Всем доброго дня! Прошу помочь. Перечитала всё, что только возможно - всё равно бардак в голове (и в учете). Заключаем договор подряда с Заказчиком на допустим 1500 руб. Покупаем материалы, предположим, на 500 рублей. На все работы по договору берем субподрядчика, которому материалы передаем (давальческое сырье). Субподрядчик дает нам свои КС-2 и КС-3, где прописаны только ТЕРы, сумма допустим 1000 руб. Наше ПТО ставит эти ТЕРы субподрядчика в наши КС-2 (для Заказчика) строчка-в-строчку, добавляет материалы (500 руб.) - и на выходе наши КС-ки на сумму 500+1000 = 1500 руб. Получается, мы купили материалы, купили у субподрядчика работы и всё отдали Заказчику. А где прибыль... На этот вопрос наше ПТО говорит только следующее: что в наших КС они не могут работы с потолка писать - а пишут ровно так, как нам написал субподрядчик. Плюс стоимость материалов строго по накладным. Спрашиваю: а если мы договоримся с субподрядчиком не на 1000, а на 800? Тогда 500 (материалы) + 800 (работы) - это 200 руб наше вознаграждение. Ответ ПТО: если мы договоримся с субподрядчиком на 800 руб, то и его КС-2 будет не 1000, а 800 и мы в наши КС тоже поставим 800 а заказчику пойдут документы на 800+500 = 1300. И оплатит нам заказчик не 1500 по договору, а 1300 по подписанным актам. Кто работает в строительстве, подскажите, как должно быть. А то получается, мы работаем без прибыли (за что купили - за то продали). PS Наши заказчики - бюджет и крупные компании, которые требуют счета-фактуры от наших поставщиков для подтверждения цены материалов в КС. СПАСИБО вам заранее!