о как! даже не 1с! Интересно, какого ответа Вы ждали, не называя программу???
У налогоплательщике ЮЛ надо обычно установить что-то типа драйвера, связанного с печатью двухмерного штрихкода.
И форум у них есть, попробуйте там ответ поискать или вопрос задать - они отвечают.
Только вопросы формулируйте нормально.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Скажите , пожалуйста , есть какие-то контрольные соотношения По доп взносам.
Т.е. Примерно : если КБк такой-то, то должен быть заполнен раздел 1.3.1 или 1.3.2
Я где -то прям видела , но не найду , и не уверена, что этому можно верить.
Уважаемые!
Скажите а как правильно заполнять РСВ по директору-учредителю, который фактически не работает и без зарплаты?
Признак застрахованного какой ставить? Количество работающих ставить 0?
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
room111, количество застрахованных "0"(если кроме него никого нет), в разделе 3 признак ставлю "2". Вопросов не было.
Елена_N,
Позвонил в ИФНС, сказали, что нужно ставить кол-во застрахованных 0 и признак 1. Т.к. учредитель гражданин РФ и является застрахованным.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
У меня принимают количество застрахованных 1чел, признак - 1
В прошлом году уточненки сдавала когда количество ставила - 0.
ВСегда в нулевках ставила количество застрахованных - 1, количество ФЛ, кому начисляются взносы - 0, и в 3 Раздел его запихивала со всеми признаками 1 (ПФР, ОМС, ФСС). Вопросов не было.
Но в 1 квартале появилась организация, в которой деятельность прекращается, всех в феврале уволили, дир сел за свой счет и в марте зп не было. Поставила за март 1 человека застрахованных лиц с нулевыми начислениями. Прислали сегодня требование о представлении пояснений - оказывается есть такое контрольное соотношение:
Т.е. раз за март стоит 1 застрахованный, начисления быть должны.Проверка приложения 2 к Разделу 1 (КС 1.203). Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц за 3 месяц (гр. 5 ст. 020 прил. 2 р. 1) > 0 если гр. 5 ст. 010 прил. 2 р. 1 > 0
В растерянности...
Сдать уточненку с 0 застрахованных?
Вот так:
Но попахивает бредом (room111, это не вам) - он является застрахованным, поэтому кол-во застрахованных 0.
Vadelma,
Судя по всему нужно будет ставить в строке 010 приложения 2 (ФСС) "0".
А в 3-м Разделе признак "2" в строке 180 "Обязат соц. страхования".
Иного пути я не вижу.
Сотрудница в декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком, надо ее упоминать в 3 разделе декларации, просто с прочерками, поскольку никаких выплат ей не делали? В нашей области прямые выплаты из Соц страха. Или вообще в 3 разделе ее не упоминать?
Lomik, надо, и не только в 3 разделе, но и в общем количестве застрахованных лиц.
В общем, вчера по одной нулевой фирме (один дир-учредитель) отправил так:
- в строке 010 приложения 2 (ФСС) во всех графах "0".
А в 3-м Разделе признак "2" в строке 180 "Обязат соц. страхования".
Контроль в сбисе прошел. Посмотрим, что там дальше будет. По результатам отпишусь. )))
Елена_N,
Спасибо, значит просто покажу ее без каких либо доходов.
Подскажите пожалуйста, выплачивалось пособие по уходу за ребенком до сентября 2018 года. На конец года превышение плательщиком расходов на выплату обеспечения было 51000, поставила эту сумму в приложении 1 по строке 120. В 2019 году выплат за счет ФСС естественно не было, но ФСС возместило 51000 в марте 2019 года. В связи с этим вопрос. В приложении 1 ставлю все суммы по строкам 110, 111, 112, 113. В 120 не ставлю ничего. Что то затык. Спасибо
Сдавала РСВ через контур, пришло уведомление об уточнении налоговой декларации, типо напишите пояснение или внесите исправление в декларацию. Не поняла, что и где надо исправить. Ошибки такие
Код ошибки: 0100700000, Текст сообщения об ошибке: Неправильное указание сведений подтверждения даты отправки, ,
Код ошибки: 0100700001, Текст сообщения об ошибке: Подтверждение даты отправки не соответствует требованиям формата,
Что делать? разве в декларации мы где то указываем подтверждение даты отправки?
У меня такая же ошибка. Оператор ТКС (астрал) сказал что нужно сдать новый отчет, отправила и получила точно такой же ответ.
Теперь уже Астрал сказал, что будет разбираться с налоговой, т.к. ошибка именно с их стороны, и говорит массовая. Жду звонка.
Позвонила в Контур, сказали, что меняли формат 11.04, я не знаю на что влияет я сдавала 12.04. Сказали что отчет сдан, но если вам нужно именно извещение о вводе, то отправьте еще раз.
Прошу прощения, если данная проблема уже обсуждалась, по поиску не нашла.
СО НКО УСН применяет льготный тариф.
При попытке сдать РСВ с кодом тарифа 10 и кодом в 3 разделе АСБ, как того и советует ИФНС,
отчет не проходит контроль в налоговой, приходит сообщение об отказе в приеме.
Почему-то этот контроль тариф АСБ считает кодом 9.
Звонки в налоговую проблему решить не смогли, прогнали по кругу по разным отделам, никто ничего не знает.
Может кому-то удалось получить вменяем совет от налоговиков как быть дальше?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Доброго времени суток уважаемые клерки. Подскажите пожалуйста, наш стоматологический кабинет был на льготном тарифе и платили мы только 20% ПФ и 0,2 нс и пз . Теперь мы должны платить 22%, 5,1%, 2,9%??? И что будет если эти взносы 5,1 и 2,9 вообще с начала года не платились? А ПФ уплачивался 20%??
Добрый день! подскажите пожалуйста СО НКО УСН Частное учреждение ОКВЭД Образование применяет льготный тариф , нужно ли заполнять раздел 7 ? Я предполагаю , что нужно , но не пойму какие строки : стр 010 По итогам года, предшествующего текущему расчетному периоду , то есть в этой стр указываю ГОДОВОЙ доход 2018г и доход текущего года 2019, далее стр 020-030 ставлю 0 (гранты и льготы не получали), далее стр 040 нужно заполнить так же как и стр 010 ГОДОВОЙ доход 2018г и доход текущего года 2019 , но я не пойму как считать эти абзацы попадает образование или нет ((( Подскажите пожалуйста !!!
Налоговая не смогла ответить на это вопрос (
Пени будут. Так что платите быстрее. Это я на пост kuzya78 отвечала.
как говорила Алиса " Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!"
стр 040 Расчета из старой редакции закона (( в новой редакции другие абзацы ... Получается я понимаю, что должна поставить именно в 040 стр , но это не соответствует прописанному в Расчете стр 040 ((
уважаемые форумчане подскажите как быть ? Ваше мнение заполнять раздел 7 или нет? Коллеги, кто уже сдал отчет , как делали Вы ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)