То есть надо?
Странно тогда, что 1С не заполняет...
И формулировка там - "данные о физическом лице-получателе дохода", а не о застрахованном лице.
Я сравниваю эти 2 отчета только в том плане, что раньше 1С заполняла данные этого сотрудника, а теперь нет. Значит ли это, что заполнять не нужно. Или все-таки нужно, но руками. Так уж получилось, что сотрудник единственный и в отпуске за свой счет. Как проверить, 1С в принципе не заполняет, потому что криво сделан отчет, или потому что не надо (из-за отпуска за свой счет). Надеюсь понятно объяснила))))
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
У меня тоже ЗИК 7.7, я там сформировала отчет по страховым взносам и вывела на печать - это был эталон так сказать.
И файл какой-то предлагался в экзотическом формате, он мне не пригодился.
Еще сформировала НДФЛ-2 за квартал, записала на флешку (у меня много ПК!).
Потом в Контур-Экстерн считала этот файл НДФЛ-2 (там это предлагается), появились люди с ИНН и паспортными данными (была уверена, что хоть это не перевру).
Добавила всем СНИЛС, НР три раза, доход весь и облагаемый помесячно.
После заполнила 1-й раздел с приложениями.
см. п.22.2 Порядка:
В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах .., в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, ... за последние три месяца .., подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется
Вы в 1С Расчет формируете? да, есть там такой косяк даже в последнем релизе...
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Да.
Как минимум, в 7.7 косяк уже исправлен. Вряд ли бы в 8 оставили, они ее первее всего делают/исправляют.
Я пустого сотрудника ручками добавлял.
ЗиК обновите, вроде в последней уже можно сформировать файл, хотя я точно не знаю, у нас Бухия обычная.
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 17.04.2017 в 19:07.
А я забила з/пл в марте на "пустого". 1с заполнил его данные. Потом ручкаи убрала все начисления - это проще ,чем данные вбивать все и вперед,на выгрузку.!
Правда забузил,что в 3.2 не стоят месяца. Вбила туда цифру 1 начисления нулевые и отправила. Жду вердикт. Принято, но протокола пока нет...
В персонифицированном учете(раздел 3.1) дата наверху - это просто дата заполнения отчета или что это?
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 17.04.2017 в 19:21.
Да, УСНО с 08 кодом. Во 2 приложении (по социальному страхованию) заполняем: признак выплат-2 (если вы не на пилотном проекте ФСС), кол-во застрахованных (стр 010), стр 020- все выплаты по этим лицам, стр 030 - суммы, не облагаемые взносам (больничные и прочее), стр 050- разница между 020 и 030, 060- по нулям, 070 - все ваши начисления по б/л и пособия за счет ФСС помесячно (без сумм, которые оплачивает работодатель по б/л), по стр. 080 - заполняете, если за этот год (за январь, февраль, март) вы уже подавали на возмещение в ФСС и вам перечислили деньги. Если перечисляли за 2016 г, то заполнять не нужно, по стр 090 у вас будет по всем графам признак "2" и 070-080.
Добрый день! Сдали отчет по страховым взносам, как требовала налоговая, нулевой- показали 1 учредителя-директора с доходом 0 рублей.
Теперь в ПФР требуют не сдавать на него СЗВ-М (т.е сдать отменяющие СЗВ-М, т.к. мы уже отчитались), а написать письмо, что не было работников. Одновременно упрекают, что, когда налоговая передаст им свои сведения, то у нас будет расхождение по числу работников и основание для штрафа. Вообще, мозг взорвали. Надо- не надо, чтобы "билось" количество застрахованных на этого учредителя-директора без зарплаты в ИФНС и ПФР?
А отменяющая , кстати, тоже со штрафом получается?
Блеск! В налоговой, наверное, чемпионат проходит по выносу мозга. Сколько еще дебильных отчетов придумают, чтобы всю страну в соответствующую позу поставить???
Доброго времени суток! С прошедшими светлым праздником всех!
У меня вопрос по Раз.1 Прилож.3. стр. 062.
У меня одна декретница, за 1-й квартал выплатили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 2 раза. Какая цифра должна стоять в столбе 2: 1 (выплачено одно и тоже пособие) или 2 (выплачено 2 раза)?
Я вчера сдала расчет по нулевой фирме, два директора, они же учредители, уже второй год в отпуске б/с. Раздел 3 заполнен, подраздел 3.1. заполнен полностью, в подразделе 3.2.1. код застрахованного лица НР, дальше прочерки. Отчет из 1С выгрузился, в налоговой приняли. Сдавала на бумажных носителях. Также второй год уже сдаю ежемесячно СЗВ-М.
Учредитель сам по себе не является застрахованным лицом и не участвует в системе обязательного страхования. Вот если он при этом ещё оформлен по трудовому договору со своей фирмой и получает зарплату или состоит в совете директоров, получая вознаграждение за это, тогда заполняйте как на застрахованное лицо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)