Vadimello, это если сальдо в выписке нулевое на день начисления
Послали 24-го второй исходящий, вернулся с ошибками СНИЛС. 25-го отправили ещё раз, пришёл ответ, что такой отчёт уже есть в базе и сообщение об отсутствии сведений по сотрудникам без приведения данных по каким сотрудникам. Позвонили - оказывается предыдущий отчёт уже принят!!!
Похоже, что проще уволить снилсовских плохишей, а их суммы начислить оставшимся кибальчишам.
Ну вот, у меня первые два раза так и было, он был красным и уведомление об отказе, и когда распечатываешь, там стояло - не принят, считается не представленным. А теперь то он зелёный, квитанция о приёме есть. Только ещё всегда бывает уведомление о вводе декларации (типа, внесён в базу данных налоговой, ошибок и противоречий нет). А тут вместо этого уведомление об уточнении, которое заключается в сканировании инн, снилс и паспорта, так мне сказали в налоговой. Посмотрим до 2 мая ещё есть время.
Сказали, что это уже для следующего полугодового отчёта они просят.
Заставим мороженое просроченное есть!
красный, зелёный... а вот у меня по одной фирме жёлтый )))
Внимание! Отчет зафиксирован налоговым органом.
Последний раз редактировалось Генук; 25.04.2017 в 17:47.
Подскажите знающие люди! Ни разу не сдавали уточненок по декларациям с персонифицированнными сведениями! Если я подаю корректирующий расчет № 1, то в разделе персонифицированный учет мне тоже нужно по всем сотрудникам ставить номер корректировки №1?
мы тоже
да
"22.3. При заполнении строки 010 при первичном представлении сведений за расчетный (отчетный) период проставляется "0--", в уточненном расчете за соответствующий расчетный (отчетный) период - указывается номер корректировки (например, "1--", "2--" и так далее)."
а что, вы по всем сотрам корректируйте?, т.к.
"В уточненный расчет подлежат включению те разделы расчета и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах"), с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы расчета и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений).
В уточненный расчет подлежит включению раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения (дополнения)."
У меня просто не правильный октмо, соответсвенно корректировать нужно именно его. все сведения остальные по всем сотрудникам правильные были. Думаю сдать корректировочный отчет, чтобы исправить октмо, просто не знаю как это сделать с расчетам, содержащим сведения персучета. получается, что мне в корректировку расчета вообще не включать сведения персучета (раздел 3)? и сведения все будут внесены в налоговой мз первого учета и корректирующий без пресучета никак на эти сведения не повлияет?
Я тоже не понимаю- если 3-й раздел в уточненном РСВ подается только на сотров с изменениями-тогда как же выполнится условие , что сумма СВ по ОПС по организации= сумме таких взносов по каждому работнику?
Или это условие только для первичных расчетов?
А если все же подать 3-й раздел на всех-они задвоятся?
Не знаю, что помогло: то ли письма по ТКС в ИФНС об актуализации СНИЛсов (19.04.17), то ли проверку убрали, но пришли положительные ПРОТОКОЛы с проблемными сотрудниками. УРА!!!!! Ждем следующих сюрпризов
нулевка. нужно ли в разделе ставить число застрахованных лиц (например 1). и считается ли это ошибкой, если по незнанию во всех нулевках в разделах 1 подразделе 1.1 и 1.2 поставили не 0?
Здравствуйте,помогите что поставить в 230 строку в Разделе 3 по человеку,т.к. отрицательная база не проходит контроль?
январь 210 220 230 240
строка
909858,97 876000,00 86141,03 192720,00
февраль 169644,85 -49644,85
март 175212,50 -55212,50
Всего за 3
месяца 1254716,32 876000 -18716,32 192720,00
я вот думаю, если везде корректировку поставить - то все данные просто перезапишутся у них?
Отправил сегодня в 24 налоговую, и ни гу-гу... только квитанция о получении... аналогично и нулевка второй день в 4 налоговой висит...
Подскажите, если сдаю "0", раздел 3 вообще не заполнять?
Из инструкции следует, что раздел 3.1 надо заполнять, а 3.2 нет. Смотрю на отчет, вроде вообще заполнять не надо.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой нужно ставить код тарифа плательщика в расчёте страховых взносов, если плательщиком является ИП на патенте общественное питание? Я правильно понимаю, что - 01?
спасибо... нет, 12-й это для пониженных тарифов... я тоже вначале подумала, что для всех патентщиков...а потом вот и прочитала, что кроме розницы, общепита и аренды ( они платят общие тарифы)...я засомневалась между 01 и 02...ИП так-то кроме патента применяет УСН...короче, выбрала я - 02...ФНС поправит, если чО...
подскажите. пожалуйста, нет начислений по дополнительному тарифу.
Отчет не выгружается. 0 не ставятся в программе.
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, для нулевки с директором-НЕ учредителем подраздел 3.2 ведь не нужно заполнять?
СБИС при занесении данных о застрахованном сотруднике упорно заполняет 3.2.
Удалить его можно только вместе с 3.1, но ведь 3.1 как раз обязателен для заполнения.
ПФР, конечно, ужасная организация.
Но хоть таблицы в РСВ-1 читабельные были.
а в инструкции:
"В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе - сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется."
Я это поняла так, что 3.1 заполняется (т.к. является ЗЛ), а 3.2 не надо заполнять.
Не права?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)