×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2015
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    96

    Уточненка по НДС за кв. 2015 года

    Уважаемые коллеги! Декларацию по НДС я делаю всего лишь 4 раз( а уточненки так вообще не делала), поэтому прошу прощения если задам нелепые вопросы)

    Мы сдали деку за 4 кв. 2015 г., сегодня юристы принесли договор (подписанный конечно же задним числом) согласно которому нужно выставить счет в декабре на 324 000 руб., с балансом и прибылью проблем нет-это понятно,а вот по НДС нужна уточненка... Скажите пожалуйста, как правильно заполнить уточненку, мне заполнять все разделы декларации с учетом этих 324 000 руб., или же отражать только изменения. поделитесь полезными ссылочками, пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от KsuMir Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги! Декларацию по НДС я делаю всего лишь 4 раз( а уточненки так вообще не делала), поэтому прошу прощения если задам нелепые вопросы)

    Мы сдали деку за 4 кв. 2015 г., сегодня юристы принесли договор (подписанный конечно же задним числом) согласно которому нужно выставить счет в декабре на 324 000 руб., с балансом и прибылью проблем нет-это понятно,а вот по НДС нужна уточненка... Скажите пожалуйста, как правильно заполнить уточненку, мне заполнять все разделы декларации с учетом этих 324 000 руб., или же отражать только изменения. поделитесь полезными ссылочками, пожалуйста!
    Выставить счет, или отразить реализацию в 4-ом квартале? Это две большие разницы.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2015
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Выставить счет, или отразить реализацию в 4-ом квартале? Это две большие разницы.
    Кончно же отразить реализацию, прошу прощения за неправильный вопрос)

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,253
    Надо сделать доп.лист к книге продаж с новым счетом фактурой. Декларацию сдать заново с нужными изменениями (уточненки не бывают на разницу)
    До подачи уточненки не забудьте доплатить налог и пени, иначе штраф.

    А еще лучше поговорить, может быть все стороны устроит провести реализацию уже этим годом.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Сдавала уточненку по НДС за 4 кв., в нужном разделе выбрала пункт "сведения не актуальны" и заполнить. Нормально приняли.

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Сдавала в 2015 уточненки по двум вариантам-первая с доп.листом,вторая просто с новым заполнением,приняли обе,срок камералки по обеим прошел,вопросов не было...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Нас попросили изменить дату выписанного нами счета-фактуры (мы поставщики), как это правильно сделать? Просто открыть выставленную счет-фактуру, и исправить дату, или нужно сделать корректировку реализации, или как? (счет-фактура за прошлый год).

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,253
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нас попросили изменить дату выписанного нами счета-фактуры (мы поставщики), как это правильно сделать? Просто открыть выставленную счет-фактуру, и исправить дату, или нужно сделать корректировку реализации, или как? (счет-фактура за прошлый год).
    Если за прошлый год, то отменить старую, выписать новую и сдать уточненку по НДС

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если за прошлый год, то отменить старую, выписать новую и сдать уточненку по НДС
    Значит старую я помечаю на удаление, выписываю новую под новым номером и новой датой. Потом формирую отчет по НДС в которой полностью книга продаж и книга покупок. Правильно?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •