Теперь с незаполненым 3 разд.вообще нельзя сдать РСВ. Заполняю, так как если вообще не заполнять, пишет ошибку:
Не заполнен Раздел 3
Тоже не уверена, правильно ли признак застрахованного лица 2 ставить.
Такое чувство, что после возобновления ежемесячной подачи СЗВ-М с марта и РСВ поправили...
Naglesh, по единственному учредителю сдаю с 0 застрахованных и р.3,1 с признаком 2, все принялось без проблем. А вот как быть, если в одном периоде были начисления, а в другом - нет, тут вопрос. Это мне еще предстоИт...
В СБИС нашла образец нулевого расчета. Там Приложении 1, Подраздел 1.2., Приложение 2 - заполнены единицами. Начисления по нулям.
Снимок.JPG
Разд. 3
Снимок2.JPG
Может ну его тогда, что он ругается, что нет начислений?
У меня предупреждает просто,что могут потребовать обьяснения
Сдал по ТКС первичный РСВ с ошибкой по СНИЛС по одному сотруднику. Пришло уведомление, что отчет сдан не полностью и надо уточнить. Сдал К/1, где все разделы, кроме 3 такие же. В разделе 3 сотрудника с неправильным СНИЛС заполнил без зарплаты, строка 010=1, строка 040=по номеру в первичном РСВ, строка 050=дата сдачи К/1, строки 060, 070, 080=2. Потом заполнил этого сотрудника уже с правильным СНИЛС с зарплатой, строка 010=0, строка 040=номер следующий исходя из первичного РСВ, строка 050=дата сдачи К/1, строки 060, 070, 080=1. Отчет К/1 тоже сдан не полностью и надо уточнить. Подскажите, что я не так делаю?
Извиняюсь, может кто-нибудь сможет ответить на озвученный выше вопрос?
Доброго времени суток, клерки, коллеги и эксперты! Помогите и мне пожалуйста. ООО на УСН 6%, зарегистрировано 24.11.2017г. Деятельность ведётся с 01.01.2018г (Основной ОКВЭД 52.29 - попадает в пп 5 п 1 ст 427 НК РФ) т.е. имею право применять льготы по взносам. До сегодняшнего дня не применяла. Учёт ведётся в 1С базовая. РСВ за 1 кв и полугодие сдала, всё принято, без ошибок. Теперь хочу применить льготы (все основания и условия выполняются), пересчитать все взносы с 01.01.2018 г и подать корректировки (указать переплату взносов). ВОПРОС: мне следует поторопиться с корректировками за 1 кв и 1 полугодие до 30.07.18г? Или без разницы? Мне же не грозят штрафы за переплату? правильно понимаю? Буду очень благодарна за ответ!
Благодарю за ответ-совет!
Подскажите, пожалуйста, может уже получали подобный запрос, как вы на него ответили?
ИФНС сообщает, что в соответствии со статей 31-32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее- НК РФ) проведены ме
роприятия налогового контроля, в результате которых в Расчете по страховым взносам за 03 мес. 2018 года в Под
разделе 1.1 Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование, Приложении 1. Раздела 1 Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование по строке 040 отражены суммы, не подлежащие налогообложению страховыми взносами.
В соответствии с пунктом 7.6 Порядка заполнения и представления Расчета по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, по строке 040 в соответствующих графах отражаются суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в соответствии со статьей 422 Кодекса, а также
суммы фактически произведенных и документально подтвержденных ра
сходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования произведения науки
, литературы, искусства в соответствии с пунктом 8 статьи 421 Кодекса, или суммы расходов, которые не могут
быть подтверждены документально и принимаемые к вычету в размерах, установленных пунктом 9 статьи 421 Кодекса нарастающим итогом с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.
Перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, приведен в ст. 422 НК РФ. На основании пп. 1 п. 1 статьи 31, п. 6 статьи 88 и ст.93 части первой НК РФ просим в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего уведомления предоставить уточненный Расчет по страховым взносам за 03 мес. 2018 года или пояснения с предоставлением копией, подтверждающих документов.
Предоставляли ли копии больничных? Договоров и других документов?
Спасибо.
.
.
Последний раз редактировалось Ольга Евгеньевна; 27.07.2018 в 15:39.
Подскажите, пожалуйста.
У нас гендиректор выдал займ организации и получает проценты
надо ли в РСВ включать эти суммы в общие суммы дохода и минусовать потом из налогооблагаемой базы?
раньше, когда в ПФР сдавали РСВ - не включали, а тут сомневаюсь...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если работник уволился сразу после отпуска ( т.е. последний день отпуска = последний рабочий день 17.04.2018) и у него в апреле нет никаких начислений - его нужно указывать в разделе 3?
Начисленные отпускные вошли в 1 квартал. Компенсации нет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если работник уволился сразу после отпуска ( т.е. последний день отпуска = последний рабочий день 17.04.2018) и у него в апреле нет никаких начислений - его нужно указывать в разделе 3?
Начисленные отпускные вошли в 1 квартал. Компенсации нет.
Люди, так как сдаете, если сотрудники в отпусках без содержания? Что делать с Прил.2? Ну нет начислений, что ж теперь, застрелиться?? Причем не директору, а почему=то бухгалтеру...
Кстати, может, это 1С просто предупреждает? Проверила отчет Тестером - ошибок не выдал.
ZZZhanna, 1C не пишет, ошибка это или предупреждение. Просто - "Не выполняются контрольные соотношения"(Я сейчас именно Приложение 2 имею в виду, когда застрахованные лица имеются, а начислений нет). Завтра попробую сдать, посмотрим...
Добрый день.
Вчера впервые сдали отчет с больничным. Сегодня пришло письмо, что отчет не сдан.
В уведомлении указывают следующее:
1. пр.1.1. стр.001(привед.тариф)=1 сумма по гр.3 стр.030 пр.1=1000 сумма п.р.3.2.1 стр.210 (1 м.оп)+пр.10 стр.010 гр.3=900 разница=100
у нас пр.1.1. стр.001 по гр.3 стр.030 =1000
стр.040 =100 (больничный)
стр.050 =900
Вопрос: что у нас неправильно заполнено и с чем сравнивает налоговая?
п.р.3.2.1 стп.210 и пр.10 стр.010 гр.3 - что это за строки?
И считается ли наш отчет не сданным? Отправили то мы его вчера.
Вопросы снимаю. Все ответы нашли сами. )))
Подскажите, пожалуйста! ИП был работодателем 1 квартал 2018г. Во втором квартале работников не было и деятельности тоже. Сдала в ИФНС нулевой расчет по страховым взносам с пустым разделом 3. Налоговая требует пояснения, почему раздел 3 пуст? Туда нужно внести руководителя. НО ИП не руководитель, не учредитель, не директор... В законах тоже по этой теме ничего не нашла. ПОМОГИТЕ найти ответ!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)