ПОдскажите, пожалуйста.в 3 квартале неверно был указан номер счет-фактуры поставщика,декларация по НДС сдана. НАдо ли нам подавать уточненку и формировать доп. лист?Или просто письмо в налоговую (выставили требование), или просто уточненку с новым номером сч-ф.?