Генук, не-не, проходил тут у нас какой-то физик, который пытался встать на учет как работодатель в ПФ, не будучи ИП. Там вытаращили глаза и не поняли, чего надо делать. Так что встречаются уникумы ))
Генук, не-не, проходил тут у нас какой-то физик, который пытался встать на учет как работодатель в ПФ, не будучи ИП. Там вытаращили глаза и не поняли, чего надо делать. Так что встречаются уникумы ))
Скажите пожалуйста, в персонифицированные сведения надо включать сумму пособия по беременности и родам? Надо ли эту сумму включать в сумму общих выплат и необлагаемых на ОПС и на ОМС?
При проверке отчета ЕРСВ программа выдает ошибку " В основном расчете исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу в соответствии с п.1 ст.248 НК РФ за 1-ый месяц отчетного периода (гр. 3 стр. 050 подр. 1.3.1 с признаком основания по стр. 0021=1) не равна сумме всех гр. 290 всех подразделов 3.2.2 с кодом тарифа 21 так же за 1-ый месяц. Такой же ответ прислала и налоговая.
Но все суммы совпадают. Чем может быть вызвана такая ошибка? Спасибо.
Доброго дня! сотруднику при увольнении в феврале были пересчитаны отпускные. За февраль база получается отрицательная. Как заполнять раздел с персучетом в таком случае? Свернуть минус в январь, а февраль проставить 0 ?
Зимушка-Зима, отпускные изначально когда были выплачены?
ИП на патенте с работниками.
скажите пожалуйста где можно взять 6-значный код вида деятельности. в нашем патенте указан двухзначный - 03 - парикмахерская.
программа требует 6-значный((
Добрый день, коллеги!
Насколько правильно получилось по вашему мнению?
1 сотрудник, без выплат,
Подраздел 1, 1. и Подраздел 1, 2:
строка 010 -1 чел.
строка 020 -0 чел
Раздел 3 :
3.1 данные физ.лица – заполнила
3.2 сведения о сумме выплат - заполнила нулями
Программа 1С 8.2 нашла ошибки по незаполненным сведениям в 3.2.
Удалила Раздел 3 с этим человеком и отправила через Астрал
Отзовитесь, кто уплачивает взносы в ПФР по дополнительному тарифу в соответствии с п.1 ст 428 НК РФ.
хорошо что олату не надо выбирать
Fraxine, подскажите, пожалуйста, при совмещении режимов вы заполняли два приложения1? У нас деятельности по ЕНВД практически не было в этом квартале, вот и думаю, если не делить, будет ли ошибкой? И к чему вообще все это разделение, если тарифы одинаковые???
и правильно программа сделала, т.к. согласно п.22.2 "Порядка заполнения" в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах, в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется
Т.е. Вы вообще не должны включать этот раздел в состав Расчета.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Так я не пойму. Раздел 3 является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для сдачи всем или нет? Вроде ж согласно Инструкции Раздел 3 включен в обязательный перечень листов....
А тут нулевки сдают без него... Как правильно-то?
И еще. Одну нулевку (т.е. там где сотров нет и CЗВМ не сдается на учредителя) я по почте услала с пустым Разделом 3 (и 3.1 и 3.2). Это критично? Или сразу корректировку следом слать?
Один сотрудник. Директор. В отпуске до 1,5 лет. Выплаты только по уходу (т.е. за счет ФСС).
Вопросы:
1. Приложение 3 к Разделу 1 заполняю или поскольку платит ФСС, то нет?
2. В приложении 2 к Разделу 1 код ставлю 1 - прямые выплаты или 2 - зачетная система? Мы сначала выдаем из собственных средств, потом ФСС возмещает по заявлению.
3. Не пойму ,где надо ставить ДЕТИ (какой раздел какая графа? Что-то не нашла я...
Здравствуйте!
А где в статье "Расчет по страховым взносам (РСВ) за 1 квартал 2017 года: пример заполнения" обещанный пример заполнения расчета в формате Excel? По ссылке попадаешь в раздел бланки и опять же в бланках этот расчет не в Excel, а в PDF. Так хотелось бы и пример заполнения, и бланк расчета в Excel.
И как-то не радует ответственность за ошибки в этом расчете...
Здравствуйте!
Хочу уточнить, как отражать пособия в отчете - по начислению или по выплате.
В частности, пособие до 1,5 лет за март, выплаченное в апреле, попадет ли в строку 070 за март приложения 2 к разделу 1
прошу прощения, я видимо ввела Вас в заблуждение фразой
я имела в виду не весь раздел 3, а подраздел 3.2, о котором привела цитату.
См. письмо ФНС России от 17.03.2017 № БС-4-11/4859: в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не начислялись выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета за исключением подраздела 3.2.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Всё может быть!
случай 1: я родственнику делала 3НДФЛ (возмещение с покупки квартиры) годы, примерно 2008-2012, ИНН был ульяновский. Потом какой-то год не приняли - ИНН у него ранее!!! присвоенный нашелся.... московский! Теперь живет с московским ИНН.
случай 2: в феврале знакомая пошла сдавать 3НДФЛ, а не принимают, говорят, ИНН не ваш, Маня Иванова, и Вани Иванова!!! Она с этим ИНН уже лет 16-17 живет и вот украли! Пошла писать заявление о возврате родного ИНН и ждала месяц, благо у неё бумажка была от налоговой!
Добрый день! У меня вопрос по заполнению Приложения 3 к разделу 1. У нас пилотный проект.
В этом квартале у нас было 2 простых больничных и один по БиР. Выплаты ФСС делал на счет работника. Мы оплачивали только по три дня. Какие цифры указывать в гр.2,3,4?
Строка 010
гр. 1 – 2
гр.2 – 18 (дней больничных всего)
гр.3- 5 575,68 (выплаты по двум обыч.больничным, включая наши 3 дня и перечисления ФСС на карту работников)
гр.4 - 3 783,96 (то, что ФСС перечислил на карты работников)
строка 030 (по БиР)
гр.1 – 1
гр.2 – 140
гр.3 - 46 285,40
гр.4 - 46 285,40
Правильно? Или не нужно указывать суммы, которые ФСС сам перечисляет?
Здравствуйте!
ИП УСН, работников нет.
Позвонила в ИФНС узнать нужно ли сдавать отчет нулевой даже без третьего раздела, мне ответили, что не нужно!
В #246/247 говорится о сдаче организацией с единственным учредителем нулевого отчета без 3-го раздела.
Поясните, пожалуйста:
- нулевой отчет сдавать без 3-го раздела
- вообще не сдавать
- письмо составить, чтоб они расписались, что имею право не сдавать?
Интересует еще один момент, подскажите, пожалуйста, по Подраздел 1.1:
Количество застрахованных лиц, всего (чел.) -10
Один работник был в отпуске без сохранения з/п с 1 по 31 марта, в графе "Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы, всего (чел.)" ставить 9 или 10?
В Подраздел 1.2 при применении пониженного тарифа (без уплаты ОМС) "Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы, всего (чел.)" заполнять аналогично Подраздел 1.1?
В феврале было возмещение средств ФСС, где их отразить?
Последний раз редактировалось ViviaMa; 10.04.2017 в 08:41.
Подскажите, ИП, ЕНВД, наемный труд.
Помимо выплат сотрудникам имеются регулярные выплаты физлицу (арендная плата). Вносить данные о выплате ФЛ не являющимися сотрудниками? Например в графу: "Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц ", а затем вычитать "Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами"?
Последний раз редактировалось alexVRN; 10.04.2017 в 11:26.
Добрый день.
Есть ООО на УСН. Штата нет, Директора нет. Есть сторонний управляющий на договоре.
(для подписания бумаг).
Декларация нулевая.
Сейчас пытаюсь распечатать новый Расчет по страховым взносам. КНД-1151111.
дает ошибку и требует заполнения персональных данных. Но у меня никого нет в штате.
Добрый день. Подскажите по поводу формулировки. В четверг отправила отчет-ушел, в пятницу пришел положительный протокол, а сегодня с утра пришло требование о предоставлении пояснений.
ст. 220 р. 3 СВ * "соответствующее значению ст. 200 р. 3 СВ тариф страховых взносов" = ст. 240 р. 3 СВ
Нашла в контрольных соотношения формулировку, но не могу понять что хотят от меня. Код стоит верный , суммы и значения правильные по каждому сотруднику. До налоговой не могу дозвониться. Понимаю что требования автоматом выставляются. Но что исправлять?
Добрый день!
Сотрудник работает по договору ГПХ, взносы на врем.нетрудоспособность 2,9% и в ФСС не платим, что прописано в договоре. В разделе 3 "Расчета по страховым взносам" по стр.180 признак застрахованного лица в системе обязательного социального страхования нужно ставить 2?
Тоже хотел разобраться с ГПХ.
Я так понял, что в Приложении 2 "Расчет соц.страха" в 010 "Кол-во застрах-х лиц" - людей на ГПХ не включаем (т.к. не явл-ся застрхованными по 255-фз - лица на ГПХ не перечислены в ст.2)
Но по стр.020 "Сумма выплат..." - выплаты по ГПХ включаются.
Затем по стр.030 "Суммы не облагаемые" - выплаты по ГПХ исключаются из базы (пп.2 п3. ст.422 НК)
По разделу 3.1 стр.180 - договорники по ГПХ не явл-ся застрахованными (255-фз), поэтому 2.
Хотел бы у коллег получить подтверждение или не согласием с такими рассуждениями.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)