Почитала инет, пишут, что в ПФР их жутко не любят и вообще почти нельзя , и срок вроде как как только 2 месяца и тд и тп.
Почитала инет, пишут, что в ПФР их жутко не любят и вообще почти нельзя , и срок вроде как как только 2 месяца и тд и тп.
можно сдавать
Не бойтесь, если нужно сдать - сдайте, тогда не будет штрафа за занижение налоговой базы, если её нужно откорректировать. Срок 2 месяца установлен для сдачи РСВ-1 с разделом 6, после этого сдаются только 5 разделов корректировки РСВ-1, а при необходимости корректировок ИС в разделе 6 они включаются как корректирующие сведения при сдаче следующего отчета.
тут ситуевина такая, за 1 кв 2015 сдали РСВ с суммой НАМНОГО превышающей ЗП, т.е ЗП 15 , а сдали за март наример 451 тыс, я не знаю у кого и что там глюкнуло, но факт остается фактом.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нашла ошибку в РСВ за 1й кв-л : по всем работникам ( 3 чел) в разделе 6 неверно указала период работы - отражено все три месяца, а по факту приняты 15.01, все остальные данные верно. Как исправить, срок сдачи еще 16.05 - снова исходную отправлять со всеми разделами или только с 6-м с верным периодом работы? Заранее спасибо!
корректирующую, со всеми разделами
Спасибо! А почему корректирующую, ведь срок сдачи ещё не наступил?
потому, что у вас первичную приняли
Здравствуйте! По своему вопросу (пост 6 ) - отправила уточненку 001 , в 6 разделе тип корректировки "исходная" с правильными данными (стаж исправляла), в итоге получила положительный протокол.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а если нужно сдать уточненку РСВ-1 за 2 кв 2015г. и СЗВ? Отдельно РСВ-1 корректирующую 001, а как быть с СЗВ? Никак не выходит :-((
Корректирующие ИС (раздел 6) сдаются одновременно с исходными за текущий отчетный период. При этом зачастую нет необходимости сдавать корректирующую РСВ-1 за прошлый период, если исправление не преследует цели сделать исправление задним числом именно в том периоде (взносы не доначислены, а неверно были указаны).
Сейчас уточняю РСВ-1 за 9 месяцев в сторону увеличения налоговой базы в ПФР и ФОМС, взносы жду когда с пени будут оплачены. Правильно ли я понимаю, что РСВ-1 должна быть корректирующая 1, а 6 раздел в части исходный файл должна быть новая база и новые начисления, как в откорректированном уже РСВ-1, а также будут новые номера файлов? Корректирующий файл не заполняем так как сроки еще не вышли?
GSokolov,
Благодарю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)