×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    17

    Экспорт в ЕАЭС после 01.07.2016г.

    Здравствуйте, уважаемые клерки! Поиск по форуму только еще больше запутал меня, так как все восновном пишут что НОВОГО после 01.07.2016г., тяжело тем кто не особо знал как работать по-старому. Мы впервые столкнулись с экспортом, помогите разобраться в порядке действий. У нас несырьевой экспорт в Казахстан, отгрузка была 22.09.2016г., закупили товар для экспорта также 22.09.2016г., документы подтверждающие нулевую ставку, к примеру, соберем в ноябре 2016 г.

    1). 22го сентября 2016 мы выставили сф с нулевой ставкой , указав также в ней код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой ВЭД. нужно ли делать запись в книге продаж на дату 22.09.2016г.? если нужно - то с каким кодом операций по НДС? 01?
    2).Экспортная реализация не отражается в декларации за 3 квартал 2016 ни в разделе 3, ни в разделе 4. Но тогда появится расхождение с декларацией по налогу на прибыль, как с этим быть? Просто в последствии по запросу налоговой дать пояснение, о том что был экспорт в ЕАЭС?
    3). Входящий НДС по экспортируемому товару, который мы получили от поставщика отражаем в книге покупок и в разделе 3 декларации за ТРЕТИЙ квартал 2016г. также как и прочие внутри российские операции по покупке товаров, в том числе и код операции по НДС 01?
    4). Далее для подтверждения нулевой ставки мы соберем комплект документов (контракт + товарно-транспортная накладная + заявление о ввозе с отметкой налоговой Казахстана), пусть условно это произойдет в ноябре 2016 г. В декларации за 4 квартал 2016 г. в разделе 3 мы отражаем ТОЛЬКО операции по внутри российским покупкам-продажам, никаких восстановлений по экспортной операции не отражаем? В разделе 4 декларации за 4 квартал по строке 010 указываем код 1010421, и по строке 020 сумму экспортной сделки, остальные строки раздела 4 пустые?
    5).Прежде чем подавать декларацию с документами подтверждающими нулевую ставку,на момент получения от казахского контрагента заявления о ввозе с отметкой налоговой на сайте можно проверить дошли ли до российской налоговой данные об этой сделке. Какая ссылка на сайт?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Отмечусь, чтобы следить за ответами.
    И можно узнать, какую отчетность вообще еще сдавать( в статистику, а еще? ).За несданную отчетность в статистику счет не блокируют?

  3. #3
    Жужа16
    Гость
    Давайте я отвечу, вопросы, в общем стандартные . П.1) - в книгу продаж за 4 квартал, код 01. П 2, 3, 4 - все правильно. Никаких восстановлений нет, код может быть и 1010422 если купили товар с ндс 10%. По 4-му кварталу посмотрим, может еще какие будут разъяснения. п. 5) - на сайте ФНС сервис проверки заявлений. Хотела дать ссылку - не пропускает форум. Еще с декларацией мы отправляем в Такскоме Перечень заявлений - форма есть в 1с.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Шшмель Посмотреть сообщение
    Какая ссылка на сайт?
    https://service.nalog.ru/blr1.do

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •