Подскажите, а какой признак выплат ставить, если в течение квартала не было выплат по больничным? Имеет ли значение, поставить 01 или 02?
Подскажите, а какой признак выплат ставить, если в течение квартала не было выплат по больничным? Имеет ли значение, поставить 01 или 02?
Дозвонилась до налоговой .Если будет расхождение с ИФНС даже не копейку автоматом придет требование. Сказали по крайне мере в 19 ничего не пересдавать и не писать никакие ответы на требования.
ИП, ЕНВД, есть наемный труд. Подскажите, оплата арендной платы физлицу (НДФЛ удерживаю, без уплаты пенсионных и др. взносов) - включать в расчет?
Nikost, да, в приложении 2. Кажется, разобралась. В нашей области соцстрах выплачивает напрямую пособия по б/л, поэтому 1 Просто при автоматическом заполнении проставился признак 2.
Подскажите, какие страницы нужно сдавать, если нет работников и не каких платежей не производилось?
Выложили бы пример заполнения нулёвки с директором, а то столько людей с нулёвками и каждый раз обсуждать ...
ИП. ЕНВД+УСН. Наемный труд.
Код тарифа плательщика (стр. 001 Приложения 1) - 3 ?
Разница в 0,01 копейке. Да ответить стоит -с этим я согласна. Потом не оберёшься.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
ИП. ЕНВД+УСН. Есть наемный труд.
Получается мне нужно заполнить два приложения N 1 к разделу 1?
Одно приложение по коду
02 - Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов
второе приложение по коду
03 Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых
взносов
Правильно?
Последний раз редактировалось alexVRN; 10.04.2017 в 17:04.
alexVRN, Вы делите взносы по системам НО?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Не понятно-что вы имеете ввиду-если директор не работал, потому что был в отпуске без содержания-тогда он-застраховнный, сведения на него в РСВ подавать надо (раздел 3), если речь про директора единственного учредителя без трудового договорв, то ясности в вопросе нет -ни по СЗВ-М, ни по РСВ. Мое мнение-в СЗВ-М не показывать, В РСВ-так же не указывать, в т.ч. и разделе 3, т.е. подать нулевку
Я не согласна с выводами, сделанными в статье на "Клерке":
"При этом, среди застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного и медицинского страхования прямо поименованы руководители – единственные учредители организаций." Вот как звучит пункт закона, определяющий ЗЛ:
"работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями)....", т.е. нет тр. договора-такой директор Не ЗЛ.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Нет разница именно в 0,01 копейке. Они умножают базу на 22%- получается у них сумма 86513,46 копеек, а у меня по каждому физ. лицу получается 86513,47.
Ужасно неудобно, что контрольные соотношения или хотя бы главное-несоответствие суммы взносов в целом по организации и по каждому работнику не производится в программе, а проверочную на сайте налог.ру только обещают-если в организации тысяча человек (2,3,5,10)-тогда с калькулятором эти суммы проверять?
Нет 86 тысяч 513рублей 13 копеек. При отправке в контуре не было никаких сообщений. Все прошло. Перед отправкой искала проверочные программы, не нашла.
Добрый вечер. Пришел отрицательный протокол " СНИЛС в базе налоговой не НАЙДЕН". ИФНС отвечает, что ПФ выгрузил так, а ПФ - отфутболивает в ИФНС. ЧТО ДЕЛАТЬ???? У кого-нибудь есть такой ответ? Как Вы решили? Буду очень благодарна.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)