ТСЖ на УСН (6%).
Доходов от коммерческой деятельности нет. В штате только 1 работник (председатель): выплачиваем з/плату, НДФЛ, страх.взносы.
Целевые поступления от собственников за содержание и текущий ремонт учитываем и расходуем в соответствии с уставной деятельностью.
Коммунальные платежи не принимаем от жильцов.
Таким образом, при составлении декларации я заполняю Раздел 3, указываю поступившие, израсходованные и остаток целевых поступлений.
Разделы 1 и 2 - прочерки.
Вопрос:
Должен ли я указывать в Разделе 2 выплаченные страховые взносы на работника?
Ведь, если я (при нулевом доходе) укажу их, то это не будет соответствовать условиям <= исчисленного налога, указанного в декларации?!
Спасибо.