Добрый вечер. Я запуталась с декларацией по НДС и ввозным НДС. Я ставлю заявление в книгу покупок, эта сумма попадает в 160 строку и берется к вычету. А начисление ввозного НДС нигде не показываем? Т. е. начисление идет только по декларации по косвенным налогам и к обычной декларации по НДС отношения не имеет? В обычной декларации мы исключительно только вычет показываем, так?