×
×
  1. #3451
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,437
    т.е. у вас переплата возникла именно из-за переплаты, а не из-за превышения расходов?
    в таком случае возмещает фнс и в рсв это отражать не нужно.

  2. #3452
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2017
    Сообщений
    16
    Переплата образовалась за счет превышения расходов над уплаченными взносами.

  3. #3453
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2013
    Сообщений
    81
    Скажите, пожалуйста, доплата за вахтовый метод не облагается взносами и ндфл, но все равно же должна попадать в расчет. А у меня не попадает. Что не так ...?

  4. #3454
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Свой бухгалтер Посмотреть сообщение
    ИП без сотрудников уже год. За 3 месяца 2018 года не сдали РСВ, заблокировали расчетный счет.
    Правильно же понимаю, что не надо сдавать РСВ ИП который без сотрудников, потому что

    "Статья 419. Плательщики страховых взносов
    1. Плательщиками страховых взносов (далее в настоящей главе - плательщики) признаются следующие лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными "законами" о конкретных видах обязательного социального страхования:
    1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам"
    Не правильно. ПФР и ФНС должны были догадаться, что работников нет? Если ИП перестал быть работодателем, то он должен был сняться с учёта как работодатель и вот только тогда обязанности подавать отчёты не будет.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #3455
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,759
    Свой бухгалтер, наверное, надо было нулевой расчет сдать.

  6. #3456
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,437
    Цитата Сообщение от Альбина* Посмотреть сообщение
    Переплата образовалась за счет превышения расходов над уплаченными взносами.
    не знаю, по логике надо отражать.
    но в рсв графа называется"возмещено ФСС" - получается не надо.

  7. #3457
    АнонимНА
    Гость

    при смене ОКТМО

    Подскажите пожалуйста, как сдать РСВ, если в мае перешли в новую налоговую.
    Сдавать отчет с указанием апреля и начислений в старую налоговую, а с мая в новую ??

    Платили тоже, за апрель по старому ОКТМО, май по новому

  8. #3458
    АнонимНА
    Гость

    при смене ОКТМО

    Подскажите пожалуйста, как сдать РСВ, если в мае перешли в новую налоговую.
    Сдавать отчет с указанием апреля и начислений в старую налоговую, а с мая в новую ??

    Платили тоже, за апрель по старому ОКТМО, май по новому

  9. #3459
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    29
    Коллеги, добрый день,

    Подскажите, для "нулевой" РСВ без начислений и выплат, правильно будет такое заполнение?

    Приложение 1, Подразделы 1.1 и 1.2
    строка 010 - 1
    строка 020 - 0

    Приложение 2
    строка 010 - 1

    Раздел 3 на директора
    строка 160 - 1
    строка 170 - 1
    строка 180 - 1

    Больше всего волнует Приложение 2, т.к. не выполняется контрольное соотношение "если ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0". Я так понимаю в данном случае нужно будет пояснение сдавать?

  10. #3460
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2013
    Сообщений
    81
    ПОЖАЛУЙСТА, подскажите по поводу вахтового метода? показываются начисления в расчете?

  11. #3461
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,376
    Цитата Сообщение от Mamusik Посмотреть сообщение
    показываются начисления в расчете?
    в смысле?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #3462
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2013
    Сообщений
    81
    в 6-ндфл вахтовая надбавка не показывается, так как нет облагаемого дохода. А в расчете же показываются по строке 040 в соответствии со статьей 422. Или нет? У меня в отчете не заполняется это? кода дохода то такого нету.......

  13. #3463
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2013
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от Mamusik Посмотреть сообщение
    в 6-ндфл вахтовая надбавка не показывается, так как нет облагаемого дохода. А в расчете же показываются по строке 040 в соответствии со статьей 422. Или нет? У меня в отчете не заполняется это? кода дохода то такого нету.......
    Разве никто не сталкивался с вахтой????

  14. #3464
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2013
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от Mamusik Посмотреть сообщение
    в 6-ндфл вахтовая надбавка не показывается, так как нет облагаемого дохода. А в расчете же показываются по строке 040 в соответствии со статьей 422. Или нет? У меня в отчете не заполняется это? кода дохода то такого нету.......
    Разве никто не сталкивался с вахтой????

  15. #3465
    Клерк Аватар для Donda
    Регистрация
    29.06.2014
    Адрес
    г. Казань
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от alex1979 Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день,

    Подскажите, для "нулевой" РСВ без начислений и выплат, правильно будет такое заполнение?

    Приложение 1, Подразделы 1.1 и 1.2
    строка 010 - 1
    строка 020 - 0

    Приложение 2
    строка 010 - 1

    Раздел 3 на директора
    строка 160 - 1
    строка 170 - 1
    строка 180 - 1

    Больше всего волнует Приложение 2, т.к. не выполняется контрольное соотношение "если ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0". Я так понимаю в данном случае нужно будет пояснение сдавать?
    Тоже не понимаю, как теперь РСВ нулевой сдавать. У нас РОО, директор на общественных началах работает, начислений нет.

    С нулевым количество застрахованных лиц в разд. 1 и 2 выдает ошибки. Если указать 1, то вылезают другие ошибки:
    Не указана сумма выплат с начала года стр. 020 гр. 1 для застрахованных лиц стр. 010 гр. 1(░ <= ░)
    Не указана сумма выплат за последние 3 месяца стр. 020 гр. 2 для застрахованных лиц стр. 010 гр. 2(░ <= ░)

    Нигде пояснений как заполнять не нашла

  16. #3466
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,759
    А раздел 3 заполняете? тогда признак застрахованного лица должен быть 2. Тогда с нулевым количеством застрахованных проходит.

  17. #3467
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Добрый день, подскажите, суточные (в пределах нормы) нужно включать в РСВ?

  18. #3468
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    А раздел 3 заполняете? тогда признак застрахованного лица должен быть 2. Тогда с нулевым количеством застрахованных проходит.
    а разве это правильно? директор же застрахованное лицо, даже если нет начислений

  19. #3469
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    А раздел 3 заполняете? тогда признак застрахованного лица должен быть 2. Тогда с нулевым количеством застрахованных проходит.
    а разве это правильно? директор же застрахованное лицо, даже если нет начислений

  20. #3470
    Аноним
    Гость
    Приложение 3 Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетруд.
    по строке 60 показываем количество получателей? а количество дней? тут что?
    Количество месяцев уплаты?

  21. #3471
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,437
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по строке 60 показываем количество получателей?
    да
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а количество дней? тут что?
    Количество месяцев уплаты?
    количество выплат
    да, если в 1 полугодии платили все месяцы, то ствите 6 (если один получатель)

  22. #3472
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,437
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по строке 60 показываем количество получателей?
    да
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а количество дней? тут что?
    Количество месяцев уплаты?
    количество выплат
    да, если в 1 полугодии платили все месяцы, то ствите 6 (если один получатель)

  23. #3473
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,759
    alex1979, если ТД заключен - то застрахованное. Тогда в р.3,1 признак 1, в р. 1 кол-во застрахованных - 1, с которых начислены взносы - 0. А для соцстраха такого деления нет, поэтому там 0, если ничего не начислялось.

  24. #3474
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    alex1979, если ТД заключен - то застрахованное. Тогда в р.3,1 признак 1, в р. 1 кол-во застрахованных - 1, с которых начислены взносы - 0. А для соцстраха такого деления нет, поэтому там 0, если ничего не начислялось.
    И где логика? А для соцстраха такого деления нет, поэтому там кол-во застрахованных - 1.

  25. #3475
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    alex1979, если ТД заключен - то застрахованное. Тогда в р.3,1 признак 1, в р. 1 кол-во застрахованных - 1, с которых начислены взносы - 0. А для соцстраха такого деления нет, поэтому там 0, если ничего не начислялось.
    Если в Приложении 2 для соцстраха 0, тогда в разделе 3 строка 180 ставить 2 - не застрахован? Чтобы выполнялось соотношение

    Отметим, что согласно контрольным соотношениям (направлены письмом ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@) показатели графы 2 строки 010 приложения № 2 раздела 1 (т.е. количество физлиц, застрахованных в системе обязательного социального страхования за последние три месяца отчетного периода) должны быть равны количеству лиц, в отношении которых по строке 180 раздела 3 (признак застрахованного лица в системе обязательного социального страхования) указан признак "1".

  26. #3476
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,759
    alex1979, так у вас заключен ТД или нет? Если заключен, то вы не можете ставить признак 2. А если вы ставите 1 в прил.2, программа выдает ошибку при нулевых начислениях? Нашла образец нулевки, там "1", так что я ошиблась:-((

  27. #3477
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    alex1979, так у вас заключен ТД или нет? Если заключен, то вы не можете ставить признак 2. А если вы ставите 1 в прил.2, программа выдает ошибку при нулевых начислениях? Нашла образец нулевки, там "1", так что я ошиблась:-((
    Если в приложении 2 поставить 1, то программа выдает ошибку, если поставить о, пропускает, при условии, что в 3.1 в строке 180 признак 2. Но так как в 1 квартале я везде показывала 1 (и приложении 2 и в 3.1), то теперь программа ругается на несоответствие данных 2 квартала с первым... Это какое-то издевательство честное слово... что теперь корректировку нулевки за первый квартал сдавать???

  28. #3478
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    alex1979, так у вас заключен ТД или нет? Если заключен, то вы не можете ставить признак 2. А если вы ставите 1 в прил.2, программа выдает ошибку при нулевых начислениях? Нашла образец нулевки, там "1", так что я ошиблась:-((
    Договор заключен, директор в неоплачиваемом отпуске.
    1 в 010 прил.2 дает ошибку из-за нулевых начислений.
    0 в 010 прил.2, значит директор не застрахован и в 3.1 признак 2
    Вообщем получается два варианта: один логичный, другой с правильными контрольными соотношениями. Какой выбрать пока неясно...

  29. #3479
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2010
    Сообщений
    250
    Добрый день,коллеги, подскажите как же все таки правильно нужно сделать нулевой рсв при налчии только учредителя, указать в графах застрах лица по 0 и без раздела 3 или ставить застрах по 1 и раздел 3 с учредителем,но без начислений?

  30. #3480
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Naglesh Посмотреть сообщение
    Добрый день,коллеги, подскажите как же все таки правильно нужно сделать нулевой рсв при налчии только учредителя, указать в графах застрах лица по 0 и без раздела 3 или ставить застрах по 1 и раздел 3 с учредителем,но без начислений?
    В том то и дело, что видимо пока никто не знает как его заполнять правильно......у меня с застрахованным 1 в 1 разделе и без начислений в 3 СБИС не пропустил, поставила, как писала выше - в 1 разделе застрахованных 1, а в 3 разделе код 02. вроде не ругается, но сравнивает данные с первым кварталом и ругается....там то я ставила единички везде...

+ Ответить в теме
Страница 116 из 160 ПерваяПервая ... 1666106112113114115116117118119120126 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •