т.е. у вас переплата возникла именно из-за переплаты, а не из-за превышения расходов?
в таком случае возмещает фнс и в рсв это отражать не нужно.
т.е. у вас переплата возникла именно из-за переплаты, а не из-за превышения расходов?
в таком случае возмещает фнс и в рсв это отражать не нужно.
Переплата образовалась за счет превышения расходов над уплаченными взносами.
Скажите, пожалуйста, доплата за вахтовый метод не облагается взносами и ндфл, но все равно же должна попадать в расчет. А у меня не попадает. Что не так ...?
Свой бухгалтер, наверное, надо было нулевой расчет сдать.
Подскажите пожалуйста, как сдать РСВ, если в мае перешли в новую налоговую.
Сдавать отчет с указанием апреля и начислений в старую налоговую, а с мая в новую ??
Платили тоже, за апрель по старому ОКТМО, май по новому
Подскажите пожалуйста, как сдать РСВ, если в мае перешли в новую налоговую.
Сдавать отчет с указанием апреля и начислений в старую налоговую, а с мая в новую ??
Платили тоже, за апрель по старому ОКТМО, май по новому
Коллеги, добрый день,
Подскажите, для "нулевой" РСВ без начислений и выплат, правильно будет такое заполнение?
Приложение 1, Подразделы 1.1 и 1.2
строка 010 - 1
строка 020 - 0
Приложение 2
строка 010 - 1
Раздел 3 на директора
строка 160 - 1
строка 170 - 1
строка 180 - 1
Больше всего волнует Приложение 2, т.к. не выполняется контрольное соотношение "если ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0". Я так понимаю в данном случае нужно будет пояснение сдавать?
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите по поводу вахтового метода? показываются начисления в расчете?
в 6-ндфл вахтовая надбавка не показывается, так как нет облагаемого дохода. А в расчете же показываются по строке 040 в соответствии со статьей 422. Или нет? У меня в отчете не заполняется это? кода дохода то такого нету.......
Тоже не понимаю, как теперь РСВ нулевой сдавать. У нас РОО, директор на общественных началах работает, начислений нет.
С нулевым количество застрахованных лиц в разд. 1 и 2 выдает ошибки. Если указать 1, то вылезают другие ошибки:
Не указана сумма выплат с начала года стр. 020 гр. 1 для застрахованных лиц стр. 010 гр. 1(░ <= ░)
Не указана сумма выплат за последние 3 месяца стр. 020 гр. 2 для застрахованных лиц стр. 010 гр. 2(░ <= ░)
Нигде пояснений как заполнять не нашла
А раздел 3 заполняете? тогда признак застрахованного лица должен быть 2. Тогда с нулевым количеством застрахованных проходит.
Добрый день, подскажите, суточные (в пределах нормы) нужно включать в РСВ?
Приложение 3 Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетруд.
по строке 60 показываем количество получателей? а количество дней? тут что?
Количество месяцев уплаты?
alex1979, если ТД заключен - то застрахованное. Тогда в р.3,1 признак 1, в р. 1 кол-во застрахованных - 1, с которых начислены взносы - 0. А для соцстраха такого деления нет, поэтому там 0, если ничего не начислялось.
Если в Приложении 2 для соцстраха 0, тогда в разделе 3 строка 180 ставить 2 - не застрахован? Чтобы выполнялось соотношение
Отметим, что согласно контрольным соотношениям (направлены письмом ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@) показатели графы 2 строки 010 приложения № 2 раздела 1 (т.е. количество физлиц, застрахованных в системе обязательного социального страхования за последние три месяца отчетного периода) должны быть равны количеству лиц, в отношении которых по строке 180 раздела 3 (признак застрахованного лица в системе обязательного социального страхования) указан признак "1".
alex1979, так у вас заключен ТД или нет? Если заключен, то вы не можете ставить признак 2. А если вы ставите 1 в прил.2, программа выдает ошибку при нулевых начислениях? Нашла образец нулевки, там "1", так что я ошиблась:-((
Если в приложении 2 поставить 1, то программа выдает ошибку, если поставить о, пропускает, при условии, что в 3.1 в строке 180 признак 2. Но так как в 1 квартале я везде показывала 1 (и приложении 2 и в 3.1), то теперь программа ругается на несоответствие данных 2 квартала с первым... Это какое-то издевательство честное слово... что теперь корректировку нулевки за первый квартал сдавать???
Договор заключен, директор в неоплачиваемом отпуске.
1 в 010 прил.2 дает ошибку из-за нулевых начислений.
0 в 010 прил.2, значит директор не застрахован и в 3.1 признак 2
Вообщем получается два варианта: один логичный, другой с правильными контрольными соотношениями. Какой выбрать пока неясно...
Добрый день,коллеги, подскажите как же все таки правильно нужно сделать нулевой рсв при налчии только учредителя, указать в графах застрах лица по 0 и без раздела 3 или ставить застрах по 1 и раздел 3 с учредителем,но без начислений?
В том то и дело, что видимо пока никто не знает как его заполнять правильно......у меня с застрахованным 1 в 1 разделе и без начислений в 3 СБИС не пропустил, поставила, как писала выше - в 1 разделе застрахованных 1, а в 3 разделе код 02. вроде не ругается, но сравнивает данные с первым кварталом и ругается....там то я ставила единички везде...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)