×
×
  1. #3481
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    250
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что видимо пока никто не знает как его заполнять правильно......у меня с застрахованным 1 в 1 разделе и без начислений в 3 СБИС не пропустил, поставила, как писала выше - в 1 разделе застрахованных 1, а в 3 разделе код 02. вроде не ругается, но сравнивает данные с первым кварталом и ругается....там то я ставила единички везде...
    у меня по другой конторе с нулями застрахованным и без 3 раздела налоговая принимает,но я тут сбис и я задумалась может надо застр 1 и раздел 3,потому что по идеи учредитель это застрахованное лицо,тем более сзв-м теперь сдаем по учредителю

  2. #3482
    Клерк Аватар для Donda
    Регистрация
    29.06.2014
    Адрес
    г. Казань
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    А раздел 3 заполняете? тогда признак застрахованного лица должен быть 2. Тогда с нулевым количеством застрахованных проходит.
    Теперь с незаполненым 3 разд.вообще нельзя сдать РСВ. Заполняю, так как если вообще не заполнять, пишет ошибку:
    Не заполнен Раздел 3

    Тоже не уверена, правильно ли признак застрахованного лица 2 ставить.

    Такое чувство, что после возобновления ежемесячной подачи СЗВ-М с марта и РСВ поправили...

  3. #3483
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,757
    Naglesh, по единственному учредителю сдаю с 0 застрахованных и р.3,1 с признаком 2, все принялось без проблем. А вот как быть, если в одном периоде были начисления, а в другом - нет, тут вопрос. Это мне еще предстоИт...

  4. #3484
    Клерк Аватар для Donda
    Регистрация
    29.06.2014
    Адрес
    г. Казань
    Сообщений
    30
    В СБИС нашла образец нулевого расчета. Там Приложении 1, Подраздел 1.2., Приложение 2 - заполнены единицами. Начисления по нулям.

    Снимок.JPG

    Разд. 3

    Снимок2.JPG

    Может ну его тогда, что он ругается, что нет начислений?

  5. #3485
    Клерк Аватар для marta88
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    132
    У меня предупреждает просто,что могут потребовать обьяснения

  6. #3486
    Клерик Аватар для kadyik
    Регистрация
    20.09.2006
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    576
    Сдал по ТКС первичный РСВ с ошибкой по СНИЛС по одному сотруднику. Пришло уведомление, что отчет сдан не полностью и надо уточнить. Сдал К/1, где все разделы, кроме 3 такие же. В разделе 3 сотрудника с неправильным СНИЛС заполнил без зарплаты, строка 010=1, строка 040=по номеру в первичном РСВ, строка 050=дата сдачи К/1, строки 060, 070, 080=2. Потом заполнил этого сотрудника уже с правильным СНИЛС с зарплатой, строка 010=0, строка 040=номер следующий исходя из первичного РСВ, строка 050=дата сдачи К/1, строки 060, 070, 080=1. Отчет К/1 тоже сдан не полностью и надо уточнить. Подскажите, что я не так делаю?

  7. #3487
    Клерик Аватар для kadyik
    Регистрация
    20.09.2006
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    576
    Извиняюсь, может кто-нибудь сможет ответить на озвученный выше вопрос?

  8. #3488
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от kadyik Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, может кто-нибудь сможет ответить на озвученный выше вопрос?
    я заполняла так
    2 третьих раздела только на этого сотрудника
    первый вариант,как изначально был заполнен,но только с нулевыми значениями начислений
    второй экз. верные значения снилс и заполненные начисления
    (первый раздел прилагается,как и был)

  9. #3489
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2017
    Сообщений
    13
    Доброго времени суток, клерки, коллеги и эксперты! Помогите и мне пожалуйста. ООО на УСН 6%, зарегистрировано 24.11.2017г. Деятельность ведётся с 01.01.2018г (Основной ОКВЭД 52.29 - попадает в пп 5 п 1 ст 427 НК РФ) т.е. имею право применять льготы по взносам. До сегодняшнего дня не применяла. Учёт ведётся в 1С базовая. РСВ за 1 кв и полугодие сдала, всё принято, без ошибок. Теперь хочу применить льготы (все основания и условия выполняются), пересчитать все взносы с 01.01.2018 г и подать корректировки (указать переплату взносов). ВОПРОС: мне следует поторопиться с корректировками за 1 кв и 1 полугодие до 30.07.18г? Или без разницы? Мне же не грозят штрафы за переплату? правильно понимаю? Буду очень благодарна за ответ!

  10. #3490
    Клерк Аватар для Donda
    Регистрация
    29.06.2014
    Адрес
    г. Казань
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Волна Волна Посмотреть сообщение
    Теперь хочу применить льготы (все основания и условия выполняются), пересчитать все взносы с 01.01.2018 г и подать корректировки (указать переплату взносов). ВОПРОС: мне следует поторопиться с корректировками за 1 кв и 1 полугодие до 30.07.18г? Или без разницы? Мне же не грозят штрафы за переплату? правильно понимаю? Буду очень благодарна за ответ!
    Без разницы когда подавать уточненку, за переплаты не штрафуют Но логичнее подать сейчас уточненку за 1 кв., сделать корректировки в учете и подать уже с льготами в первичной РСВ за полугодие до 30 июля.

  11. #3491
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2017
    Сообщений
    13
    Благодарю за ответ-совет!

  12. #3492
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Подскажите, пожалуйста, может уже получали подобный запрос, как вы на него ответили?

    ИФНС сообщает, что в соответствии со статей 31-32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее- НК РФ) проведены ме
    роприятия налогового контроля, в результате которых в Расчете по страховым взносам за 03 мес. 2018 года в Под
    разделе 1.1 Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование, Приложении 1. Раздела 1 Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование по строке 040 отражены суммы, не подлежащие налогообложению страховыми взносами.
    В соответствии с пунктом 7.6 Порядка заполнения и представления Расчета по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, по строке 040 в соответствующих графах отражаются суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в соответствии со статьей 422 Кодекса, а также
    суммы фактически произведенных и документально подтвержденных ра
    сходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования произведения науки
    , литературы, искусства в соответствии с пунктом 8 статьи 421 Кодекса, или суммы расходов, которые не могут
    быть подтверждены документально и принимаемые к вычету в размерах, установленных пунктом 9 статьи 421 Кодекса нарастающим итогом с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.
    Перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, приведен в ст. 422 НК РФ. На основании пп. 1 п. 1 статьи 31, п. 6 статьи 88 и ст.93 части первой НК РФ просим в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего уведомления предоставить уточненный Расчет по страховым взносам за 03 мес. 2018 года или пояснения с предоставлением копией, подтверждающих документов.

    Предоставляли ли копии больничных? Договоров и других документов?

    Спасибо.

  13. #3493
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    .

  14. #3494
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,424
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Предоставляли ли копии больничных? Договоров и других документов?
    один раз представила листов 100, сказали, чтобы больше не приносила, реестра достаточно.

  15. #3495
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    сказали, чтобы больше не приносила, реестра достаточно.
    Вот по телефону тоже сказали что только сами суммы расшифровать, а в письме то написано "копии документов", вот и думаю, вдруг потом штрафовать начнут, что не предоставили именно копии именно документов.

  16. #3496
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    сказали, чтобы больше не приносила, реестра достаточно.
    Вот по телефону тоже сказали что только сами суммы расшифровать, а в письме то написано "копии документов", вот и думаю, вдруг потом штрафовать начнут, что не предоставили именно копии именно документов.

  17. #3497
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,422
    .
    Последний раз редактировалось Ольга Евгеньевна; 27.07.2018 в 15:39.

  18. #3498
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,422
    Подскажите, пожалуйста.
    У нас гендиректор выдал займ организации и получает проценты
    надо ли в РСВ включать эти суммы в общие суммы дохода и минусовать потом из налогооблагаемой базы?

    раньше, когда в ПФР сдавали РСВ - не включали, а тут сомневаюсь...

  19. #3499
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    144
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если работник уволился сразу после отпуска ( т.е. последний день отпуска = последний рабочий день 17.04.2018) и у него в апреле нет никаких начислений - его нужно указывать в разделе 3?
    Начисленные отпускные вошли в 1 квартал. Компенсации нет.

  20. #3500
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    144
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если работник уволился сразу после отпуска ( т.е. последний день отпуска = последний рабочий день 17.04.2018) и у него в апреле нет никаких начислений - его нужно указывать в разделе 3?
    Начисленные отпускные вошли в 1 квартал. Компенсации нет.

  21. #3501
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,757
    Люди, так как сдаете, если сотрудники в отпусках без содержания? Что делать с Прил.2? Ну нет начислений, что ж теперь, застрелиться?? Причем не директору, а почему=то бухгалтеру...

  22. #3502
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,757
    Кстати, может, это 1С просто предупреждает? Проверила отчет Тестером - ошибок не выдал.

  23. #3503
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Фактура Посмотреть сообщение
    его нужно указывать в разделе 3?
    да, т.к. по 17.04. у него будет стаж

    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Кстати, может, это 1С просто предупреждает?
    может. Бывают "ошибки", а бывают "предупреждения". Предупреждения можно игнорировать, если Вы уверены в своей правоте.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #3504
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,757
    ZZZhanna, 1C не пишет, ошибка это или предупреждение. Просто - "Не выполняются контрольные соотношения"(Я сейчас именно Приложение 2 имею в виду, когда застрахованные лица имеются, а начислений нет). Завтра попробую сдать, посмотрим...

  25. #3505
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    когда застрахованные лица имеются, а начислений нет
    таких ситуаций довольно много
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  26. #3506
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Добрый день.

    Вчера впервые сдали отчет с больничным. Сегодня пришло письмо, что отчет не сдан.
    В уведомлении указывают следующее:
    1. пр.1.1. стр.001(привед.тариф)=1 сумма по гр.3 стр.030 пр.1=1000 сумма п.р.3.2.1 стр.210 (1 м.оп)+пр.10 стр.010 гр.3=900 разница=100

    у нас пр.1.1. стр.001 по гр.3 стр.030 =1000
    стр.040 =100 (больничный)
    стр.050 =900
    Вопрос: что у нас неправильно заполнено и с чем сравнивает налоговая?
    п.р.3.2.1 стп.210 и пр.10 стр.010 гр.3 - что это за строки?

    И считается ли наш отчет не сданным? Отправили то мы его вчера.

  27. #3507
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Вопросы снимаю. Все ответы нашли сами. )))

  28. #3508
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2016
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от kadyik Посмотреть сообщение
    Сдал по ТКС первичный РСВ с ошибкой по СНИЛС по одному сотруднику. Пришло уведомление, что отчет сдан не полностью и надо уточнить. Сдал К/1, где все разделы, кроме 3 такие же. В разделе 3 сотрудника с неправильным СНИЛС заполнил без зарплаты, строка 010=1, строка 040=по номеру в первичном РСВ, строка 050=дата сдачи К/1, строки 060, 070, 080=2. Потом заполнил этого сотрудника уже с правильным СНИЛС с зарплатой, строка 010=0, строка 040=номер следующий исходя из первичного РСВ, строка 050=дата сдачи К/1, строки 060, 070, 080=1. Отчет К/1 тоже сдан не полностью и надо уточнить. Подскажите, что я не так делаю?
    Как решили вопрос? У меня тоже самое, только СНИЛС верный. Подала К1 и письмо отправила со всеми док-ми. Опять пришло "Отчет принят, но требует корректировки". Сдавали в налоговую по Центру? Может позвонить и уточнить у них что им надо?

  29. #3509
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2016
    Сообщений
    7

    Вопрос

    Цитата Сообщение от kadyik Посмотреть сообщение
    Сдал по ТКС первичный РСВ с ошибкой по СНИЛС по одному сотруднику. Пришло уведомление, что отчет сдан не полностью и надо уточнить. Сдал К/1, где все разделы, кроме 3 такие же. В разделе 3 сотрудника с неправильным СНИЛС заполнил без зарплаты, строка 010=1, строка 040=по номеру в первичном РСВ, строка 050=дата сдачи К/1, строки 060, 070, 080=2. Потом заполнил этого сотрудника уже с правильным СНИЛС с зарплатой, строка 010=0, строка 040=номер следующий исходя из первичного РСВ, строка 050=дата сдачи К/1, строки 060, 070, 080=1. Отчет К/1 тоже сдан не полностью и надо уточнить. Подскажите, что я не так делаю?
    Как решили вопрос? У меня тоже самое, только СНИЛС верный. Подала К1 и письмо отправила со всеми док-ми. Опять пришло "Отчет принят, но требует корректировки". Сдавали в налоговую по Центру? Может позвонить и уточнить у них что им надо?

  30. #3510
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    10
    Подскажите, пожалуйста! ИП был работодателем 1 квартал 2018г. Во втором квартале работников не было и деятельности тоже. Сдала в ИФНС нулевой расчет по страховым взносам с пустым разделом 3. Налоговая требует пояснения, почему раздел 3 пуст? Туда нужно внести руководителя. НО ИП не руководитель, не учредитель, не директор... В законах тоже по этой теме ничего не нашла. ПОМОГИТЕ найти ответ!

+ Ответить в теме
Страница 117 из 160 ПерваяПервая ... 1767107113114115116117118119120121127 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •