Всего 1000 рублей??? Ну хоть что-то положительное есть при передаче РСВ от ПФР к ФНС. В ПФР было 5% то ли от базы для начислений, то ли от взносов...
Но по РСВ в ПФР я всё-равно скучаю. Там если был косяк в квартале, то тётеньки из ПФР моментально говорили что и как корректировать.
А здесь, если три квартала сданы, то это не значит, что ты сдашь год без корректировки всех этих кварталов. Причём ищешь то, не зная что. Печалька.
Хотя инспектор ИФНС сказала, что если отчёт отправлен и пришёл отрицательный протокол, то у них есть разъяснения - НЕ ШТРАФОВАТЬ. Так как была выполнена попытка сдачи.
Но я всё-равно трясусь и жду протокол на корректировку первого квартала, чтобы опять попытаться впихнуть ИФНС годовой отчёт(
основание искать некогда, но вот разъяснение:
РАЗМЕР ШТРАФА ЗА ОПОЗДАНИЕ
За несвоевременную сдачу расчета по страховым взносам в 2017 году ИФНС вправе наложить штраф на организацию или индивидуального предпринимателя. Размер штрафа – 5 процентов от суммы взносов, которая подлежит уплате (доплате) на основании расчета. Однако стоит заметить, что при расчете штрафа из этой суммы должны вычесть сумму страховых взносов, которая была уплачена в бюджет в срок. 5-процентный штраф начислят за каждый месяц (полный или неполный) просрочки с подачей расчета.
Минимальный и максимальный штрафСкрыть
Общая сумма штрафа за несвоевременное представление РСВ в 201году не может быть больше 30 процентов от суммы взносов и меньше 1000 рублей. То есть, допустим, если взносы были в полном объеме уплачены в срок, то штраф за несвоевременное представление расчета составит 1000 руб. Если же в установленный срок страховые взносы были уплачены только частично, то штраф должны рассчитать с разницы между суммой взносов, которая указана в расчете, и фактически перечисленной в бюджет.
Штрафы за несвоевременную уплату взносов - это другая тема
Умножение лучше всего производить делением.
(из разговора двух амеб)
вот по штрафам за несвоевременную уплату взносов
https://www.gazeta-unp.ru/articles/5...sov-qqq-17-m08
Умножение лучше всего производить делением.
(из разговора двух амеб)
Спасибо, девочки!
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Я вот тестирую одну программку, которая ищет и находит! расхождение по суммам в РСВ (на 1 копейку и больше)
Если кому надо - мне нужны будут ваши файлы в XML формате за 1-4 кв.
- мой адрес в профиле
Добрый день! Мне вот даже и искать не долго пришлось. Только от этого не легче. Суть такая: допустим зарплата 1 человека - база 10 руб 25 коп. Х 22% = 2,26;
2 го человека - база 10 руб 25 коп. Х 22% = 2,26; В разделе 3: 2,26+2,26=4,52.
Суммированная база в 1 разделе - 20,50 х22% = 4,51 коп.
Такие дела....
Подогнать, так в карточке по сотрудникам будет неверно...
Татьяна Л,
вывод: если размер дохода оканчивается на "5", то жди проблем с округлением и с РСВ
Да. Необязательно на 5. Если взять базу 10.40 + 10.60.
Считаю, что програмисты ИФНС поднагадили
еще дополнение пользователям Контура
посмотрите - в 3 разделе есть клавиша (после добавить сотрудника) - действия -далее четвертая сверху клавиша (не помню точно как называется) нужно данные за прошлые периоды загрузить (она переименовывается в обновить суммы за прошлые периоды)
после загрузки данных Контур вам все пересчитает - клавиши слева от каждой цифры расчета с формулой
я нажала все -пересчитала все
была проблема -Контур не видел 1 квартал (пять раз приходил отказ из-за СНИЛСА сотрудника в итоге сдала бумажный) - загрузила еще раз 1 квартал и сохранила без отправки - после этого все цифры появились - по каждому сотруднику можно открыть данные за 1-2-3-4 квартал и прямо в программе ( если не очень много сотрудников все проверить - если много - то авторасчет)
Объясните мне что это за контрольные соотношения такие в 1С Зуп, или там не правильно?
У меня есть один уволенный сотрудник в 3 кв., заполняю сейчас годовой расчет, в раздел 3 вручную включаю этого уволенного сотрудника, подраздел 3.2.1 не заполняю.
При этом ген. дир уходит в декабре в отпуск за свой счет.
Заполняю стр. 010 пр. 1 подразд. 1,1 графу 5 - ставлю "1", стр. 020 того же подраздела ставлю "0", 1С ругается на контрольные соотношения.
Заполняю по другому: везде ставлю по "0" - 1С пропускает, говорит что ошибок в контрольных соотношениях нет.
При этом в разделе 3 на ген. дира вручную добавляю 3 строку "12" - "НР" - суммы по нулям.
Так зачем включать уволенных, если стр. 010 по нулям заполняется?????
не то слово - дайте фотографию .... не пожалею 10 яиц
удивительно, но их же программа протестировала и сказала ошибок нет.... а Контур все пересчитал( я уже говорила)....и отчет сдался!!!! расхождение с данными., которые тестировались Тестером в 3копейки!!!
как только российские "программеры беруться за дело " ....
приходится додумывать на ходу - никаких подсказок, придумай сам - куда ткнуть
и в третий раз говорю - кто ж придумал формулу расчета: з пл за год*0,22-з пл янв- ноябрь*0,22= взносы за декабрь? автора в студию!!!!!
не передать словами мое удивление, когда в Контуре в персональных данных в 3 разделе добавляешь в октябре копейку, а в ноябре автоматом уменьшается!!! математики рыдали бы))))
причем в контрольных соотношениях, которые ИФНС прислали (на 20 листах) ни слова про эту формулу, есть все что угодно....
Последний раз редактировалось tv06; 26.01.2018 в 15:53.
Сегодня сделала ещё одну попытку сдачи ЕРСВ, по прежнему не принимают. Прикладываю протокол и раздел 1.1. Буду очень признательна если кто-то наведет хоть на какую-то мысль, что искать. Проверила уже все СНИЛСЫ, Паспорта, ИНН, нигде ничего не дублируется и лишних знаков не стоит. Помогите
[ATTACH=CONFIG]60785[/ATTACH]
Последний раз редактировалось Varvara22; 26.01.2018 в 16:03.
Varvara22,
можно попробовать найти ошибку через мой проверочный модуль
Но для этого понадобятся ваши файлы в эл. виде за 1-4 кв.
У меня индивидуальный предприниматель! С удовольствием пришлю Вам Файлы на проверку, вдруг что всплывет. Напишите в ЛС, куда отправить
Varvara22,
отправила
9089263436@mail точка ru
Подскажите пожалуйста, мы в декабре платили физ.лицу по договору ГПХ и я в Приложении 1 в сумму выплат и иных вознаграждений включила эту сумму, а в Приложении 2 Сумму выплат и иных вознаграждений я указала без этого договора ГПХ. Сейчас читаю и понимаю, что надо было и в Приложение 2 включить эту сумму в строку 020 и также включить эту сумму в строку 030. Наверное надо подать уточненку и включить в нее всё те же разделы, как и в первичном расчете, кроме Раздела 3? Или все полностью подать снова?
Здравствуйте!
может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией:
Начислили з/п в сентябре, сдали отчет за 9 мес. За 4 кв. деятельность не велась, з/п не начислялась.
При заполнении годового отчета по взносам выдает ошибки соответствия.
Если проставлять количество застрахованных физ.лиц за квартал: нули (а общее кол-во с начала общ.периода =1)
то пишет, что ошибка соответствия с третьим разделом. Что 0 не равен 1.
я так понимаю, что при этом - в третьем разделе никого быть не должно?
Если же все-таки проставить кол-во человек в квартале = 1
то при проверке указывается что должны быть начисления. А их нет! (чел. в отпуске без сохранения з/п)
что делать ума не приложу. с ошибками отправлять?
Коллеги, подскажите, если один сотр. и весь квартал был в отпуске без сохранения (а фирма открылась в октябре 17), то в РСВ нужно его за месяцы НР указывать вообще? а НЕОПЛ где-то должно стоять?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)