Будем сдавать расчет по почте.
Вопрос, нужно ли ставить печать?
или только подпись? (без печати как то не привычно...)
Будем сдавать расчет по почте.
Вопрос, нужно ли ставить печать?
или только подпись? (без печати как то не привычно...)
Еще вопрос с нулевкой по ТКС (СБиС) появился - нулевая форма не проходит проверку по ФСС - жалуется, что если указано количество застрахованных, то должны быть начисления.
Но ведь количество застрахованных не может равняться нулю? Там один директор не-учредитель без з/п.
Или для ФСС нужно указывать только тех, у кого были выплаты?
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 17.04.2017 в 15:44.
Добрый день !
Подскажите ,пожалуйста
1. В приложение1 код тарифа плательщика будет 02 , если ИП- розничная торговля на патенте в мос.обл.
2.оформлен 1 работник , зарплата начислялась , но взносы на пенс. и мед. страхование и врем. нетрудоспособности не платила.
В приложении 1 строка 060 и 061 должны стоять -0. Верно?
3. В подразделе1.2 строчка 060 тоже -0. Верно?
4.Вычет на первого ребенка до 18 лет (код126=1400руб). Надо где то указывать?
5. В разделе 3.2.1 строка 230 надо писать-0. Верно?
Спасибо.
ТатьянаВал., вам говорят как правильно-делайте как вам чувства подсказывают, учитесь на своих ошибках, если не хотите на чужих
Как правильно заполнить отчет ,если есть доп тариф, где заполняются все данные,
Спасибо. Вы ведь тоже на упрощенке, с кодом 08?
Во 2 приложении к 1 разделу, заполняем только сумму выплат, сумму не подлежащую обложению и базу для исчисления страховых взносов?
Строку 070 (произведение расходов на выплату страхового обеспечения) нужно заполнять, если они были произведены в 1 квартале?
Да, я уже понял, и второй вопрос убрал.
Остался только третий - нужно ли включать в приложении 2 (ФСС) в число застрахованных сотрудника в НЕОПЛ отпуске. По логике нужно, но проверка нулевки показывает, что логики у них нет.
В Самаре так и не отключили проверку по СНИЛС((( сегодня пришел отказ, проверила все совпадает, пробовала еще раз забить в надежде, что был пробел.... чуда не произошло....
позвонила - говорят сдавайте бумажный отчет - спрашиваю, а если много численность- говорят, а куда деваться.... и по 1000 чел уже сдают "вручную"
Последний раз редактировалось tv06; 17.04.2017 в 16:30.
Я бы просто подождал 24-го.
И сами не будем до этого отправлять.
Мы пока подождем 24-го... вроде налоговая писала, что будет там еще шаманить с приемом. 17 и 24.
Форумчани, сформировалось единое мнению какие листы сдавать и что вписывать для ООО с единственным директором-учредителем?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Тоже не приняли из-за СНИЛС, причём сотрудники давнешние, в ПФР по ним отчитывалась уже не один раз. А вот если приложить скан СНИЛСа, поможет?
Подскажите, единственный сотрудник гендир в отпуске за свой счет, уже второй год, в новом РСВ нужно указывать его сведения в разделе 3 ??? программа не заполняет, а в прошлом году заполняла) Ну по идее в новом расчете написано сведения о физическом лице - получателе дохода...то есть если дохода нет, то и указывать его не надо?
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 17.04.2017 в 17:01.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)