×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184

    Зачли авансы на гарантийные удержания. Как исправить?

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию и какие могут быть НДС последствия. Мы подрядчики. По договору с заказчиком предусмотрено 5% удержание по каждому этапу, т.е должна оставаться ДЗ каждого этапа, но по факту все авансы, которые платил заказчик, зачитывались на полные суммы этапов и т.о. мы не видим реальной картины. Как можно исправить эту ситуацию?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Если зачли лишний НДС, то уточненки пересдавать за все периоды.
    Если суммы небольшие, я бы, наверное, не стала...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Если зачли лишний НДС, то уточненки пересдавать за все периоды.
    Если суммы небольшие, я бы, наверное, не стала...
    Есть решение финансового директора НДС за прошлые периоды не трогать, все выровнять этим квартвлом, но как? Есть идея отвесить авансы, зачтенные в 3 квартале но тогда между 62.2 и 76 АВ разыв будет колоссальный, вот что меня смущает

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    Есть решение финансового директора НДС за прошлые периоды не трогать
    а фин.дир.в курсе, что в НУ исправления делаются периодом совершения ошибки и своими решениями фин.дир не может отменить НК?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2010
    Сообщений
    1
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться . С гарантийным удержанием сталкиваюсь первый раз. Мы подрядчики. По договору подряда 10 % ГУ. в первом квартале был получен аванс , с него уплачен НДС.
    В третьем квартале частично закрываем КС . Создаю реализацию, указываю сумму ГУ, проводки
    51/62.02 - 1 000 000 получен аванс 1 кв.
    76АВ/68 НДС - начислен НДС с полученного аванса 152 542,37

    в третьем квартале:
    62.01/90 реализация 800 000
    90.3/68 начислен НДС 122 033
    76.06/62.01 начислено ГУ 80 000
    68/76АВ -зачтен НДС с аванса первого квартала 152 542,37



    До этого момента все понятно , а дальше нет


    когда делаю регламентные операции по НДС, автоматически регистрируется счет-фактура от 30.09.2018 и попадает в книгу продаж с кодом 02 на сумму 280 000 и я должна заплатить НДС (280 тыс *18/118 42 711)

    но ведь аванса по факту только 200 тыс осталось, ГУ это не аванс, почему с него тоже нужно платить НДС?
    Последний раз редактировалось Darina01; 19.09.2018 в 16:44.

  6. #6
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    А почему вы зачитываете весь авансовый ндс? У вас на 76ав должен еще остаться ндс 30509

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •