×
×
+ Ответить в теме
Страница 54 из 160 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 4784
  1. #1591
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2016
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Vadimello, потому что мы уже выяснили, что в выписке идут 111-113 в начисление и 121-123 в уменьшение. Поэтому необходимо учитывать и возмещение на р/с.
    То есть, как я и писал, суммы в строках 111-113 не соответствуют своему названию и не являются суммами которые мы должны оплатить по сроку за соответствующий месяц?

  2. #1592
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    Vadimello, это если сальдо в выписке нулевое на день начисления

  3. #1593
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от бухгалтер в ужасе Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую отправить как корректировочный
    Послали 24-го второй исходящий, вернулся с ошибками СНИЛС. 25-го отправили ещё раз, пришёл ответ, что такой отчёт уже есть в базе и сообщение об отсутствии сведений по сотрудникам без приведения данных по каким сотрудникам. Позвонили - оказывается предыдущий отчёт уже принят!!!

  4. #1594
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    Похоже, что проще уволить снилсовских плохишей, а их суммы начислить оставшимся кибальчишам.

  5. #1595
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    такой расчет считается непредставленным
    Ну вот, у меня первые два раза так и было, он был красным и уведомление об отказе, и когда распечатываешь, там стояло - не принят, считается не представленным. А теперь то он зелёный, квитанция о приёме есть. Только ещё всегда бывает уведомление о вводе декларации (типа, внесён в базу данных налоговой, ошибок и противоречий нет). А тут вместо этого уведомление об уточнении, которое заключается в сканировании инн, снилс и паспорта, так мне сказали в налоговой. Посмотрим до 2 мая ещё есть время.
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    конца месяца и передать в НИ единственно верный СНИЛС ?
    Сказали, что это уже для следующего полугодового отчёта они просят.

    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    пытать будете?
    Заставим мороженое просроченное есть!

  6. #1596
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    красный, зелёный... а вот у меня по одной фирме жёлтый )))

    Внимание! Отчет зафиксирован налоговым органом.
    Последний раз редактировалось Генук; 25.04.2017 в 17:47.

  7. #1597
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    светофор какой-то
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Сказали, что это уже для следующего полугодового отчёта они просят
    странно, а сведения по 1 кв. как в базу по этому сотру попадут?

  8. #1598
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    а сведения по 1 кв. как в базу по этому сотру попадут?
    Узнаем в июле, видимо.

    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Отчет зафиксирован налоговым органом.
    И такое есть? Это что значит?

  9. #1599
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,945
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Это что значит?
    Я не вникал, чтобы мозги не ломать )

  10. #1600
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    Подскажите знающие люди! Ни разу не сдавали уточненок по декларациям с персонифицированнными сведениями! Если я подаю корректирующий расчет № 1, то в разделе персонифицированный учет мне тоже нужно по всем сотрудникам ставить номер корректировки №1?

  11. #1601
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от njufik Посмотреть сообщение
    Ни разу не сдавали уточненок по декларациям с персонифицированнными сведениями!
    мы тоже
    Цитата Сообщение от njufik Посмотреть сообщение
    подаю корректирующий расчет № 1, то в разделе персонифицированный учет мне тоже нужно по всем сотрудникам ставить номер корректировки №1?
    да
    "22.3. При заполнении строки 010 при первичном представлении сведений за расчетный (отчетный) период проставляется "0--", в уточненном расчете за соответствующий расчетный (отчетный) период - указывается номер корректировки (например, "1--", "2--" и так далее)."
    а что, вы по всем сотрам корректируйте?, т.к.
    "В уточненный расчет подлежат включению те разделы расчета и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах"), с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы расчета и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений).
    В уточненный расчет подлежит включению раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения (дополнения)."

  12. #1602
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    У меня просто не правильный октмо, соответсвенно корректировать нужно именно его. все сведения остальные по всем сотрудникам правильные были. Думаю сдать корректировочный отчет, чтобы исправить октмо, просто не знаю как это сделать с расчетам, содержащим сведения персучета. получается, что мне в корректировку расчета вообще не включать сведения персучета (раздел 3)? и сведения все будут внесены в налоговой мз первого учета и корректирующий без пресучета никак на эти сведения не повлияет?

  13. #1603
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от njufik Посмотреть сообщение
    мне в корректировку расчета вообще не включать сведения персучета (раздел 3)?
    Я тоже не понимаю- если 3-й раздел в уточненном РСВ подается только на сотров с изменениями-тогда как же выполнится условие , что сумма СВ по ОПС по организации= сумме таких взносов по каждому работнику?
    Или это условие только для первичных расчетов?
    А если все же подать 3-й раздел на всех-они задвоятся?

  14. #1604
    Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    Не знаю, что помогло: то ли письма по ТКС в ИФНС об актуализации СНИЛсов (19.04.17), то ли проверку убрали, но пришли положительные ПРОТОКОЛы с проблемными сотрудниками. УРА!!!!! Ждем следующих сюрпризов

  15. #1605
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    нулевка. нужно ли в разделе ставить число застрахованных лиц (например 1). и считается ли это ошибкой, если по незнанию во всех нулевках в разделах 1 подразделе 1.1 и 1.2 поставили не 0?

  16. #1606
    Аноним
    Гость

    Отрицательная база по 230 строке

    Здравствуйте,помогите что поставить в 230 строку в Разделе 3 по человеку,т.к. отрицательная база не проходит контроль?
    январь 210 220 230 240
    строка
    909858,97 876000,00 86141,03 192720,00
    февраль 169644,85 -49644,85
    март 175212,50 -55212,50

    Всего за 3
    месяца 1254716,32 876000 -18716,32 192720,00

  17. #1607
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    я вот думаю, если везде корректировку поставить - то все данные просто перезапишутся у них?

  18. #1608
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Я тоже не понимаю- если 3-й раздел в уточненном РСВ подается только на сотров с изменениями-тогда как же выполнится условие , что сумма СВ по ОПС по организации= сумме таких взносов по каждому работнику?
    Или это условие только для первичных расчетов?
    А если все же подать 3-й раздел на всех-они задвоятся?
    Думаю зав тра в техподдержку Контура позвонить - может они знают как там информация в базах у налоговой заполняется.

  19. #1609
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Отправил сегодня в 24 налоговую, и ни гу-гу... только квитанция о получении... аналогично и нулевка второй день в 4 налоговой висит...

  20. #1610
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Подскажите, если сдаю "0", раздел 3 вообще не заполнять?
    Из инструкции следует, что раздел 3.1 надо заполнять, а 3.2 нет. Смотрю на отчет, вроде вообще заполнять не надо.

  21. #1611
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    144
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой нужно ставить код тарифа плательщика в расчёте страховых взносов, если плательщиком является ИП на патенте общественное питание? Я правильно понимаю, что - 01?

  22. #1612
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Фактура Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что - 01?
    посмотрите Приложение 5 к порядку заполнения Расчета. Возможно, Ваш код тарифа 12.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  23. #1613
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    144
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    посмотрите Приложение 5 к порядку заполнения Расчета. Возможно, Ваш код тарифа 12.
    спасибо... нет, 12-й это для пониженных тарифов... я тоже вначале подумала, что для всех патентщиков...а потом вот и прочитала, что кроме розницы, общепита и аренды ( они платят общие тарифы)...я засомневалась между 01 и 02...ИП так-то кроме патента применяет УСН...короче, выбрала я - 02...ФНС поправит, если чО...

  24. #1614
    Аноним
    Гость

    раздел3.2.2. не выгружается

    подскажите. пожалуйста, нет начислений по дополнительному тарифу.
    Отчет не выгружается. 0 не ставятся в программе.

  25. #1615
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, для нулевки с директором-НЕ учредителем подраздел 3.2 ведь не нужно заполнять?
    СБИС при занесении данных о застрахованном сотруднике упорно заполняет 3.2.
    Удалить его можно только вместе с 3.1, но ведь 3.1 как раз обязателен для заполнения.

  26. #1616
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Сокс Посмотреть сообщение
    пришли положительные ПРОТОКОЛы
    И уведомление о вводе?

  27. #1617
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    364
    ПФР, конечно, ужасная организация.
    Но хоть таблицы в РСВ-1 читабельные были.

  28. #1618
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от njufik Посмотреть сообщение
    если везде корректировку поставить - то все данные просто перезапишутся у них?
    думаю просто заместятся теме же данными

  29. #1619
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Каляка Посмотреть сообщение
    для нулевки с директором-НЕ учредителем подраздел 3.2 ведь не нужно заполнять?
    почему? он в отпуске за с/с? все равно заполнять-он же по ТД работает-значит ЗЛ
    1 НР
    2- НР
    3-НР

  30. #1620
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    почему? он в отпуске за с/с? все равно заполнять-он же по ТД работает-значит ЗЛ
    1 НР
    2- НР
    3-НР
    а в инструкции:
    "В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе - сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется."

    Я это поняла так, что 3.1 заполняется (т.к. является ЗЛ), а 3.2 не надо заполнять.
    Не права?

+ Ответить в теме
Страница 54 из 160 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864104154 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •