×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Аноним
    Гость

    обороты по 76.АВ

    Добрый день.
    Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс., в течении сентября мы отгрузили ему на 700 тыс. Выставили сч-ф на аванс на 180 тыс. Д 76 АВ К 68.02. Программа при закрытии сентября формирует Д 68.02 К 76 АВ и в итоге по этому клиенту на 30.09 на 76 АВ нет сальдо. И эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж. Разве так может быть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,244
    Какая программа и какой релиз?

  3. #3
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,697
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс., в течении сентября мы отгрузили ему на 700 тыс. Выставили сч-ф на аванс на 180 тыс. Д 76 АВ К 68.02. Программа при закрытии сентября формирует Д 68.02 К 76 АВ и в итоге по этому клиенту на 30.09 на 76 АВ нет сальдо. И эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж. Разве так может быть?
    Если делать ПРАВИЛЬНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 1С, то;

    1. Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс.,
    и вы должны выписать сч.ф на аванс в размере НДС с 880 тыс.
    2. Каждую отгрузку сопровождать выписанными счетами фактурами и зачётом аванса.
    3. При формировании записей, у вас сформируется всё как и положено.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,462
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    МЕТОДОЛОГИИ 1С
    либо в программе есть возможность поставить галочку и выписывать сч/ф на аванс на сумму по состоянию на конец квартала

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22,920
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    3. При формировании записей, у вас сформируется всё как и положено.
    не факт.. возможен очередной косяк релиза

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    либо в программе есть возможность поставить галочку и выписывать сч/ф на аванс на сумму по состоянию на конец квартала
    Вот это хорошая тема, интересно где именно можно поставить такую галочку? Так то, что эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж неверно?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2016
    Сообщений
    102
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот это хорошая тема, интересно где именно можно поставить такую галочку? Так то, что эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж неверно?
    в книгу покупок должна была попасть сч.ф. если вы действовали по методологии 1С.
    книга продаж
    09.09.16 880 аванс
    Х.09.16 700 отгрузка
    книга покупок
    Х.09.16 700 зачет авансов полученных (код 22)

    в вашем случае, как я поняла должна быть сч ф. на 700 по отгрузке. и сч ф. на 180 на аванс. в книге покупок в этом случае регистрировать нечего.
    Последний раз редактировалось скл; 21.10.2016 в 00:20.

  8. #8
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,425
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Выставили сч-ф на аванс на 180 тыс.
    какого числа?
    Почему-то я Вам верю...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2016
    Сообщений
    102
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот это хорошая тема, интересно где именно можно поставить такую галочку?
    1С 8.3 это настраивается в учетной политике, которую вы ежегодно заполняете в начале года

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    какого числа?
    Выставили в октябре, но датировали 09.09., когда пришла предоплата. Понимаю, что неправильно поступаем, но у нас банк выгружается 1 раз в мес. К тому времени когда он выгружался, уже произошла частичная отгрузка. Да и покупатель просил сч-ф на 180 тыс., а не на 880. Теперь правильнее будет вручную удалить эту сч-ф из книги покупок? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,244
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да и покупатель просил сч-ф на 180 тыс., а не на 880.
    Ну мало ли что он просил. Это неправлмерно.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Ну мало ли что он просил. Это неправлмерно.
    Так удалять вручную эту сч-ф из книги покупок или нет? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?

  13. #13
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,244
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так удалять вручную эту сч-ф из книги покупок или нет? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?
    Зачем вручную?
    Делайте все как подложено, и программа сама все сформирует и в книгу продаж поставит, а потом в книгу покупок.
    Должна быть авансовая сч-ф в книге продаж на 880 тыс и в книге покупок кусок от нее на 700

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Зачем вручную?
    Делайте все как подложено, и программа сама все сформирует и в книгу продаж поставит, а потом в книгу покупок.
    Должна быть авансовая сч-ф в книге продаж на 880 тыс и в книге покупок кусок от нее на 700
    А можно будет с нового года галочку поставить в Учетной политике "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца"? Или это тоже неверно?

  15. #15
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,244
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или это тоже неверно?
    неверно
    Но некоторые так делают, поэтому в 1С предусмотрено.

  16. #16
    Клерк Аватар для titova-tlt
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    560
    на всю сумму. Вы представляете фирмы когда каждый день отгрузки-предоплаты? Да там с ума сойти можно будет - если на остаток выставлять.
    Понять отсутствие понимания НК - первый шаг к ещё большему пониманию непонимания...

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,199
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Но некоторые так делают, поэтому в 1С предусмотрено.
    я бы сказала - потому что в 1С предусмотрено.
    И ваще непонятно, почему такая самая грамотная и суперсоответствующая законодательству программа допускает такой неправильный подход на таком важном участке, как НДС, при том, что в мелочах эти яростные поборники методологии неприступны и непримиримы.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •