×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 143
  1. #91
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от чел66 Посмотреть сообщение
    а в 1с - 31(полугодие), код 17(полугодие)появляется когда исчисляем с кадастровой стоимости? так что же правильно?
    -правильно 17 (для тех, кто начисляет с кадастровой стоимости, отчетный период 2 кв., для остальных-полугодие).

  2. #92
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2010
    Сообщений
    47
    Нулевка 6-НДФЛ, по ИП с работниками понял что есть проблемы.

    А по ООО, были случаи блокировки счета? Сдавать или нет нулевку, какое мнение на текущий час будем считать?

  3. #93
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    173
    Спасибо, нашла письмо ФНС

  4. #94
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Цитата Сообщение от Yures Посмотреть сообщение
    А по ООО, были случаи блокировки счета?
    полно

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от rnb09 Посмотреть сообщение
    правильно 17 (для тех, кто начисляет с кадастровой стоимости, отчетный период 2 кв., для остальных-полугодие)
    Так как все-таки правильно? У нас недвижимости (а соответственно, и ее кадастровой стоимости) нет, да и ОС на данный момент тоже (в начале года было одно, потому приходится сдавать). СБиС ставит 17 без всякой возможности выбора 31 (в программе в выпадающем списке пишется период все-в-одном - полугодие(2 квартал)).

  6. #96
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    21
    Подскажите пожалуйста, в СПб возможна сдача декларации по НДС через уполномоченного представителя? Или налоговики отказывают в приеме и требуют подписи непосредственно руководителя организации?

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    *
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
    *
    ПИСЬМО
    от 25 марта 2016 г. N БС-4-11/5197@
    *
    О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
    *
    В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 N 327-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 327-ФЗ) пункт 2 статьи 379 Налогового кодекса Российской Федерации дополнен положением, в соответствии с которым отчетными периодами по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
    Указанное положение согласно статье 3 Федерального закона N 327-ФЗ вступило в силу с 1 января 2016 года.
    Федеральная налоговая служба сообщает, что до внесения официальных изменений в приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения" при заполнении налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций налогоплательщиками по строке "Отчетный период (код)" указывается код отчетного периода, за который представлен расчет, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему письму.
    Данную информацию необходимо довести до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.
    *
    Действительный
    государственный советник
    Российской Федерации
    2 класса
    С.Л.БОНДАРЧУК
    *
    Приложение N 1

    Код Наименование
    21 I квартал
    17 полугодие (II квартал)
    18 девять месяцев (III квартал)
    51 I квартал при реорганизации (ликвидации) организации
    47 полугодие (II квартал) при реорганизации (ликвидации) организации
    48 девять месяцев (III квартал) при реорганизации (ликвидации) организации

  8. #98
    ЕленаВладимирЯ
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, должен ли попадать в РСВ-1 ИС подрядчик, договор с которым от 30 июня, а работы выполнены в июле, соответственно, и начисления в июле.
    В программе попадает, но она ругается, что начисления не заполнены

  9. #99
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ЕленаВладимирЯ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, должен ли попадать в РСВ-1 ИС подрядчик, договор с которым от 30 июня, а работы выполнены в июле, соответственно, и начисления в июле.
    В программе попадает, но она ругается, что начисления не заполнены
    нужно указывать НЕОПЛДОГ

  10. #100
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Помогите пожалуйста, сдавала нулевую декларацию по имуществу за 1кв, а за 2кв пишет предупреждение -
    Недопустимо указывать период с кодом 31 при представлении расчета, начиная с отчетного года 2016 и далее. При заполнении необходимо использовать коды периодов 21, 17, 18, 51, 47, 48. Письмо ФНС России от 25.03.2016 . N БС-4-11/5197@.
    Я в прошлом спрашивала здесь сдавать или нет, мнения разошлись, и отправляла все-таки нулевки.. У нас давно самортизированные компьютеры.
    Что делать? Не сдавать? не пришлет налоговая штраф или блокировку счета за не сдачу декларации за 2кв? Или сдавать по-прежнему нулевую, но с каким кодом периода тогда?

  11. #101
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    ТатьянаC, ну ведь буквально на этой же странице написано про новые коды в расчетах по имуществу и письмо ФНС приведено

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Над.К, вижу, но в письме написано - дополнен положением, в соответствии с которым отчетными периодами по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
    А мы не исчисляем.. поэтому и прошу совет, что делать? по-прежнему сдавать нулевку, но уже с кодом 17?
    В списке отчетов написано - могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество. А могут и сдавать ведь. Поэтому прошу совет второй - если за 1кв сдали, то и за 2кв сдать, и не сдавать уже со следующего года, если ничего нового не придумают?

    Извините за глупые вопросы, просто три требования пришло и голова не соображает(
    Последний раз редактировалось ТатьянаC; 19.07.2016 в 18:22.

  13. #103
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь видел текст с однозначно трактуемой формулировкой?
    В соответствии с пунктами 2.2 и 4 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 31, ст. 4196; N 50, ст. 6597; 2011, N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 29.12.2015, N 0001201512290017) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
    1. Утвердить форму "Сведения о застрахованных лицах" согласно приложению к настоящему постановлению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2016 года.

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 1 февраля 2016 г. N 83п
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  14. #104
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Не туда отправилось сообщение, сорри
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  15. #105
    Аноним
    Гость
    Скажите, пожалуйста, должна ли сумма строки 040 1 раздела 6-ндфл совпадать с суммой за полугодие по кредитовому обороту 68.1?

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, должна ли сумма строки 040 1 раздела 6-ндфл совпадать с суммой за полугодие по кредитовому обороту 68.1?
    по идее да, и там и там то, что исчислено

  17. #107
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Пришло требование НДС за 2кв2016 - налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.
    В вычет по авансам попал возврат, который на сколько я понимаю должен был попасть в строку 120, а не в 170.
    Подскажите пожалуйста:
    Если отчетный период еще не окончился - первичную заново отправить исправленную, или все равно это уже уточненка?
    код операции будет по-прежнему 22 зачет аванса при возврате? т.е. в разделах 8 и 9 ничего не изменится?

  18. #108
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,762
    Не получится первичную исправить, надо уточненку. Как-то быстро у вас декларацию обработали...

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    415
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    В вычет по авансам попал возврат, который на сколько я понимаю должен был попасть в строку 120, а не в 170.
    а не в строку 130?

  20. #110
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от БухАлла Посмотреть сообщение
    По РСВ-1 здесь можно вопросы задавать? Интересует РСВ по нулевке, надо ли там указывать ген.дира и ставить ему код НЕОПЛ в перс.сведениях? Раньше, когда СЗВ-М не было, в нулевой РСВ ничего не указывали и сдавали 3 листа, а сейчас как делать? По идее раз в СЗВ-М я ген.дира указываю, то и в РСВ должна его показать, а то ПФР может заинтересоваться.
    Вопрос об этом же.

    На прошлой неделе отправили через фирму нулевку за 6 мес.2016г. также 3 листа: титульный, раздел1, раздел2. На титульном листе всегда раньше указывали кол-во застрахованных лиц и среднесписочную численность =1. Проблем несколько кварталов не было.

    Но теперь пришел отказ "если количество застрахованных лиц больше 0, то значение итого в графе 4 подраздела 2.5.1 должно быть нуля".

    1) Можно ли указывать на титульном листе "0".
    Раньше, когда сдавали на бумаге, то в ПФ всегда просили указывать "1". Якобы у них программа с нулем не работает.

    2) Нужно ли нулевкам заполнять раздел 2.5 ?
    Последний раз редактировалось Rom5; 21.07.2016 в 22:58.

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175
    исправил:
    Цитата Сообщение от Rom5 Посмотреть сообщение
    Но теперь пришел отказ "если количество застрахованных лиц больше 0, то значение итого в графе 4 подраздела 2.5.1 должно быть БОЛЬШЕ нуля".

  22. #112
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,762
    Среднесписочное кол-во - 1 , кол-во застрахованных лиц - 0. В нашем ПФР сказали сдавать "нулевки" как обычно, без персучета.

  23. #113
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    279
    Налоговая сегодня прислала по Аргосу пояснения по заполнению 6-НДФЛ
    Если кому нужно - http://my-files.ru/oav33p

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    331
    Среднесписочную численность все новые должны сдавать до 20-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации, а я что то пропустила. Санкции не подскажите?

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Не получится первичную исправить, надо уточненку. Как-то быстро у вас декларацию обработали...
    видимо у них это в контрольных соотношениях есть.. два дня после сдачи - и требование.

    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    код операции будет по-прежнему 22 зачет аванса при возврате? т.е. в разделах 8 и 9 ничего не изменится?
    знает кто? можно исправить просто декларацию в уточненке, а в разделе 8 и 9 поставить - ранее актуальны и без счф их выгрузить?

    Цитата Сообщение от rnb09 Посмотреть сообщение
    а не в строку 130?
    в этой сроке авансы которые мы заплатили и взяли счф на аванс.. а у нас возврат аванса покупателю, вроде строка 120.

  26. #116
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Цитата Сообщение от Интересная чудачка Посмотреть сообщение
    Санкции не подскажите?
    200 рублей

  27. #117
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    331
    о. чудненько. Спасибо Над.К

  28. #118
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Пришло требование НДС за 2кв2016 - налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.
    В вычет по авансам попал возврат, который на сколько я понимаю должен был попасть в строку 120, а не в 170.
    Подскажите пожалуйста:
    Если отчетный период еще не окончился - первичную заново отправить исправленную, или все равно это уже уточненка?
    код операции будет по-прежнему 22 зачет аванса при возврате? т.е. в разделах 8 и 9 ничего не изменится?
    в налоговой сказали это автотребование, сдавать уточненку и разделы 8 и 9 зачем-то выгружать заново.

  29. #119
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175
    Добрый день.

    Вроде бы недавно был принят закон о том, что штрафы для малого и среднего бизнеса заменили предупреждением.
    Вот ссылка: https://rg.ru/2016/07/07/shtrafy-dli...ezhdeniem.html

    Действительно это так?
    Было ли на форуме обсуждение этого вопроса?

  30. #120
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Rom5, речь идет только об административных штрафах и то не по всем статьям КоАП. Основные штрафы выставляются по НК, а там никаких послаблений не предусмотрено

+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •