Благодарю за ответ.
Страница 5 пустая, а стр. 4 (Раздел 2.1.2. Расчет суммы торгового сбора) заполнена такими же данными, что и стр. 3. Причем номера строк такие же, что и на стр. 3.
Благодарю за ответ.
Страница 5 пустая, а стр. 4 (Раздел 2.1.2. Расчет суммы торгового сбора) заполнена такими же данными, что и стр. 3. Причем номера строк такие же, что и на стр. 3.
Уберите этот раздел и все. Он вам не нужен
Так и сделаю, Надежда. Премного благодарен.
Станичник, стойте! Эту декларацию сдавать нельзя, это образец. Данные оттуда надо в бланк переносить или в программу для сдачи отчетности. У нас нет формирования отчетности для сдачи в налоговую. Там специальные штрих-коды, требования к шрифтам и пр.
Надежда! Признаюсь честно, что последние три года сдавал декларацию, сформированную на вашем сайте, - и очень этому был рад. Подскажите, а гле можно взять @правильный@ бланк декларации за 2018 год?
Станичник, и в прошлые годы нельзя было её сдавать. Странно, что у вас её принимали А все бланки есть в разделе Бланки на сайте https://www.klerk.ru/blank/116538/
Поищу, - благодарствую.
Скачал бланк декларации, но почему-то на нем нет штрих-кода в левом верхнем углу.
на месте штрих код, не пугайте меня так. Только что проверила
Прошу прощения, но у меня почему-то штрих-кода нет. Будем разбираться.
а я сегодня сдавала декларацию на скачанном отсюда бланке. Штрих код там слева вверху есть, а в налоговой сказали что еще справа должно быть и внизу кажется (типа QR-кода на вид, посмотрела на чужих декларациях). Вот как это понимать?... Сказали надо из программы Налогоплательщик заполнять...
Станичник, если вы открываете через ексель, то штрих код должен быть. Он может быть не виден у вас на экране, но виден при просмотре страницы во время отправки на печать.
Понял, Надежда, посмотрю. Я так понял, что ш-коды те же, что и в прошлом году.
Теперь вот Юлия обрадовала необходимостью QR кода.
приняли, но сказали типа, не знаю пройдет или нет... Она сама там наклеила этот код в итоге, но что-то такое сказала что может не пройти, я так и не поняла почему... Итак первый раз сдаю, переживаю, а тут еще это.. И главное не понятно как узнать, прошло все, правильно ли все или нет
Julianeo, это просто какая-то наклейка ) МОжет с датой принятия.
хм, а выглядело как qr-код... кто их там разберет... ну да ладно, надеюсь все нормально)
Добрый день! Не подскажете, что написать в строке 020, если у меня получается отрицательная сумма. То есть:
130 19188
140 20503
Торгового сбора у меня нет.
А строка 020 = срока 130 - строка 140. 19188-20503=1315
Большое спасибо!
Так получилось, потому что я в 1-ом квартале уплатила не только пенсионный взносы (обычно всю сумму разбиваю на четыре равные доли и плачу поквартально), но и 1% от превышения в 300 тыс. Это превышение же также можно вычитать из налога?
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
уважаемые форумчане, нужен совет:
ошиблась в сумме платежа в ПФР (того, который "1% с суммы, превышающей) - не знаю, какой бес попутал, ошибка копеечная, но теперь в сомнениях, что записать в декларации? Фактическую правильную, или ту, что по банку прошла? Спасибо заранее
в декларации поставить правильную
копейку доплатить
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. ООО УСН 15%
1кв, 2кв, 3кв. налог начислен к доплате, строки 020,040,070 декларации.
а за 4кв налог к уменьшению строка 110.
Но! в 4кв была смена адреса и ИФНС и ОКТМО. Налог за 1.2,3кв уплачен и висит на старом ОКТМО.
И чтобы его уменьшить мне нужно код ОКТМО вместо нового в 4кв (стр.090) как положено, указать новый или старый ОКТМО??
Получается, если по правилам заполнять, то начислится 1,2,3кв по старому ОКТМО, а вот уменьшится ли налог по новому ОКТМО если там ранее было пусто, т.е как бы в карточке уменьшать то нечего?
подскажите как отразить возврат в декларации
получается 1 квартал база 3,5 млн., налог 525 000, во втором квартале прошел возврат денег покупателю 3 млн., поступлений было на 1 млн.
как мне отразить минусом ставить 2 млн.
Аноним, все доходы отражаются по книге ДиР. При возврате аванса сумма ставится с минусом в графу доходов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)