Да с этим отчетом-кружение в голове, пока больше вопросов, чем ответов...
Да с этим отчетом-кружение в голове, пока больше вопросов, чем ответов...
ПФР, конечно, ужасная организация,
но хоть проверочную программу давал.
kiry, директор = учредитель.
СЗВ-М я сдаю пустой, сначала правда вносили директора но ПФР прислал претензию переделать все СЗВ-М уже без внесения.
Так всё-таки , где можно узнать какие страницы отчёта отправлять в ИФНС и что вписать для директора-учредителя, без работников?
Список обязательных разделов при представлении нулевки-см. #1. По поводу 3-го раздела я дала свои соображения-сомневаетесь-пишите официальный запрос в ФНС, поделитесь с нами ответом.
Потому что некомпетентность работников этой структуры зашкаливала, но м.б. в ПФР, ФСС хоть поговорить с людьми и даже поспорить и даже убедить иногда; в НИ не с кем спорить-требования автоматом рассылаются, до людей не дозвониться, а если и дозвонишься, то внятного ответа не получишь.
Насчет бланка в екселе, кто-то спрашивал. Не знаю, актуально ли, я бы выложила сюда, но размер не позволяет. Если что могу отправить кому надо.
Налогоплательщик юл не дает заполнить раздел 3 (продолж), отчет нулевой, ставлю везде 1 чел, выплаты -0,00 , данные директора, как быть? Без 3 раздела вообще ругается ( , пробовала нолики еще везде поставить - тоже ругается, что я делаю не правильно?
самоучка
Перечитала всю ветку. Пишут про мою проблему, но решения я не нашла... 1С 7ка: раздел 3.2.2 не заполнен, т.к. там нули, а прога не дает декларацию выгрузить! Как быть???
Доброго времени, коллеги.
Отправил нулевку-РСВ. Получил отказ. Причина: "у Вас не заключено соглашение об электронном документообороте."
Вопрос: при чем здесь налоговая и соглашение об ЭДО с ПФР???
Спасибо.
Бухгалтерия 7.7. выдает сообщение: "раздел 3. на дополнительном листе 1 нет заполненных строк в Подразделе 3.2.2. Заполните данные обязательные к выгрузке" и отчет не выгружает. Так а если нет дополнительного тарифа, что с этим делать-то ???
На директора - единств. учредителя заполнила без р.3. Заполняла в 1с7,7. Все выгрузилось без проблем. Теперь бы еще сдать без проблем...
Нужно ли отражать дивиденды, начисленные учредителю-работнику организации?
Вот в интернете нашёл, что если у вас один учередитель в лице директора, нужно заполнять следующие разделы:
При отсутствии начислений по заработной плате организации включают в отчет
"Расчет по страховым взносам" (КНД 1151111) следующие листы:
- Титульный лист
- Раздел 1
- подраздел 1.1 приложения N 1 к разделу 1
- подраздел 1.2 приложения N 1 к разделу 1
- приложение N 2 к разделу 1
честно говаря х.з.
Вот другой вариант от налоговой:
Для всех работодателей обязательными к заполнению являются: титульный лист; раздел 1; подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1; приложение № 2 к разделу 1; раздел 3.
Хотя в самой отчётности, к примеру в разделе 2. Уже первое что стоит: признак выплат: 1 - прямые выплаты;
2 - зачетная система.
Признак выплат:
1 - прямые выплаты;
2 - зачетная система.
А что это, кстати, такое?
Надо все-таки как-то дозвонитья, думаю. Мне, например, по всем (!) организациям выставили требования по якобы неуплаченным взносам за декабрь. Хотя все КБК и реквизиты были правильными. Причем в разговоре мне было сказано - мы ваши деньги видим, но не можем учесть их в уплату. Программа у них косячила. Потом поправили что-то, деньги таки встали на место. Может, и тут что-то подобное. (Я вот думаю, как бы та же история не повторилась со взносами за 1 квартал)
Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, совсем запуталась. У нас за декабрь было начислено пособие по уходом за ребенком до 1,5 лет, фактически оно было выплачено в январе. Указывается ли сумма данного пособия в Расчете по страховым взносам по строке 070 "Произведено расходов на выплату страхового обеспечения", или в данной строке указываются только суммы начисленные и выплаченные в 1 квартале 2017 г.?
Всем заранее спасибо!
Здравствуйте!
по поводу этой ошибки кто-то нашел ответ:
0400400011: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам Свед: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
В налоговой ничего сказать не могут, ищите, говорят, сами, смотрите инструкции
Все сверила, пересчитала, не могу понять в чем дело. Как быть-то?(
Ol'ga_706, а по месяцам тоже сверили? Просто я столкнулась с ситуацией, когда общая сумма по трем месяцам идет с суммой по сотрудникам, а в месяцах перестановка - в феврале общая на копейку меньше, чем сумма по сотрудникам, а в марте наоборот.
Из депрессии есть два выхода - вокзал и аэропорт.
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
В феврале было возмещение средств ФСС за 2016 год.
Читала на форуме, что суммы долга ИФНС передаются от ФСС вне формата отчета.
В ИФНС сказали указать в графе 080 прил. 2 раздела 1 СВ. Но он автоматически выходит в строки 090 -
"Сумма страховых взносов, подлежащая уплате" а поставить в 070 будет неправильно, т.к. начисление того года.
Как правильно отразить возмещение средст от ФСС или вообще их не показывать.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)