что правильный. Ну тогда не сдавайте ничего, вот у нас все УТРЯСЕТСЯ (ага, так и сказали) и правильно встанет.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
ЮрийТ, так ОКТМО правильный или? Если Вы уверены, что правильный, то связывайтесь с налоговой.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Подскажите, кто как представлял пояснения при несоответствии ИНН и СНИЛС, подозреваю, из-за смены фамилии. Просто писали письмо в ИФНС в вордовском файле и прикладывали скан Свидст-ва о браке и все это слали по ТКС?
все от налоговой зависит. Выше я писала, что нашим НИЧЕГО не нужно, даже корректировку сдавать, если страхователь УВЕРЕН в правильном СНИЛС.
Но давайте порассуждаем-допустим, страхователь сдал расчет и ему пришел протокол с требованием корректировки. Но расчет-то принят!!! Требуют ведь не пересдать заново первичный расчет, а сдать уточняющий. Если налоговая далеко или "нелояльна" к налогоплательщикам, то надо отправить им пояснения с копиями документов (и тут я бы ограничилась копией СНИЛС на НАСТОЯЩУЮ фамилию-в случае ее смены, а св-во о браке-обойдутся). Ну а если в налоговой вменяемые люди работают, то может все ограничится ожиданием "переделки" данных в налоговой.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Если ошибка в КС загрузите отчет в Сбис и на проверку он сразу выдаст фамилии с ошибками и строки которые необходимо пересчитать (будут гореть красным)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)