Добрый день! Как быть, когда не подтвердили экспорт и своевременно не подали уточненную декларацию по НДС с заполненным разделом 6? Какие штрафы грозят и не проще ли подать уточненку, включив реализацию и начислив 18% в раздел 9 декларации по НДС. Суммы небольшие, готовы уплатить, подтверждать когда-либо не будем. Главный вопрос, как бы на штраф не нарваться.