28.03.2012 Реализация услуг 16000,00
Покупатель не оплатил
28.03.2013 Создан резерв по сомнительным долгам
Дт 91.02 / Кт 63 - 16000,00 руб.
Эти суммы попали в декларацию по прибыли в строку 030 лист 02.
С 2015 года резерв по сомнительным долгам в НУ не создается. НО это только галочка в 1С – на случай, что если кто-то задолжает, то в НУ это отражаться не будет. В 2015 году сомнительных долгов не было.
С 2016 года переходим с ОСНО на УСН (доходы)
Срок исковой давности истек (прошло больше 3х лет), хочу списать эти долги концом года. В декларацию они не попадут, расходы не увеличат.
Проводка дт 63 / кт 76.09
Вопрос:
Так как в 2015 году мы решили отказаться от создания резерва в НУ, то в этом случае всю сумму резерва, не использованного по состоянию на 31 декабря 2014 года, следовало включить в состав внереализационных доходов в последнем отчетном периоде по налогу на прибыль.
Я этого не сделала... Как исправить? Внести изменения в учетную политику и включить в состав доходов на конец 2015 года?(проводка?) И сразу списать? Так можно? При списании в декларацию же эта сумма не попадет?
Или оставить все как есть?