Добрый день!
Уточните, пожалуйста, следующее:
подаем сейчас корректировку по НДС, мало того, что она к возмещению
на 1,9 млн.руб, и уже Требование вот-вот выставят,
так первичную декларацию подала с ошибкой, не провела в базе одну реализацию
на 30 т.руб, как-то так получилось...
что можно написать в сопроводительном письме- причину корректировки? тех.ошибка в программе...??
нельзя же писать, типа, не провела 1 отгрузку, примите корректировку)))
ну, и прибыль, соот-но, в догонку к ней.. корректировочную...